Решение Дрогичинского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. № 179

РЕШЕНИЕ ДРОГИЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

27 декабря 2006 г. № 179

О программах социально-экономического развития малых городов на 2006–2010 годы

Дрогичинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:

Программу социально-экономического развития города Дрогичина Брестской области на 2006–2010 годы;

Программу социально-экономического развития городского поселка Антополь Дрогичинского района Брестской области на 2006–2010 годы (далее – программа).

2. Управлениям, отделам райисполкома, предприятиям и организациям района обеспечить выполнение задач и параметров развития по отраслям экономики в соответствии с программами.

3. Контроль за выполнением программ возложить на президиум и постоянные комиссии Дрогичинского районного Совета депутатов.

Председатель

А.А.Веремейчик

УТВЕРЖДЕНО Решение
Дрогичинского районного
Совета депутатов 27.12.2006 № 179

ПРОГРАММА
социально-экономического развития города Дрогичина Брестской области на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития города Дрогичина Брестской области на 2006–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222), Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), решения Брестского областного Совета депутатов от 10 октября 2006 г. № 265 «О Программе социально-экономического развития Брестской области на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 193, 9/5572).

2. В основу Программы положены прогнозные показатели социально-экономического развития города Дрогичина и Дрогичинского района на 2006–2010 годы.

3. Основными целями и задачами Программы являются повышение уровня и качества жизни населения на основе развития, технического перевооружения, модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности, создание благоприятной среды обитания с высокоразвитой инфраструктурой.

ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ДРОГИЧИНА

4. Город Дрогичин расположен на железнодорожной и автомобильной магистралях государственного значения Гомель–Брест, в 295 км от Минска и в 105 км от областного центра.

Через Дрогичин с севера на юг протекает магистральный осушительный канал «Ляховичский», который делит город на две части: западную и восточную.

5. В письменных источниках г. Дрогичин впервые упоминается в 1452 году как д. Довечеровичи. С 1655 года в документах именуется Дрогичин (чаще Дорогичин). В инвентаре 1778 года Дрогичин называется городом. С 1795 года входит в состав России, является центром Дрогичинской волости Кобринского уезда Слонимской губернии, с 1801 года – Гродненской. В 1921–1939 годах Дрогичин находился в составе Польши и являлся центром Дрогичинского повета Полесского воеводства.

6. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР (1939) Дрогичин вошел в Пинскую область. С 1940 года Дрогичин – городской поселок, центр района. С 1967 года Дрогичин – город.

7. Территория города 1250 гектаров (далее – га). Численность населения на 1 января 2006 г. 14 969 человек, возросла по сравнению с 1989 годом на 1575 человек и незначительно снизилась по сравнению с 2000 годом (15 015 человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составляет 13,4, коэффициент смертности на 1000 человек – 8,75.

8. В 2001–2005 годах отмечается стабилизация числа родившихся, которая обусловлена более благоприятной возрастной структурой женского населения, и постепенное снижение уровня смертности.

2001–2005 годы характеризуются увеличением численности лиц моложе трудоспособного возраста. На начало 2006 года численность населения трудоспособного возраста составила 9632 человека, или 64,3 процента всего населения.

Численность и доля лиц старше трудоспособного возраста составляют 2180 человек, или 14,6 процента, моложе трудоспособного возраста – 3157 человек, или 21,1 процента от всего населения.

9. Структура населения по полу существенно различается по возрастным группам. В 2005 году численность мужского населения превышала численность женского населения в возрастных группах до 30 лет. В группе населения старше трудоспособного возраста на долю женщин приходится 69 процентов населения при доле мужчин 41 процент. Особенностью этого процесса является сверхсмертность мужчин, в том числе от внешних причин (несчастные случаи, отравления, включая алкогольные, травмы).

10. Важной демографической характеристикой является миграция населения. В 2005 году в г. Дрогичин прибыл 401 человек, в том числе 64 ребенка в возрасте до 16 лет, выбыло 480 человек, в том числе 54 ребенка в возрасте до 16 лет. Миграционный прирост составил соответственно 79 и 10 человек.

11. Из общего числа жителей г. Дрогичина 3087 человек составляют пенсионеры и инвалиды (20,6 процента).

В г. Дрогичине проживает инвалидов Великой Отечественной войны – 37, участников Великой Отечественной войны – 40, семей погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны – 4.

12. Банк данных социально незащищенных категорий населения г. Дрогичина включает: многодетные семьи – 120, неполные семьи – 271, семьи с социально опасным положением – 13, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, – 64, одиноко проживающих граждан пожилого возраста – 210, одиноких граждан пожилого возраста – 110, инвалиды старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, – 144.

13. В территориальном центре социального обслуживания населения функционирует 4 отделения: отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, отделение психологической помощи и реабилитации, отделение срочного социального обслуживания, отделение социальной помощи на дому.

Для оказания содействия в социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов, а также их семей через предоставление социальных, психологических и медико-социальных услуг, возможности временного пребывания в отделении центра необходимо открытие отделения дневного пребывания для детей-инвалидов и молодых инвалидов.

14. В городе имеются две средние школы, гимназия, областной аграрно-производственный профессиональный лицей, четыре детских сада, районный центр внешкольной работы, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр с детским приютом, центральная районная больница, стоматологическая поликлиника, четыре аптеки, Дом культуры, районная детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, школа искусств, две библиотеки, кинотеатр, Дом быта, прачечная, химчистка.

На территории города расположено 135 предприятий, организаций и учреждений разных форм собственности.

15. В прошедшей пятилетке принятые меры способствовали увеличению объемов производства и улучшению качественных параметров функционирования реального сектора экономики.

16. По типу город Дрогичин отнесен к промышленному.

Промышленность города представляют шесть предприятий.

17. Открытое акционерное общество «Дрогичинский комбикормовый завод» (далее – ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»).

Темп роста объема производства товарной продукции за пятилетку составил 113 процентов. Темп роста объема выпуска потребительских товаров за пятилетку составил 226 процентов.

Коэффициент использования производственных мощностей – до 77 процентов. Износ основных средств составляет 60,8 процента.

18. Унитарное производственное предприятие «Премикс» открытого акционерного общества «Дрогичинский комбикормовый завод» (далее – УПП «Премикс» ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»).

Темп роста объема производства товарной продукции за пятилетку составил 326 процентов.

Коэффициент использования производственных мощностей – до 90 процентов. Износ основных средств составляет 58,1 процента.

19. Открытое акционерное общество «Дрогичинский трактороремонтный завод» (далее – ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»).

Темп роста объема производства товарной продукции за пятилетку составил 322,4 процента, темп роста объема выпуска потребительских товаров составил 140,7 процента.

Коэффициент использования производственных мощностей – до 80 процентов. Износ основных производственных фондов составляет 65,7 процента.

20. Республиканское унитарное предприятие «Экзон» (далее – РУП «Экзон»).

Темп роста объема производства товарной продукции за пятилетку составил 83 процента, темп роста объема выпуска потребительских товаров – 75,6 процента.

Коэффициент использования производственных мощностей – до 100 процентов.

Износ основных производственных фондов составляет 24,3 процента.

21. Республиканское унитарное производственное предприятие «Экзон-Глюкоза» (далее – РУПП «Экзон-Глюкоза»).

Осуществляется реализация инвестиционного проекта «Организация производства кукурузного крахмала, глюкозы медицинской и продуктов на основе патоки и глюкозы».

Предприятием произведена отработка технологии производства патоки крахмальной – саттелитной производству глюкозы, при этом уже использовано установленное оборудование и навыки ферментативного гидролиза крахмала. Проведена их государственная регистрация в Министерстве здравоохранения и получено удостоверение за № 08-33-0,211045.

За 2003 и 2004 годы при отработке технологии производства патоки крахмальной – саттелитной производству глюкозы и выводе оборудования на технологический режим работы произведено 392 тонны патоки крахмальной.

Основными потребителями патоки крахмальной являются предприятия концерна «Белгоспищепром», предприятия системы Белкоопсоюза, предприятия системы Минсельхозпрода.

В 2005 году РУПП «Экзон-Глюкоза» в целях реализации инвестиционного проекта выделена бюджетная ссуда из средств республиканского бюджета в сумме 2900 млн. рублей.

В 2005 году РУПП «Экзон-Глюкоза» оказана финансовая помощь в виде субсидии из Брестского областного бюджета на финансирование затрат по выполнению строительно-монтажных работ и приобретение оборудования в сумме 1000 млн. рублей.

Объем производства патоки крахмальной за 2005 год составил 1056 тонн.

Коэффициент использования производственных мощностей – до 40 процентов. Износ основных производственных фондов составляет 11,8 процента.

22. Государственное лесохозяйственное учреждение «Дрогичинский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз»).

В 2003 году было создано государственное лесохозяйственное учреждение «Дрогичинский лесхоз» путем выделения из состава государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Кобринский опытный лесхоз». Основная деятельность учреждения – управление лесами, учет, охрана, защита и воспроизводство леса.

В настоящее время в состав ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» входят: Антопольское лесничество общей площадью 8920 га, Белоозерское лесничество общей площадью 13 924 га, Брашевичское лесничество общей площадью 9474 га, Новопопинское лесничество общей площадью 10 244 га, Белоозерский цех переработки древесины.

К коммерческой деятельности ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» относятся виды деятельности: лесоводство, лесозаготовки, производство столярных и прочих деревянных изделий, распиловка и строгание древесины, оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины, сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов, разведение прочих животных; услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками.

Темп роста объема производства товарной продукции за 2004 год составил 166,5 процента, за 2005 год – 113,9 процента.

Темп роста выпуска потребительских товаров за 2004 год составил 111,8 процента, за 2005 год – 166,7 процента.

Коэффициент использования производственных мощностей до 100 процентов. Износ основных средств составляет 61 процент.

23. В течение всех лет пятилетки было обеспечено выполнение прогноза темпов роста розничного товарооборота. При прогнозе на пятилетку 149,8–156,3 процента темп роста розничного товарооборота составил 240,6 процента.

Торговое обслуживание населения г. Дрогичина осуществляет 169 розничных торговых предприятий, из них 29 – районного потребительского общества (далее – райпо), 140 – предприятия индивидуальных предпринимателей. Общественное питание г. Дрогичина представлено 12 предприятиями райпо и 2 предприятиями индивидуальных предпринимателей.

В 2004–2005 годах в г. Дрогичине открыты автозаправочные станции Брестского филиала совместного предприятия закрытого акционерного общества «Славнефтьстарт» и Кобринского филиала «Беларусьнефть–Брестоблнефтепродукт».

24. Платные услуги населению г. Дрогичина оказывают 54 предприятия и организации, в том числе 17 индивидуальных предпринимателей.

Рост объемов платных услуг населению через все каналы реализации в целом за пятилетку достиг 183,5 процента при прогнозе 156–163,4 процента.

За последние годы произошли определенные изменения по улучшению бытового обслуживания населения. В 2005 году было приобретено оборудования на 165,7 млн. рублей, в частности получено цифровое фото, оборудование химчистки и комплект оборудования для прачечной.

25. В прошедшем пятилетии улучшились качественные показатели экономики района – повысилась рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) с минус 2,5 процента в 2001 году до 5 процентов в 2005 году, снизилась доля убыточных организаций соответственно с 36,7 до 20,8 процента.

26. За 2001–2005 годы номинальная заработная плата увеличилась в 3,9 раза.

27. За прошедшую пятилетку (2001–2005 годы) «пик» безработицы по городу Дрогичину пришелся на 2003 год.

Ситуация на рынке труда резко ухудшилась, вырос уровень безработицы. Это связано с банкротством промышленного предприятия открытого акционерного общества «Дрогичинский сыродельный завод», в результате чего было высвобождено 105 человек, из которых 69 зарегистрировались в центре занятости.

Кроме того, колхоз «Дрогичинский» в 2003 году был присоединен к совхозу им. Кирова, потеряли работу 46 человек. На начало 2004 года имели статус безработного 668 человек.

С 2004 года произошли существенные изменения в конъюнктуре рынка труда. Это связано с уменьшением количества высвобожденных работников (81 человек по сравнению со 156 в 2003 году), число убывших с предприятий почти восполнило принятых на них. Основным источником пополнения рынка труда в течение 2004 года явились лица, уволенные по истечению срока договора и соглашению сторон.

28. Численность безработных на начало 2005 года по городу составила 443 человека. Уровень безработицы по району снизился с 5,4 процента в 2003 году до 3,38 процента к численности экономически активного населения. Создано по городу Дрогичину 410 новых рабочих мест (в 2003 году – 211 новых рабочих мест).

29. В 2005 году тенденция роста напряженности на рынке труда продолжала смягчаться. На 1 января 2005 г. количество вакансий на предприятиях, организациях города увеличилось на 41,8 процента. Численность безработных на начало 2006 года составила 355 человек, уровень безработицы снизился до 2,8 процента (по городу Дрогичину составил 4,6 процента).

За 2001–2005 годы за счет всех источников финансирования создано 1303 новых рабочих места, в том числе в 2005 году – 351 рабочее место.

Общая характеристика города приведена в паспорте согласно приложению 1 к Программе.

Информация о выполнении государственных социальных стандартов приведена согласно приложению 2 к Программе.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. ДРОГИЧИНА

30. Основной целью социально-экономического развития города Дрогичина на 2006–2010 годы является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития, технического перевооружения, модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности.

31. Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение роста реальной заработной платы;

создание благоприятных условий для интеллектуального, профессионального и физического совершенствования человека;

повышение уровня конкурентоспособности экономики на основе технического перевооружения и модернизации;

организация новых производств;

создание новых рабочих мест;

ускоренное строительство жилья;

развитие сферы услуг;

создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

32. Главной целью развития промышленного комплекса города является более полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения города, района, области и республики в продукции и потребительских товарах на основе повышения эффективности промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспечение устойчивых темпов наращивания производства.

33. Основные направления:

освоение новой продукции;

совершенствование внешнеэкономической деятельности на основе повышения конкурентоспособности продукции, улучшения маркетинговой деятельности;

организация новых производств;

активизация инвестиционной деятельности с целью модернизации и технического перевооружения.

34. Важное место в повышении конкурентоспособности продукции будет уделено внедрению международных систем качества. Из 6 промышленных предприятий системы качества сертифицированы на одном – РУП «Экзон».

35. Основные направления развития предприятий:

во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 1/5398) осуществлена реорганизация ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» в форме присоединения к нему сельскохозяйственного производственного кооператива «Хомский» (далее – СПК «Хомский»).

Целью данного присоединения явилось перспективное развитие организаций: для ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» – гарантированный объем производства комбикормов и своевременный возврат выручки от реализации кормов, а для СПК «Хомский» – достижение запланированных показателей эффективности работы за счет своевременного кормления полнорационными кормами.

В новых условиях есть положительные результаты работы. За январь–сентябрь 2006 года темп роста объемов производства товарной продукции составил 125,6 процента к соответствующему периоду прошлого года. За январь–июль 2006 года получено 772 млн. рублей чистой прибыли (завод с 1999 года был убыточный), на 1,9 тыс. голов увеличено поголовье свиней.

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» осуществляет следующие основные виды деятельности:

производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;

производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

В настоящее время в состав ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» входят:

комбикормовый цех (производительностью 600 тонн в сутки);

элеватор (емкость 93 тыс. тонн);

Дрогичинский хлебоприемный участок (емкость 16 тыс. тонн);

Ивановский производственный участок (емкость 20 тыс. тонн).

В 2006 году на ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» планируется завершение строительства зерноочистительно-сушильного комплекса ЗСМ-20 на Ивановском производственном участке, капитальные вложения составят 250 млн. рублей. Строительство комплекса позволит увеличить объем оказываемых услуг и более полно загрузить производственные мощности (склады напольного хранения общей емкостью 20 тыс. тонн). Средства на данное строительство выделяются из республиканского фонда поддержки сельхозпроизводителей.

Приобретение ротационной печи для выпечки хлебобулочных изделий на мини-пекарне в 2006 году позволило увеличить производительность, расширить ассортимент, улучшить качество выпускаемой продукции. Капитальные вложения составят 27 млн. рублей за счет собственных средств.

Планируется реконструкция термометрии склада силосного типа в комбикормовом цехе с переводом на ЭВМ в 2006–2007 годах. Капитальные вложения составят 100 млн. рублей за счет собственных средств.

Будут произведены реконструкция термометрии на элеваторе в 2007 году, монтаж линии фасовки комбикормов в мелкоштучную тару, реконструкция автоматического управления маршрутными линиями в комбикормовом цехе с переводом на ЭВМ в 2008–2010 годах.

Реконструкция аспирационных сетей на сушилке РД2*25-70 в 2006–2007 годах позволит усовершенствовать методы контроля за температурным режимом сырья и готовой продукции.

В 2009 году планируется осуществить монтаж дополнительного пресса-гранулятора.

В 2008–2010 годах планируется приобретение автомобильного транспорта и осуществление модернизации производства с заменой технологического оборудования.

С целью увеличения объемов производства до 50 тысяч тонн планируется присоединение открытого акционерного общества «Боровица» к ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод».

В текущей пятилетке планируется создать 43 дополнительных новых рабочих места.

На ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» ведутся работы по внедрению сертификации систем менеджемента качества производства комбикормов и белково-витаминных добавок на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

36. На УПП «Премикс» ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» планируется в 2006–2007 годах произвести замену весовыбойного аппарата.

37. В настоящее время ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод» специализируется по выпуску промышленной продукции сельскохозяйственного назначения, а также на изготовлении запасных частей к различным видам сельскохозяйственной техники, выпуске потребительских товаров.

Основные виды выпускаемой продукции:

агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-6;

прополочный агрегат АБ-9;

сошник однодисковый к сеялке СПУ-6;

нория зерновая НЗП-20 и 2НЗП-20;

насосы НВУ-20;

литье чугунное, детали к сельхозмашинам, детали к плугам «IBIS», сошник, детали к импортной технике.

В 2006–2010 годах планируется проведение модернизации и освоение новых видов продукции.

Будут осуществляться:

освоение и организация производства в 2006 году тяжелонагруженных деталей плугов методом съемного деформирования без их обработки;

внедрение в 2006 году индукционных печей с целью получения сталей, сплавов методом индукционного расплава шихты;

освоение в 2006–2007 годах производства плуга оборотного типа «IBIS»;

изготовление в 2006–2007 годах технологической документации, испытание и организация производства агрегата бороновально-прополочного с оборудованием для внесения минеральной подкормки;

приобретение в 2008 году машины для шовной контактной сварки изделий с гальванопокрытиями;

приобретение в 2009 году оборудования для термической резки с числовым программным управлением;

приобретение в 2010 году оборудования для механической обработки деталей.

С целью загрузки производственных мощностей на период октябрь–январь и ликвидации сезонности существующего производства по изготовлению сельскохозяйственной техники предприятием разрабатывается программа освоения новых производств, ориентированных на строительную и дорожную отрасль.

С целью расширения рынков сбыта производимой продукции будет совершенствоваться структура маркетинговой службы предприятия.

Планируется создать 31 дополнительное рабочее место.

38. РУП «Экзон» осуществляет производство и реализацию лекарственных средств и биологически активных добавок. Производство продукции осуществляется по линии гематогенов и по линии сиропов. В общем объеме производства 70 процентов составляет продукция, выпускаемая по линии гематогенов. В настоящее время осуществляется производство следующих основных видов препаратов по линии гематогенов и по линии сиропов: гематоген, гематовит, гематовит железо плюс, розовит, сироп чабреца с витамином С, сироп подорожника с витамином С, таблетки аскорбиновой кислоты с сахаром, порошок аскорбиновой кислоты.

Заключен договор с республиканским унитарным предприятием «Медико-биологический институт» от 30 ноября 2005 г. № 41/69-05 на разработку бизнес-плана перспективного развития РУП «Экзон».

РУП «Экзон» заключен договор с государственным научным учреждением «Отдел проблем Полесья НАН Беларуси» г. Бреста на разработку и внедрение технологии производства биологически активных добавок и напитков с высокой антиоксидантной активностью и повышенной биологической ценностью на основе региональных лекарственных растений. Использование научно-технической продукции будет осуществляться РУП «Экзон» путем производства биологически активных добавок, а также безалкогольных напитков с высокой антиоксидантной активностью и повышенной биологической ценностью.

РУП «Экзон» планирует в 2007–2010 годах осуществить строительство новых мощностей по производству лекарственных средств следующих групп: средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, противопротозойные и противопаразитарные средства, средства противодиабетические, витамины.

Укрупненный график реализации инвестиционного проекта по производству лекарственных средств РУП «Экзон» в 2006–2010 годах приведен согласно приложению 18.

Планируется создать 28 дополнительных новых рабочих мест.

39. В 2006 году для реализации инвестиционного проекта РУПП «Экзон-Глюкоза» оказана финансовая помощь в виде субсидии за счет средств из республиканского бюджета в сумме 6000 млн. рублей, в том числе на:

финансирование затрат для реализации инвестиционного проекта – 4350 млн. рублей;

для пополнения оборотных средств – 1650 млн. рублей.

Выполненный проект реконструкции, прошедший государственную экспертизу, содержит технологические решения, предусматривающие в последующем более глубокую переработку кукурузного зерна с выделением глютена – ценнейшего белкового продукта и товарного кукурузного крахмала.

Для реализации данных стадий проекта требуется около 6,0 млрд. рублей. При выделении необходимых финансовых средств ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса второй очереди инвестиционного проекта планируется на IV квартал 2007 года.

РУПП «Экзон-Глюкоза» в 2007–2008 годах планируется освоение технологий новых производств: фруктово-ягодных наполнителей, патоки мальтозной.

Разработка технологии получения фруктово-ягодных наполнителей для использования в пищевой промышленности выполняется в рамках задания региональной научно-технической программы Брестской области «Системы, машины и сервис».

Проект предусматривает создание опытно-промышленного производства фруктово-ягодных наполнителей мощностью 2000 тонн/год из отечественного фруктово-ягодного сырья и патоки собственного производства. Продукция предназначена для использования при производстве мороженого, йогурта, кефира, творожных сырков и масс, десертов, пудингов и других пищевых продуктов. На закупку необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ необходимо ориентировочно 230 млн. рублей капитальных вложений.

Проект по разработке технологии получения мальтозной патоки для использования в пивоваренной промышленности планируется также выполнять в рамках региональной научно-технической программы Брестской области «Системы, машины и сервис». В настоящий момент проект направлен на государственную экспертизу. Планируемый объем финансирования – 229 млн. рублей. В рамках проекта будет разработана научно-техническая документация и освоено производство мальтозной патоки мощностью 2000 тонн/год. Производство мальтозной патоки может быть организовано на имеющихся производственных мощностях предприятия. Мальтозная патока является одной из современных технологических добавок, используемых передовыми пивоваренными компаниями для производства пива сорта «премиум».

В 2007–2008 годах планируется освоение производства товарного кукурузного крахмала и получение продуктов переработки зерна кукурузного: глютен, сухой корм, сгущенный экстракт, сухой зародыш.

Производство данных видов продукции позволит расширить ассортимент и создать новые рабочие места на предприятии.

Основным направлением развития предприятия является создание в 2010 году производства глюкозы пищевой. Освоение данного продукта базируется на конкурентных преимуществах создаваемого производства, предусматривающего возможность получения конечного продукта из крахмала более экономичным биотехнологическим способом. Внедряемая технология в дальнейшем предусматривает освоение производства глюкозы кристаллической фармакопейной в ангидридной форме, что особенно актуально для фармацевтических предприятий стран СНГ в связи с требованиями перехода на правила надлежащей производственной практики (GMP), в рамках реализации которых предъявляются повышенные требования к микробиологической чистоте сырьевых компонентов, применяемых для производства лекарственных средств.

В целом на предприятии планируется создать 115 новых рабочих мест.

Ведутся работы по сертификации систем менеджмента на базе международных стандартов ИСО серии 9000 патоки крахмальной.

ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» с 1 января 2007 г. не планирует осуществлять коммерческую деятельность по переработке древесины.

Предприятием прорабатывается вопрос реализации, сдачи в аренду существующего деревообрабатывающего цеха.

40. Планируемые мероприятия в промышленности позволят в текущей пятилетке:

увеличить объем производства промышленной продукции на 17,1 млрд. рублей (58,8 процента);

обеспечить рост объемов производства потребительских товаров на 3,3 млрд. рублей (58,9 процента).

Показатели работы промышленности приведены согласно приложению 3.

41. Финансовую стабильность предприятий строительного комплекса должны обеспечить внедрение новых ресурсосберегающих технологий, использование прогрессивных строительных материалов и конструкций, ввод дополнительных мощностей. Потребность и необходимые к реализации объемы работ позволяют строительным организациям стабильно развиваться.

42. В предстоящей пятилетке планируется дальнейшее увеличение объемов жилищного строительства. До 2010 года ежегодный рост объемов строительства жилья составит не менее 10 процентов.

43. В настоящее время строительный комплекс района представляют две строительные организации: строительное управление-25 открытого акционерного общества «Стройтрест № 2» (далее – СУ-25) с численностью работающих 110 человек и государственное унитарное строительное предприятие «Дрогичинская передвижная механизированная колонна-8» (далее – ГУСП «Дрогичинская ПМК-8») с численностью работающих 300 человек.

44. Стоимость основных фондов ГУСП «Дрогичинская ПМК-8» по состоянию на 01.01.2006 составляет 4,979 млрд. рублей.

На 2007–2010 годы запланировано обновление 13 единиц автотранспортных средств за счет инновационного фонда (673 млн. рублей), выполнить строительно-монтажные работы и приобрести оборудование на растворобетонный узел на сумму 220 млн. рублей (средства инновационного фонда). За счет кредитов, которые будут погашаться средствами инновационного фонда (225 млн. рублей), планируется приобрести 2 единицы штукатурных станций, 5 единиц вагончиков и бытовок, 2 единицы передвижных сварочных агрегатов и передвижной компрессор.

За счет увеличения объемов строительства (ввод в эксплуатацию ежегодно двух домов жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), еще по двум заделам), сокращения сроков и стоимости проведения работ, внедрения новых технологий к 2010 году планируется довести объем подрядных работ до 4,7 млн. рублей (в ценах 1991 года), поднять заработную плату работникам на 249 процентов (900 тыс. рублей) при увеличении штатной численности работников на 124,1 процента – 399 человек.

45. За 2005 год СУ-25 выполнен объем подрядных работ (в ценах 1991 года) на сумму 1,6 млн. рублей. За счет увеличения объемов строительства, сокращения сроков и стоимости проведения работ к 2010 году планируется довести объем подрядных работ до 2,7 млн. рублей (в ценах 1991 года). Программой строительства на 2007 год предусмотрено освоение капиталовложений собственными силами предприятия на следующих объектах: строительство жилых домов в сельскохозяйственных организациях района, ремонт зданий школы и детского сада в д. Хомск, здания школы в д. Вулька, работы по объекту «Корректировка ПСД неоконченного строительства Дома культуры в д. Закозель», ремонт зданий районного отдела внутренних дел и вневедомственной охраны в г. Дрогичине, строительство 50-квартирного жилого дома в г. Дрогичине.

На 2007–2010 годы предусматривается обновление технической базы и машинного парка строительных машин. За счет средств инновационного фонда открытого акционерного общества «Стройтрест № 2», собственных средств предприятия (амортизационный фонд), кредитов запланировано обновление 5 единиц автотранспортных средств и компьютерной техники.

За счет увеличения объемов строительства (участие СУ-25 в качестве подрядной организации при строительстве домов жилищно-строительных кооперативов), сокращения сроков и стоимости проведения работ, внедрения рационализаторских предложений и современных технологий к 2010 году планируется поднять заработную плату работникам на 260,4 процента (850 тыс. рублей) при штатной численности 200 человек.

46. К 2008 году планируется восстановить работоспособность и обеспечить самостоятельное функционирование расформированной ранее третьей строительной организации в г. Дрогичине – ремонтно-строительного управления (РСУ) со штатной численностью работников на данном предприятии порядка 105 человек.

47. Объем подрядных работ приведен согласно приложению 4 к Программе.

48. При существующей очередности на улучшение жилищных условий 795 человек в текущем году к 2010 году планируется обеспечить собственным жильем всех нуждающихся. Это будет достигнуто благодаря постоянному увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования с 9,48 тысячи квадратных метров (далее – тыс. кв. м) в 2006 году до 14,51 тыс. кв. м в 2010 году, включая сдачу в эксплуатацию ежегодно не менее двух домов ЖСК и еще по двум произведя задел.

Ввод в эксплуатацию жилья и обеспеченность жильем приведены согласно приложению 7.

49. В настоящее время республиканское унитарное дочернее транспортное предприятие «Автомобильный парк № 15 г. Дрогичина» (далее – РУДТП «Автомобильный парк № 15 г. Дрогичина») имеет 21 автобус, в том числе по времени использования до 7 лет – 9 автобусов, или 39 процентов. Ежегодно парк автобусов обновляется на 2–3 единицы, к 2010 году обновится полностью.

50. Однако, несмотря на полный охват пассажирским сообщением всех населенных пунктов района, наметились тенденции к снижению пассажиропотока. Уже в текущем году количество перевезенных пассажиров на уровне прошлого года, а количество пассажиров по билетам уже ниже уровня 2005 года. К концу 2010 ожидается снижение пассажиропотока на 4–5 процентов. Такая ситуация объясняется, прежде всего, снижением числа сельского населения, а также увеличением в личной собственности граждан легкового транспорта.

По грузовым перевозкам ожидается рост грузооборота к 2010 году на 19 процентов. Рост грузооборота зависит от двух причин: объема перевозки грузов и расстояния перевозки. Наращивание объема грузоперевозок возможно только при условии расширения парка грузовых машин, что в настоящее время автопарку не под силу сделать самостоятельно. Необходимы кредитные ресурсы или лизинг.

Информация по пассажирообороту и грузообороту приведена согласно приложению 6.

51. Согласно разработанному РУДТП «Автомобильный парк № 15 г. Дрогичина» графику на приобретение автобусов до 2010 года планируется приобрести 10 единиц техники:

в 2007 году три автобуса: междугородный (туристический) автобус большой вместимости (аналог МАЗ-152, МАЗ-251), автобус малой вместимости для пригородных перевозок (аналог МАЗ-256, А-092 Родимич), большой пригородный автобус (аналог Неман-52012, МАЗ-103С, МАЗ-104С);

в 2008 году три автобуса: большой пригородный автобус (аналог Неман-52012, МАЗ-103С, МАЗ-104С), автобус малой вместимости для пригородных перевозок (аналог МАЗ-256, А-092 Родимич), автобус малой вместимости для междугородных перевозок (аналог МАЗ-256, А-092 Родимич);

в 2009 году два автобуса: большой пригородный автобус (аналог Неман-52012, МАЗ-103С, МАЗ-104С), автобус малой вместимости для пригородных перевозок (аналог МАЗ-256, А-092 Родимич);

в 2010 году два автобуса малой вместимости для пригородных перевозок (аналог МАЗ-256, А-092 Родимич).

52. Численность работников на данном предприятии в настоящее время составляет 93 человека со средней заработной платой 398 тыс. рублей. К 2010 году планируемый размер заработной платы составит 696 тыс. рублей (рост – 211 процентов).

53. Также на территории района осуществляют пригородные перевозки пассажиров два индивидуальных предпринимателя, имеющие в собственности три единицы транспортных средств.

54. Штатная численность работников Дрогичинского районного узла электрической связи (далее – РУЭС) составляет 95 человек со средней заработной платой 680 тыс. рублей. Дрогичинский РУЭС является структурным подразделением Брестского филиала республиканского унитарного предприятия электрической связи «Белтелеком».

55. В настоящее время наличие основных телефонных аппаратов по г. Дрогичину составляет 5908 единиц. Обеспеченность населения телефонными аппаратами общего пользования составляет 39,8 штуки на 100 человек. При количестве установленных таксофонов – 22 единицы плотность таксофонов на 1000 человек составляет 1,5 единицы.

56. К 2010 году после проведения работ по расширению и реконструкции АТС планируется увеличить количество основных телефонных аппаратов до 6319 единиц, количество таксофонов – до 23 единиц, поднять уровень заработной платы до 864 тыс. рублей при сохранении численности работающих (увеличение составит 147,6 процента).

57. Штатная численность работников коммунального унитарного межотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дрогичинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ») составляет 572 человека со средней заработной платой в 420 тыс. рублей.

58. На балансе КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» находятся 172 единицы жилых строений. Жилой фонд составляет 116,8 тыс. кв. м общей площади, удельный вес которой составляет: оборудованной водопроводом – 92,6 процента, центральным отоплением – 92,6 процента, горячим водоснабжением – 85,6 процента, канализацией – 92,2 процента. Доходы от работы предприятия составили 4,7 млн. рублей при расходах 5,9 млн. рублей. Уровень рентабельности 0,86 процента.

59. В текущем году выполнены работы по благоустройству улицы Новой (устройство гравийного покрытия), водоснабжению в районе улицы Шевченко кварталов индивидуальной жилой застройки на сумму 145 млн. рублей, строительству внеплощадочных инженерных сетей к 30-квартирному жилому дому ЖСК-8 на сумму 124 млн. рублей в г. Дрогичине. Ведутся работы по электроснабжению квартала индивидуальной жилой застройки в районе улицы Аэродромной на сумму 207 млн. рублей.

60. Произведены ямочный ремонт улиц К.Маркса, Шевченко, 9 Мая, Мелиоративной, Освобождения, проезда между улицами К.Маркса и Ленина; асфальтирование улиц 8 Марта, Гоголя, Спортивной, Советской г. Дрогичина. Создано шесть детских игровых площадок, восстановлено уличное освещение по улицам Социалистической, Гастелло, Озерной, В.Хоружей, Освобождения. Для освещения площадок для кратковременных стоянок автотранспорта установлено 9 дополнительных фонарей. Высажено более 1,5 тыс. деревьев, 350 кустарников, 250 тыс. цветов. Устроены газоны по улице Шевченко и улице Ленина площадью более 0,5 га. Созданы три декоративные композиции, четыре ландшафтно-архитектурные формы.

61. Основной задачей на ближайшее время является дальнейшее развитие инфраструктуры, включающее:

ежегодное строительство не менее 0,5 км водопроводных сетей в районах новой индивидуальной застройки (в настоящее время разрабатывается архитектурный проект квартала индивидуальной жилой застройки в западной части г. Дрогичина с подведением инженерных сетей, в 2007 году планируется строительство участка водопровода по улице 17 Сентября к району индивидуальной застройки);

капитальный ремонт уличных тепловых сетей предварительно изолированными трубами.

62. Капитальный ремонт жилого фонда (ремонт кровли и утепление фасадов) будет производиться согласно утвержденным титульным спискам (в 2007 году – жилые дома № 16 по улице К.Маркса, № 8 по улице Первомайской, № 32 по улице Освобождения, № 43 по улице Мелиоративной, № 12 по улице Заводской; в 2008 году – жилые дома № 14 по улице К.Маркса, № 9 и 12 по улице Заводской; в 2009 году – жилые дома № 21 и 25 по улице Партизанской, № 139 по улице Ленина, № 37 и 53 по улице Мелиоративной; в 2010 году – № 65 по улице Мелиоративной, № 9а по переулку 17 Сентября). Планируется на капитальный ремонт жилого фонда израсходовать 860,0 млн. рублей, на благоустройство – 440,0 млн. рублей.

63. С учетом постоянно повышающихся требований к качеству, своевременности и спектру оказываемых жилищно-коммунальными организациями услуг к 2010 году численность работников увеличится до 610 человек (в 2007 году в штатный список вводится 13 единиц дворников по уборке лестничных площадок, планируется создание на базе ЖКХ ремонтно-строительного участка с числом работников 20–30 человек для выполнения кровельных, плиточных и штукатурных работ). Размер заработной платы составит 932 тыс. рублей (рост – 284 процента).

64. Основной показатель, характеризующий работу торговой организации, – объем розничного товарооборота, который складывается исходя из особенностей обслуживаемого населения: пола, возраста, благосостояния. Однако сегодня наряду с ассортиментом товаров, предоставленных покупателю, не менее важной является качественная сторона торгового обслуживания. Поэтому подход к работе торговых предприятий является и будет комплексным. Это благоустройство территории, внешний вид торгового объекта, наличие современного торгового оборудования, внедрение самообслуживания – формы торговли, позволяющие значительно повысить эффективность работы торгового предприятия.

65. Развитие торговли и общественного питания в прогнозируемом периоде будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса населения на высококачественные товары широкого ассортимента отечественного производителя на высоком уровне обслуживания.

66. Для достижения этой цели предусматриваются:

открытие 9 объектов торговли и 4 объектов общественного питания в 2006–2010 годах:

2006 год – 3 магазина индивидуальных предпринимателей, 1 фирменный магазин республиканского унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия «Птицефабрика «Дружба»;

2007 год – 3 магазина (1 мини-магазин райпо, 1 – продовольственный индивидуального предпринимателя, 1 – непродовольственный индивидуального предпринимателя) и 2 предприятия общественного питания (бутербродная райпо и кафе на 35 посадочных мест индивидуального предпринимателя);

2008 год – 1 специализированный магазин по продаже рыбы и 1 предприятие общественного питания (детское кафе частного производственно-торгового унитарного предприятия «СлавянкаТорг»);

2009 год – 1 продовольственный магазин райпо (мини-магазин);

2010 год – 1 предприятие общественного питания райпо (предприятие быстрого обслуживания);

переоборудование магазина № 41 «Явор» путем установки нового холодильного оборудования («выносной холод») в количестве 7 единиц (2 регала, 2 бонеты, 3 холодильные витрины) и 5 хлебных горок;

ремонт и реконструкция торговых объектов в г. Дрогичине: 2006 год – 2, 2007 год – 2, 2008 год – 4, 2009 год – 4, 2010 год – 5;

расширение форм розничной торговли посредством ярмарок, базаров, выносной торговли, доставки товаров на дом.

Планируется в пунктах торговли и сервиса до 2010 года установить 15 платежных терминалов.

Все это позволит обеспечить рост розничного товарооборота по пятилетке на уровне 160,3 процента.

67. Торговая площадь в 2005 году составила 431 кв. м на 1000 жителей, планируется увеличить к 2010 году до 473 кв. м, товарооборот на душу населения к 2010 году составит 5836 рублей.

68. Основной целью развития сферы услуг является удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам.

Основным из приоритетных направлений остается развитие новых видов услуг.

Для обеспечения населения широким ассортиментом бытовых услуг предусмотрено:

расширение сферы услуг, оказываемых коммунальным унитарным предприятием по оказанию услуг «Дрогичинский комбинат бытового обслуживания (далее – КУП ОУ «Дрогичинский КБО»), в частности организация участка по изготовлению нити ели искусственной в ассортименте для использования предприятием в производстве венков, корзин ритуальных в 2006 году, открытие участка по ремонту печного отопления в 2007 году;

в 2006 году открытие индивидуальным предпринимателем стоматологического кабинета с созданием двух новых рабочих мест;

наращивание объемов услуг по производству заборов железобетонных, химчистки, прачечной;

расширение выпускаемой железобетонной продукции за счет выпуска скамеек декоративных;

обновление прокатного фонда предметами сложнобытовой техники: 2006 год – 8,0 млн. рублей, 2007 год – 7,4 млн. рублей, 2008 год – 6,3 млн. рублей, 2009 год – 4,0 млн. рублей, 2010 год – 3,4 млн. рублей;

механизация производства стеганых швейных изделий, пошив которых производился вручную;

привлечение предпринимателей в сферы услуг путем предоставления неиспользуемых объектов районной коммунальной собственности в аренду, безвозмездное пользование под обязательство создания новых рабочих мест сроком от 1 года до 5 лет. В 2006 году планируется продажа неиспользуемого здания яслей-сада, находящегося на балансе районного отдела образования, для организации оказания услуг;

информирование населения об оказании новых видов услуг через средства массовой информации: телевидение, радио, газету;

повышение качества работ и услуг, сокращение сроков их выполнения.

69. Реализация мер по развитию платных услуг населению позволит обеспечить их рост в 2006–2010 годах на 58,1 процента, бытовых услуг – на 66,9 процента.

70. Планируется довести объем платных услуг на 1 жителя города с 531 тыс. рублей в 2005 году до 840 тыс. рублей в 2010 году, в том числе бытовых услуг с 48,6 тыс. рублей в 2005 году до 81,0 тыс. рублей в 2010 году.

Развитие торговли и сферы услуг приведено согласно приложению 8.

71. В области здравоохранения ожидается:

повышение ответственности граждан за сохранение и улучшение собственного здоровья и здоровья окружающих;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни всего населения на 2 года, снижение уровня смертности на 10 процентов;

снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 10 процентов;

снижение первичного выхода на инвалидность на 5 процентов;

снижение младенческой смертности до 6 на 1000 младенцев, родившихся живыми;

снижение смертности от социально значимых заболеваний;

снижение уровня распространенности инфекционных и неинфекционных заболеваний, социально значимых болезней не менее чем на 5 процентов;

увеличение числа лиц в возрасте старше 70 лет, обладающих уровнем здоровья, позволяющим сохранять независимость;

улучшение качества медицинской помощи;

решение проблем кадровой обеспеченности отрасли.

72. Деятельность медицинских учреждений района направлена на обеспечение государственных гарантий в области здравоохранения – бесплатности, равенства и доступности, выполнения объемных показателей и улучшения качества оказания медицинской помощи.

73. В здравоохранении города внедрено и обеспечено выполнение пяти государственных социальных стандартов.

Норматив обеспеченности расходов на здравоохранение района в расчете на 1 жителя в 2006 году составляет 199 981 рубль (областной норматив – 277 042 рубля).

Финансирование здравоохранения осуществляется ритмично и в соответствии с предусмотренной поквартальной разбивкой.

Обеспеченность норматива социального стандарта врачами первичного звена (участковыми терапевтами, педиатрами и врачами общей практики) предусматривает 1300 жителей на 1 врача, фактически составляет по штатному расписанию 1 врач на 1216 жителей. Для достижения этого норматива введено 39 штатных должностей, из которых 37 должностей занято 34 физическими лицами.

Коечный фонд района составляет 385 коек, что составляет 8,1 на 1000 населения на районном уровне (при областном нормативе 9 коек на 1000 жителей).

С учетом лечения жителей района в областных, межрайонных медучреждениях области число коек составляет 11,0, то есть превышает установленную норму обеспеченности койками.

Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи – 1 бригада скорой медицинской помощи на 11 864 жителя при областном нормативе 1 бригада на 12,5 тысячи жителей.

В настоящее время служба скорой медицинской помощи обеспечивается 4 фельдшерскими бригадами.

Организована работа централизованного диспетчерского пункта, связь с бригадами осуществляется радиостанцией «Моторолла».

Бригады оснащены медикаментами, расходным материалом, средствами иммобилизации, ЭКГ кислородными аппаратами, фельдшеры и водители обеспечены форменной одеждой.

Обеспеченность аптеками по району в целом составляет 1 аптеку на 1249 жителей (при областном нормативе 1 аптека на 8000 жителей).

74. Показатели развития здравоохранения представлены согласно приложениям 9, 19 к Программе.

75. Структурными подразделениями Дрогичинской центральной районной больницы (далее – Дрогичинская ЦРБ) являются: 5-этажный и 2 двухэтажных лечебных корпуса, в которых расположены 7 стационарных отделений на 275 коек, вспомогательные службы, поликлиника на 375 посещений в смену, стоматологическое отделение, отделение скорой медицинской помощи, а также службы обеспечения на территории больничного городка – пищеблок, гаражи, патологоанатомический корпус, прачечная, котельная и складские помещения.

76. Численность обслуживаемого населения района 47 455 человек, из них городского населения – 16 968, в г. Дрогичине – 14 969 человек, сельского населения – 30 487, младше 18 лет – 10 682, старше 18 лет – 36 773 человека.

Непосредственно в зоне обслуживания Дрогичинской поликлиники проживает 10 110 сельского населения 9 приписных фельдшерско-акушерских пунктов.

Прием населения в райполиклинике ведется по 24 специальностям.

77. В 2006–2010 годах ожидается увеличение финансовых затрат на лекарственное обеспечение с 600,0 млн. рублей до 1244,0 млн. рублей по Дрогичинской ЦРБ.

78. Планируемая закупка оборудования для Дрогичинской ЦРБ и потребность автотранспорта представлены согласно приложению 20 к Программе.

79. В области физической культуры и спорта основные финансовые средства будут израсходованы на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий со всеми категориями населения. Увеличится количество физкультурно-спортивных мероприятий. Более массовыми из 22 до 30 команд станут спартакиады среди организаций, предприятий, учреждений г. Дрогичина. Увеличатся виды спорта из 9 до 14 в спартакиаде среди поселковых и сельских исполнительных комитетов. Будут проводиться зимние и летние чемпионаты по плаванию, многоборью комплексов «Здоровье», «Защитник Отечества», районные туристические слеты, весенние и осенние легкоатлетические кроссы и т.д.

80. Планируется проведение спартакиад среди различных отраслей народного хозяйства. Продолжатся международные соревнования на Кубок памяти Н.Канюшика среди стран СНГ, Балтии и Польши по тяжелой атлетике, международный турнир по волейболу среди приграничных районов Беларуси–Украины–Польши, чемпионаты Республики Беларусь по дуатлону, традиционный республиканский турнир по шашкам «Етвызь». Будут открыты в г. Дрогичине (КУП ОУ «Дрогичинский КБО» и городское водохранилище) пункты проката спортивного инвентаря и оборудования. Продолжатся ремонт спортивного зала КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ», а также строительство новой хоккейной площадки. Создадутся клубы по работе по месту жительства в г. Дрогичине.

81. Перед сферой образования стоят следующие задачи:

повысить процент поступления учащихся в высшие учебные заведения (далее – вузы);

снизить заболеваемость школьников и детей дошкольного возраста;

дальнейшее укрепление учебно-материальной базы учреждений образования как основы для полноценного развития личности ребенка.

82. В настоящее время все дети дошкольного возраста имеют возможность посещать детские сады. Сохраняя эту тенденцию и впредь для снижения уровня заболеваемости с 11 дней в 2005 году до 7 дней в 2010 году, планируется открытие в 2007 году одной санаторной группы в яслях-саду № 2 г. Дрогичина.

83. Для повышения качества знаний учащихся в 2006 году для учащихся школ г. Дрогичина организовано профильное обучение, которым охвачено 74 процента всех школьников, или 96 процентов учащихся 10–11-х классов. Для учащихся старших классов открыты межшкольные предметные курсы, которыми охвачено 170 школьников. Школы работают по кабинетной системе обучения, в трех средних школах оборудовано 8 компьютерных классов, которые имеют возможность выхода в Интернет.

84. В общеобразовательной средней школе (далее – ОСШ) № 1 г. Дрогичина и гимназии г. Дрогичина имеются классы, работающие по программе лицейских, подготовительных отделений высших учебных заведений. В 2007 году планируется дополнительное открытие таких классов в ОСШ № 2 г. Дрогичина.

Это позволит охватить с 2009 года профильным обучением всех учащихся старших классов и повысить процент поступления в вузы к 2010 году до 55 процентов при 47,2 процента в 2006 году. В целях максимальной занятости школьников в свободное от учебы время планируется увеличить охват учащихся кружковой деятельностью с 70 процентов в 2006 году до 85 процентов в 2010 году. Это должно способствовать снижению детской преступности.

85. Для повышения педагогического мастерства педагогических работников работают курсы повышения квалификации, которые посещают педагогические работники не реже одного раза в 5 лет. Преподавание в школах ведут только учителя-специалисты.

86. На перспективу планируется дальнейшее сохранение и укрепление материальной базы учреждений образования, в частности в 2006/2007 учебном году будут заменены 2 физически устаревших компьютерных класса в ОСШ № 1 и гимназии г. Дрогичина. Будет продолжено ежегодное пополнение библиотечного фонда школ на 15 млн. рублей, планируется установка персональных компьютеров в предметных кабинетах.

87. В 2007 году планируется капитальный ремонт детского приюта и окончание ремонта бассейна гимназии, в 2008 году – ремонт крыш в яслях-садах № 1 и 4 г. Дрогичина, ремонт бассейна в яслях-саду № 1 г. Дрогичина, районного центра внешкольной работы, в 2009 году – капитальный ремонт яслей-садов № 2 и 3 г. Дрогичина, замена окон на стеклопакеты в гимназии г. Дрогичина.

88. Планируется пополнение спортивной базы учреждений образования, для чего ежегодно будет израсходовано 40 млн. рублей на приобретение спортивного оборудования.

89. Укрепление материальной базы позволит выполнять учреждениям образования платные услуги: в 2005 году ими были выполнены платные услуги на сумму 9,3 млн. рублей, к 2010 году их выполнение составит 19 млн. рублей в год.

90. В областном аграрно-производственном профессиональном лицее ежегодно планируется сохранение контингента учащихся на уровне 650 человек, которые занимаются сейчас по 10 специальностям, в 2007 году планируется введение дополнительно специальности «каменщик».

91. Развитие образования и финансовое обеспечение программы развития образования города представлено согласно приложениям 10, 21 к Программе.

92. В области культуры и искусства основными задачами являются:

совершенствование сети учреждений культуры;

обеспечение доступности учреждений культуры для различных групп населения;

развитие традиционной культуры;

активизация культурно-досуговой деятельности.

93. Совершенствование сети учреждений предусматривает рациональное размещение сети с учетом конкретной социально-демографической ситуации, создание дополнительных рабочих мест путем открытия образовательных и культурно-просветительных учреждений.

Развитие культуры приведено согласно приложению 11 к Программе.

94. Открытие филармонической площадки предусматривает создание надлежащих условий для гастрольной деятельности театрально-концертных и зрелищных организаций. Выполнен ремонт здания городского Дома культуры, установлены новые театральные кресла в зрительном зале, закуплены технические средства и музыкальные инструменты. На данной филармонической площадке регулярно выступают лучшие творческие коллективы района, Брестской областной филармонии, известные исполнители Республики Беларусь и России.

95. Начала работу детская хореографическая школа, в которой обучаются свыше 100 детей. Из числа педагогов школы создан ансамбль танца.

Планируется открытие районного краеведческого музея путем расширения и обновления экспозиций музея «Партизанская слава» г. Дрогичина, который включен в один из туристических маршрутов Брестской области.

Предусматриваются расширение отделения духовых инструментов и открытие хорового отделения Дрогичинской детской школы искусств.

96. Укрепление материальной базы и техническое оснащение представлено согласно приложению 22 к Программе.

97. В 2008–2010 годах планируется прокладка и оборудование туристических троп в заказниках «Званец» и «Споровский». Продолжится изготовление проектно-сметной документации и начнутся реставрационные работы каплицы-усыпальницы рода Ожешков. Планируется приобретение туристических байдарок для открытия новых водных туристических маршрутов по Днепро-Бугскому каналу с выходом на озеро Белое, а также по реке Ясельда до г. Пинска.

В 2008 году будет закончена реконструкция гостиницы в г. Дрогичине.

В 2007–2010 годах предусматриваются финансовые ассигнования на издание путеводителей по Дрогичинскому району, красочных буклетов по культурно-историческим местам района.

98. С целью совершенствования условий жизнедеятельности населения в отношении семьи, пожилых людей планируется:

создание условий родителям для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей;

переориентация системы общественных и личностных ценностей на семью с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке;

половое воспитание подростков и молодежи, подготовка их к вступлению в брак и семейной жизни;

совершенствование и обеспечение социально-правовой защиты и создание достойных условий существования для наиболее социально уязвимых категорий населения (престарелые, дети, инвалиды);

обеспечение условий, способствующих продлению активной жизнедеятельности пожилых людей.

99. В области уровня и качества жизни:

создание условий для самообеспечения достойного уровня жизни трудоспособного населения;

социальное обеспечение граждан в старости, при потере трудоспособности, болезни, безработице и в других критических ситуациях;

обеспечение адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан;

создание условий, обеспечивающих здоровую среду обитания;

формирование условий удовлетворения потребности граждан в жилье;

обеспечение всем гражданам доступности услуг образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта.

100. В целях совершенствования социального обслуживания планируется в 2007 году введение по одной дополнительной ставке социального работника в отдел социальной помощи и отделение срочного социального обслуживания, в 2008 году – две дополнительные ставки социальных работников в отделение срочного социального обслуживания, в 2009 году открыть отделение дневного пребывания для детей- инвалидов, молодых инвалидов.

Необходимо приобретение одного грузо-пассажирского и одного специального автомобилей, оборудования и компьютерной техники.

101. Численность населения г. Дрогичина к 2010 году прогнозируется на уровне 2005 года согласно приложению 12 к Программе.

102. Предпринимательство г. Дрогичина представлено деятельностью 411 индивидуальных предпринимателей, 15 малых предприятий, 8 фермерских хозяйств. В текущем году зарегистрированы 2 предприятия: частное производственно-торговое унитарное предприятие «СлавянкаТорг» и частное торговое унитарное предприятие «Обжора». Самая приватизированная сфера деятельности в предпринимательстве г. Дрогичина – розничная торговля, где занято 58 процентов предпринимателей (238 человек), далее следуют транспортные услуги (15 процентов). На остальные виды приходится 27 процентов.

103. В г. Дрогичине действуют 125 торговых предприятий индивидуальных предпринимателей (81,2 процента от общего количества магазинов города). Кроме этого, для осуществления торговой деятельности в городе функционируют 2 рынка: 1 – райпо и 1 индивидуального предпринимателя с общим количеством 650 торговых мест.

104. Возрастает роль частного бизнеса в сфере оказания бытовых услуг населению. За 2005 год удельный вес бытовых услуг, оказанных предпринимателями, составлял 7,1 процента в общем объеме бытовых услуг, оказанных организациями г. Дрогичина, за январь–август 2006 года эта цифра возросла до 13 процентов. Наиболее актуальными и востребованными направлениями развития предпринимательской деятельности становятся транспортные услуги: грузоперевозки и деятельность такси, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, строительные работы. Исключительно с участием предпринимателей выполняются утвержденные району нормативы социальных стандартов по таким видам услуг, как ремонт бытовых машин и приборов, ремонт часов, обуви, услуги в области фотографии.

105. С целью создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства разработана и утверждена решением Дрогичинского районного Совета депутатов от 31 марта 2006 г. № 134 Программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Дрогичинском районе на 2006–2010 годы, которая предусматривает:

продажу, предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства неиспользуемых объектов коммунальной собственности;

передачу объектов в безвозмездное пользование под создание новых рабочих мест;

предоставление рассрочки платежа до 5 лет в случае приобретения объектов на конкурсных торгах при условии создания новых рабочих мест;

проведение прямой оценки неиспользуемых объектов по состоянию на начало года в случае значительного превышения остаточной стоимости реальной стоимости;

оказание финансовой помощи в виде беспроцентной ссуды субъектам малого предпринимательства, создающим новые рабочие места, и субсидий на организацию предпринимательской деятельности.

106. В 2006 году в здании бывшей молочной кухни неиспользуемые помещения сданы в аренду двум предпринимателям для осуществления розничной торговли и трем предпринимателям для оказания услуг.

107. Развитие предпринимательства предполагает открытие новых объектов предпринимательской деятельности. Так, в 2007 году планируется открытие торговых объектов в г. Дрогичине: продовольственного магазина, магазина по торговле хозяйственными товарами, кафе на 35 посадочных мест, детского кафе, аптеки.

108. В 2007–2008 годах планируется строительство и пуск завода биотехнологий по производству биоконсервантов, биокормовых добавок, ферментов мощностью 300 тонн в месяц с созданием 33 новых рабочих мест.

Индивидуальным предпринимателем производится реконструкция здания в г. Дрогичине для организации производства безалкогольных напитков в 2007–2008 годах. Будет зарегистрировано предприятие и создано 38 новых рабочих мест.

В 2007–2008 годах планируется:

организация производства по переработке семян с созданием 60 новых рабочих мест и привлечением иностранных инвестиций;

организация производства строительных материалов закрытым акционерным обществом «Пионер» (Россия).

В 2009 и 2010 годах планируется организация услуг и производств субъектами малого предпринимательства.

109. Планируется долю промышленного производства малых предприятий к 2010 году довести до 15 процентов общего объема производства города.

110. Будет оказано содействие 32 безработным в организации индивидуального предпринимательства, малого бизнеса.

Удельный вес работающих, занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общем количестве, занятых в экономике города, к 2010 году составит 14,7 процента.

Развитие малого предпринимательства приведено согласно приложению 13 к Программе.

111. В целях эффективности использования государственной собственности будет активизирована работа по вовлечению в оборот неиспользуемых площадей. Информация приведена согласно приложению 17 к Программе.

112. Политика в сфере охраны природы направлена на рациональное и экономное использование природных ресурсов, на внедрение ресурсосберегающих технологий. Создание безопасной экологической среды является важнейшей задачей сохранения и укрепления здоровья населения.

113. В текущей пятилетке планируется строительство 3-й и 4-й очереди полигона твердобытовых отходов, реконструкция очистных городских сооружений, газификация ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод», выполнение мероприятий по защите земель от водной эррозии и подтопления.

Мероприятия по охране окружающей среды и объем средств приведены согласно приложению 23 к Программе.

114. По данным баланса трудовых ресурсов, трудовые ресурсы г. Дрогичина в 2006 году остались без изменения – 10,0 тыс. человек, не изменилось и число занятых в экономике – 7400 чел. По оценке 2006 года численность безработных по г. Дрогичину уменьшится на 5 человек.

На рынке труда района наблюдается позитивная тенденция в части выравнивания коэффициентов приема и увольнения, увеличения спроса на рабочую силу. Заявленная потребность на рабочую силу увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем на 30 процентов.

Реализация запланированных на 2006 год мероприятий по содействию занятости населения способствует поддержанию уровня занятости, снижению уровня безработицы, смягчению ее негативных последствий.

Планируемые мероприятия в рамках программы занятости к разработке программ социально-экономического развития поселков городского типа и городов районного подчинения и в дальнейшем будут направлены на снижение уровня безработицы в регионе к концу 2010 года до социально допустимых пределов.

115. Одним из гарантированных путей стабилизации на рынке является создание новых рабочих мест.

По предварительным оценкам результатов текущего года планируется создание в г. Дрогичине 190 рабочих мест субъектами малого предпринимательства, что составляет 51 процент в общем объеме созданных мест. Предпринимателями без образования юридического лица открываются виды деятельности в сфере производства и оказания услуг, учитывая, что 58 процентов зарегистрированных занимаются розничной и оптовой торговлей.

За счет финансовой помощи из средств государственного фонда содействия занятости строительной организацией района СУ-25 создано 15 новых рабочих мест, Дрогичинским райпо – 5 новых рабочих мест.

Одно из самых перспективных направлений развития экономики района – это создание новых производств, которое влечет за собой и ввод дополнительных рабочих мест.

Вновь образованное юридическое лицо частное производственно-торговое унитарное предприятие «СлавянкаТорг» в текущем году создало 6 рабочих мест, в последующие годы будет введено еще 15 мест.

На 2006–2010 годы ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования планируется увеличить на 51,2 процента, что повлечет за собой увеличение востребованности на рынке труда строительных профессий (каменщик, маляр, штукатур) и создание новых рабочих мест по городу.

116. Осуществление мер по содействию занятости населения в 2006–2010 годах предусматривается в г. Дрогичине путем:

создания за пятилетку 2008 тысяч новых рабочих мест;

содействия в трудоустройстве на постоянную работу 2,1 тысячи безработным;

содействия 32 безработным в организации индивидуального предпринимательства, малого бизнеса;

направления на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации не менее 300 безработных, проживающих в г. Дрогичине.

117. Уровень безработицы по городу планируется снизить к 2010 году с 4,6 до 2,1 процента.

За счет создания дополнительных рабочих мест, на которые будет привлечено трудоспособное население, ранее не работающее в районе (выезжающие на заработки за пределы района, республики, занятые в домашнем хозяйстве), численность населения, занятого в экономике города, в целом за пятилетку вырастет на 8,5 процента и составит 8030 человек.

Занятость населения и информация о создании новых рабочих мест приведены согласно приложению 14 к Программе.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

118. Главными результатами реализации Программы должно стать создание необходимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного развития города. Это позволит повысить уровень и качество жизни людей:

обеспечить средний уровень заработной платы – 890 тыс. рублей;

сократить уровень безработицы до 2,1 процента;

будет создано 2008 новых рабочих мест;

численность населения, занятого в экономике, увеличится на 8,5 процента;

создать благоприятные условия для человеческого потенциала на основе совершенствования государственных социальных стандартов.

119. Планируется увеличить объем производства промышленной продукции на 17,1 млрд. рублей (58,8 процента) и обеспечить рост объемов производства потребительских товаров на 3,3 млрд. рублей (58,9 процента), платных услуг – на 4,6 млрд. рублей (58,1 процента), розничного товарооборота – на 33,0 млрд. рублей (60,3 процента).

120. Налоговые поступления планируется увеличить на 53,5 процента.

Финансовые показатели развития города приведены согласно приложению 15 к Программе.

Ожидается совершенствование системы государственной поддержки малого предпринимательства, развитие субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, расширение спектра оказываемых ими услуг.

План мероприятий по реализации Программы приведен согласно приложению 16 к Программе.

121. Будет инвестировано в основной капитал за счет всех источников финансирования 142,2 млрд. рублей.

Инвестиции города и инвестиционные проекты приведены согласно приложению 5 к Программе.

122. На реализацию Программы необходимо 270,0 млрд. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 16,0 млрд. рублей;

за счет средств местного бюджета – 138,3 млрд. рублей;

за счет собственных средств предприятий – 56,3 млрд. рублей;

за счет кредитов – 44,5 млрд. рублей;

за счет инновационного фонда – 2,0 млрд. рублей.

Объемы и источники финансирования приведены согласно приложению 24 к Программе.

Приложение 1 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Паспорт г. Дрогичина

Характеристика города

Единица измерения

На 01.01.2006

Ответственные органы государственного управления по информационному наполнению

Территория

га

1 250

Госкомимущество

Число населенных пунктов, находящихся в административном подчинении

134

Госкомимущество

Расстояние:

от райцентра

км

Госкомимущество

от областного центра

км

105

Госкомимущество

от железнодорожной станции

км

Госкомимущество

Население – всего

чел.

14 969

Минстат

Из них:

моложе трудоспособного возраста

чел.

3 157

Минстат

в трудоспособном возрасте

чел.

9 632

Минстат

старше трудоспособного возраста

чел.

2 180

Минстат

Численность населения, занятого в экономике

чел.

7 400

Минстат

Естественный прирост

чел.

70

Минстат

Механический прирост

чел.

–79

Минстат

Количество организаций

ед.

135

Минюст

Промышленные организации

ед.

6

Минстат

Из них:

юридические лица

ед.

6

Минстат

структурные подразделения

ед.

Минстат

Строительные организации

ед.

4

Минстат

Транспортные организации

ед.

3

Минстат

Организации розничной торговли

ед.

161

Минстат

В том числе:

магазины

ед.

146

Облисполком

палатки, киоски

ед.

15

Облисполком

Организации общественного питания

ед.

14

В том числе:

кафе

ед.

2

Облисполком

столовые

ед.

1

Облисполком

рестораны

ед.

1

Облисполком

Организации бытового обслуживания всех форм собственности

ед.

26

Минстат

Общеобразовательные школы

ед.

3

Минобразование

Из них:

средние

ед.

3

Минобразование

базовые

ед.

Минобразование

начальные

ед.

Минобразование

другие

ед.

Минобразование

Детские сады

ед.

4

Минстат, Минобразование

Профтехучилища

ед.

1 (лицей)

Минобразование

Медицинские организации

ед.

2

Минздрав

Из них:

территориальные медицинские учреждения

ед.

1

Минздрав

участковые больницы

ед.

Минздрав

специальные медучреждения

ед.

Минздрав

фельдшерско-акушерские пункты

ед.

Минздрав

прочие

ед.

1

Минздрав

Культурно-просветительские организации

ед.

6

Минкультуры

Из них:

клубные учреждения

ед.

2

Минкультуры

библиотеки

ед.

2

Минкультуры

музеи

ед.

2

Минкультуры

театры

ед.

Минкультуры

Территориальные центры социального обслуживания (или их филиалы)

ед.

1

Минтруда и соцзащиты

Спортивные сооружения

ед.

28

Минспорта

Гостиницы

ед.

1

Минстат

Социально-экономический потенциал

Промышленность

Производство промышленной продукции*

млн. руб.

18 212

Минстат

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

727

Минстат

Производство потребительских товаров

млн. руб.

6 349

Минстат

Производство промышленной продукции по отраслям:

Минстат

лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная

млн. руб.

1 794

Минстат

машиностроение и металлообработка

млн. руб.

3 583

Минстат

пищевая

млн. руб.

1 170

Минстат

мукомольно-крупяная и комбикормовая

млн. руб.

7 847

Минстат

медицинская

млн. руб.

3 818

Минстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении:

в соответствующих единицах

Минстат

витаминные препараты

тыс. уп.

6 661

Минстат

кормовые смеси

тонн

607

Минстат

литье

тонн

178

Минстат

насосы

шт.

115

Минстат

комбикорм

тонн

34 192

Минстат

Торговля

Торговая площадь магазинов

тыс. кв. м

6,450

Минстат

Общий объем розничного товарооборота

млн. руб.

54 500

Минстат

Услуги

Объем платных услуг населению

млн. руб.

7 949

Минстат

В том числе по видам услуг:

бытовые

млн. руб.

727,2

Минстат

транспортные

млн. руб.

578,4

Минстат

связи

млн. руб.

1 086

Минстат

жилищно-коммунальные

млн. руб.

2 915

Минстат

культуры

млн. руб.

108,3

Минстат

туристские

млн. руб.

4,6

Минстат

гостиницы и аналогичные средства размещения

млн. руб.

0,2

Минстат

ветеринарные

млн. руб.

50

Минстат

медицинские

млн. руб.

249,1

Минстат

санаторно-оздоровительные

млн. руб.

55,6

Минстат

образования

млн. руб.

213,1

Минстат

правового характера

млн. руб.

48,7

Минстат

банков

млн. руб.

147,1

Минстат

прочие

млн. руб.

118,9

Минстат

Объем бытовых услуг населению

млн. руб.

727,2

Минстат

Жилье

Жилищный фонд – всего

тыс. кв. м общей площади

309

Минстат

В том числе по видам благоустройства:

водопроводом

тыс. кв. м общей площади

194

Минстат

центральным отоплением

тыс. кв. м общей площади

2 185

Минстат

горячим водоснабжением

тыс. кв. м общей площади

173

Минстат

канализацией

тыс. кв. м общей площади

193,7

Минстат

Количество жилищных строений – всего

ед.

2 264

Минстат

Из них:

многоквартирные дома

ед.

414

Минстат

одноквартирные дома

ед.

1 842

Минстат

общежития

ед.

8

Минстат

Обеспеченность населения жильем

кв. м общей площади на 1 жителя

20,7

Минстат

Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий

742

Райисполком

Здравоохранение

Численность врачей всех специальностей

чел.

88

Минздрав

Численность врачей на 10 000 человек населения

чел.

59

Минздрав

Число коек в больничных организациях

коек

275

Минздрав

Число коек на 10 000 человек населения

коек

184

Минздрав

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

посещений в смену

375

Минздрав

Численность среднего медицинского персонала

чел.

298

Минздрав

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек

чел.

199

Минздрав

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

12 560,6

Минстат

В том числе:

производственного назначения

млн. руб.

5 424,2

Минстат

непроизводственного назначения

млн. руб.

7 136,4

Минстат

Строительство

Объем подрядных работ

млн. руб.

4 996

Минстат

Транспорт и связь

Протяженность улиц, проездов

км

36,6

Минтранс, облисполком

В том числе с усовершенствованным покрытием

км

23,1

Минтранс, облисполком

Грузооборот автомобильного транспорта

тыс. т·км

1 176,6

Минтранс

Пассажирооборот пассажирского транспорта

тыс. пас.-км

15 349

Минтранс

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

на 100 жителей, шт.

39,4

Минсвязи

Малое предпринимательство

Число малых предприятий

ед.

15

Минстат

В том числе по отраслям:

промышленность

ед.

2

Минстат

лесное хозяйство

ед.

1

Минстат

торговля

ед.

5

Минстат

культура и искусство

ед.

1

Минстат

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

96

Минстат

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.

623,2

Минстат

Объем выполненных работ, оказания услуг

млн. руб.

71

Минстат

Общий объем розничного товарооборота

млн. руб.

30 200

Минстат

Занятость населения

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

чел.

5 829

Минстат

Количество индивидуальных предпринимателей

чел.

411

МНС

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

чел.

355

Минтруда и соцзащиты

Трудоустроено безработных

чел.

370

Минтруда и соцзащиты

Принято организациями на работу на дополнительно созданные рабочие места

ед.

109

Минстат

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

405

Минстат

Бюджет

Доходы

млн. руб.

14 554,4

Минфин

В том числе:

собственные доходы

млн. руб.

8 086

Минфин

отчисления от общереспубликанских доходов

млн. руб.

3 933,8

Минфин

дотация из вышестоящего бюджета

млн. руб.

2 534,6

Минфин

Расходы

млн. руб.

14 554,4

Минфин

Из них:

жилищно-коммунальное хозяйство

млн. руб.

3 480,4

Минфин

транспорт

млн. руб.

27

Минфин

здравоохранение

млн. руб.

5 633,3

Минфин

образование

млн. руб.

4 770

Минфин

культура

млн. руб.

643,7

Минфин

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя

тыс. руб.

979

Минфин

______________________________

*Здесь и далее данные приводятся с учетом показателей малых предприятий.

Приложение 2 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения г. Дрогичина


п/п

Наименование социального стандарта

Норматив обслуживания (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724)

Фактическое выполнение на 01.10.2006

Отклонение от норматива

1

2

3

4

5

В области жилищно-коммунального хозяйства

1

Доля собственных расходов граждан на оплату затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем жилых домов, содержанием придомовых территорий, коммунальных платежей и отчислений на капитальный ремонт, исчисленных по действующим нормам и нормативам в совокупном доходе семьи

25 процентов к совокупному доходу семьи

Выполнение обеспечено

2

Норма потребления воды для граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией

Не менее 180 л на 1 чел., в том числе не менее 90 л на горячее водоснабжение

Выполняется

3

Норма обеспечения водой для граждан, пользующихся водой из водоразборных колонок

35 литров в сутки на 1 человека

Обеспечена

4

Норматив отопления жилых помещений

Не менее 18 °С

Обеспечен

5

Норматив температуры горячей воды

Не менее 50 °С

Обеспечен

6

Наличие помывочных мест на 1000 жителей в банях для городов и городских поселков в жилищном фонде:

Мест на 1000 жителей

благоустроенном

3

3,3

+0,3

неблагоустроенном

5

7,4

+2,4

7

Удельный вес освещенных улиц

Не менее 80 %

90 %

+10

8

Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием

Не менее 60 %

63 %

+3

9

Подача горячей воды

Ежедневно или по графикам, но не менее 2 раз в неделю

По графику три раза в неделю

10

Наличие общественных уборных в городах и городских поселках

Не менее 1 прибора на 1000 человек

2 прибора на 1000 человек

+1

11

Площадь полигонов и мини-полигонов для захоронения коммунальных отходов

Не менее 0,02 га на 1000 жителей

0,64 га на 1 тыс. чел.

12

Норматив потребления электроэнергии (кВт·ч в месяц на 1 чел.) в домах:

Обеспечен

с газовыми плитами

60

с электроплитами

90

13

Норма расхода газа (куб. метров на 1 человека в месяц) для целей пищеприготовления:

Обеспечена

на природном газе

8,0

на сжиженном емкостном газе

3,0

на сжиженном баллонном газе

10 баллонов в год на семью

В области образования

14

Норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования

85 %

96,5 %

+11,5

15

Норматив охвата детей дошкольного возраста подготовкой к школе

100 %

100 %

16

Норматив денежных средств на содержание одного ребенка в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования

1539,2 тыс. рублей в год

1644,7 тыс. рублей

За 9 месяцев 2006 года

17

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждениях общего среднего образования

1019,2 тыс. рублей в год

1254,6 тыс. рублей

За 9 месяцев 2006 года

18

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования

2200 тыс. рублей в год

2308,1 тыс. рублей

За 9 месяцев 2006 года

19

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение внешкольного воспитания и обучения

165,0 тыс. рублей в год

158,8 тыс. рублей

За 9 месяцев 2006 года

20

Норматив обеспечения школ учебными площадями

8 кв. м на одного учащегося

10,5 кв. м на одного учащегося

+2,5

21

Норматив обеспечения учащихся школ (кв. м на одного учащегося):

спортивными плоскостными сооружениями

1,62

9,9

зданиями спортивного назначения

0,5

0,6

22

Норматив обеспечения учащихся персональными компьютерами

1 компьютер на 30 учащихся или не менее 1 компьютерного класса на школу

1 компьютерный класс на школу или 1 компьютер на 21 учащегося

В области культуры

23

Норматив бюджетных расходов на культуру в расчете на одного жителя

1,5 базовой величины, в том числе 1,3 базовой величины за счет бюджетного финансирования, 0,2 – за счет оказания платных услуг

1,53 базовой величины на 1 человека, в том числе 1,36 базовой величины за счет бюджетного финансирования, 0,17 – за счет оказания платных услуг

За 9 месяцев 2006 года

В области связи

24

Плотность телефонов

На 100 человек – 27

39,8

+12,8

25

Плотность таксофонов

На 1000 жителей – 1

1,5

+0,5

26

Частота доставки почты

1 раз в день, не менее 5 дней в неделю

1 раз в день, не менее 6 раз в неделю

В области транспорта

27

Норматив наличия автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

1–2 автостанции (автокассы) на район

1 автостанция

28

Норматив обслуживания населения по городским перевозкам

Для городов и городских поселков с численностью от 10 до 50 тыс. человек – 1 автобус на 4 тыс. человек

1 автобус на 3,7 тыс. человек

29

Норматив обслуживания населения на внутриобластных (междугородных) маршрутах с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период

Ежедневно 1 оборот (2 рейса) между районом и областным центром

Ежедневно 1 оборот (2 рейса) автобуса, 10 оборотов (по 2 рейса) ж/д транспорта

В области социального обслуживания

30

Норматив обеспеченности центрами социального обслуживания населения

1 центр

1 территориальный центр социального обслуживания населения

В области здравоохранения

31

Норматив бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расчете на 1 жителя

199 981 руб.

235 144 руб.

32

Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами суммарно)

1 врач на 1,3 тыс. жителей

1 врач на 1,0 тыс. жителей

33

Норматив обеспеченности:

койками

9 коек на 1 тысячу жителей (районный, межрайонный и областной уровни)

18,4 койки

аптеками

1 аптека на 8 тыс. жителей

1 аптека на 3,7 тыс. жителей

34

Норматив обеспеченности врачебными, фельдшерскими и специализированными бригадами скорой медицинской помощи (суммарно)

1 бригада скорой медицинской помощи на 12,5 тыс. жителей

1 бригада скорой медицинской помощи на 5,0 тыс. жителей

В области торговли и бытового обслуживания

35

Норматив обеспеченности населения торговой площадью

260 кв. м на 1000 жителей

443 кв. м на 1000 жителей

+183

36

Норматив обеспеченности населения местами в общедоступной сети предприятий общественного питания

Не менее 15 мест на 1000 человек

40 посадочных мест на 1000 человек

+25

37

Норматив производственных мощностей (рабочих мест) на 1000 человек по видам бытовых услуг:

ремонт швейных изделий

0,15

0,26

ремонт обуви

0,1

0,53

ремонт мебели

0,03

0,33

ремонт бытовых машин и приборов

0,05

0,05

ремонт теле- и радиоаппаратуры

0,05

0,06

ремонт часов

0,04

0,08

услуги парикмахерских

0,3

1,0

фотоуслуги

0,05

0,4

прием заказов в прачечную

0,02

0,02

прием заказов в химчистку

0,02

0,07

изготовление ритуальных принадлежностей

0,07

0,33

В области физической культуры и спорта

38

Норматив бюджетного финансирования расходов на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя района

0,07 базовые величины

0,07 базовые величины

Приложение 3 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Основные показатели Программы социально-экономического развития города Дрогичина Брестской области на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

14,97

14,96

14,96

14,97

14,96

14,97

100

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)

»

10,0

10,0

10,0

10,0

9,96

9,91

99,1

Занято в экономике

»

7,4

7,4

7,6

7,75

7,9

8,0

108,5

Номинальная начисленная заработная плата на конец года

тыс. руб.

405

505

586

674

775

890

219,8

Производство промышленной продукции

%

109,2

111,5

109,0

109,0

110,0

109,0

158,8

Производство потребительских товаров

»

104,8

110,5

109,0

109,5

109,5

110,0

158,9

Розничный товарооборот

»

138,0

109,0

110,0

110,0

110,0

110,5

160,3

Платные услуги населению

»

112,5

109,0

109,0

110,0

110,0

110,0

158,1

В том числе бытовые услуги населению

»

112,5

109,0

110,0

111,0

112,0

112,0

166,9

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

7,8

9,9

10,585

11,693

13,105

14,51

Инвестиции в основной капитал

%

162,1

184,0

92,4

83,6

94,2

217,0

Уровень безработицы

»

4,6

4,5

3,8

3,1

2,5

2,1

Создание новых рабочих мест

мест

351

373

435

400

400

400

2008 (за 2006–2010 годы)

Таблица 2

Показатели развития промышленности г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество промышленных организаций

ед.

5

5

5

5

5

5

100,0

Из них:

юридических лиц

»

5

5

5

5

5

5

100,0

структурных подразделений

»

Производство промышленной продукции

млн. руб.

29 089

32 424

35 353

38 535

42 389

46 204

158,8

В том числе в разрезе предприятий:

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

16 750

18 676

20 357

22 189

24 408

26 605

158,8

УПП «Премикс»

3 691

4 060

4 385

4 736

5 162

5 611

152,0

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

3 496

3 846

4 154

4 486

4 890

5 306

151,8

РУП «Экзон»

3 744

4 171

4 545

4 953

5 447

5 936

158,5

РУПП «Экзон-Глюкоза»

1 408

1 681

1 912

2 171

2 482

2 746

195,0

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

727

752

792

808

821

856

117,6

В том числе в разрезе предприятий:

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

220

211

210

210

216

220

100,0

УПП «Премикс»

19

19

19

19

19

19

100,0

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

182

182

182

182

182

182

100,0

РУП «Экзон»

163

170

171

172

173

175

107,4

РУПП «Экзон-Глюкоза»

143

170

210

225

235

260

182,0

Уровень использования производственных мощностей:

%

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

%

67,2

74,6

82,0

86,1

91,3

96,8

144,1

УПП «Премикс»

%

100

100

100

100

100

100

100

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

%

77

78

78

78

78

79

102,6

РУП «Экзон»

%

100

100

100

100

100

100

100,0

РУПП «Экзон-Глюкоза»

%

33,3

44,2

70,0

75,9

82,2

100,0

326,0

Производство потребительских товаров

млн. руб.

5 615

6 205

6 764

7 406

8 109

8 920

158,9

Из них:

продовольственные товары

»

915

1 011

1 102

1 207

1 322

1 454

158,9

непродовольственные товары

»

4 700

5 194

5 662

6 199

6 787

7 466

158,9

Производство потребительских товаров в разрезе предприятий:

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

1 797

1 986

2 165

2 371

2 596

2 856

158,9

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

4

6

8

10

12

РУП «Экзон»

3 818

4 215

4 593

5 027

5 503

6 052

158,5

Производство важнейших видов потребительских товаров в натуральном выражении:

соответствующая единица измерения

гематоген, гематовит

тыс. уп.

9 903

10 082

10 082

10 082

10 082

10 082

101,8

сиропы

тыс. уп.

678

625

645

665

672

686

101,2

таблетки аскорбиновой кислоты

тыс. уп.

803

2 200

3 000

3 000

3 000

3 000

373,6

комбикорм

т

3 517

3 605

3 677

3 751

3 825

3 902

110,9

хлеб и хлебобулочные изделия

т

867

889

907

925

944

963

111,1

Приложение 4 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Строительство по г. Дрогичину на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество строительных организаций

ед.

2

2

2

3

3

3

150

Объем подрядных работ (цены 1991 года)

млн. руб.

4,996

5,515

5,893

6,447

7,033

7,442

149,0

Среднегодовая численность занятых

тыс. чел.

0,395

0,410

0,429

0,475

0,526

0,740

187,3

Удельный вес работ, выполняемых за пределами городского поселения

%

76,5

90

87,5

87,5

80

83

108,5

Приложение 5 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Инвестиции по г. Дрогичину на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

12 560,6

20 360,3

37 458,8

34 605,7

28 934,0

27 261,9

217,0

В разрезе предприятий:

РУПП «Экзон-Глюкоза»

»

2 536,0

3 800,0

8 050,0

1 700,0

4 200,0

2 500,0

98,6

РУП «Экзон»

»

63,0

80,0

94,0

108,0

124,0

144,0

228,6

ПМК-3 УП «Брестводстрой»

»

38,0

74,0

80,0

84,0

89,0

95,0

250

Дрогичинское райпо

»

397,0

120,0

250,0

810,0

840,0

1 020,0

256,9

ДСУ-32 ОАО «ДСТ-4»

»

226,0

256,0

298,0

345,0

397,0

465,0

205,8

СУ-25

»

1,4

3,0

25,2

231,8

131,9

46,9

3 350

УЗ «Дрогичинская центральная районная больница»

»

122,7

883,0

276,6

523,9

366,1

66,0

53,8

ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз»

»

201,0

260,0

ГУПП «Дрогичинское ПМС»

»

404,7

183,3

507,0

457,0

470,0

470,0

116,1

УП «Дрогичинская ПМК-8»

»

12,0

20,0

280,0

285,0

290,0

293,0

2 441,7

РУДТП «Автомобильный парк № 15»

»

314,0

178,0

400,0

430,0

480,0

520,0

165,6

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

»

356,0

400,0

500,0

970,0

600,0

750,0

210,7

УПП «Премикс» ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

»

21,0

24,0

24,0

28,0

32,0

37,0

176,2

КУП «Дрогичинрай УКС»

»

2 126,0
1 501,0

2 100,0
1 460,0

4 646,0
1 690,0

5 200,0
2 000,0

5 500,0
2 200,0

5 800,0
2 400,0

272,8
159,9

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

»

485,0

658,0

1 040,0

824,0

1 106,0

897,0

184,9

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

»

52,0

609,0

490,0

150,0

135,0

590,0

1 134,6

Филиал «Дрогичинский райтопсбыт»

»

65,0

52,0

38,0

38,0

39,0

40,0

61,5

Районный отдел культуры

»

11,0

25,0

98,0

51,0

25,0

55,0

500,0

Филиал АСБ «Беларусбанк»

»

254,0

15,0

2,0

15,0

3,0

10,3

4,1

КУП ОУ «Дрогичинский КБО»

»

153,8

30,0

40,0

45,0

55,0

65,0

42,3

ООО «Актив-БиоТех»

»

1 500,0

1 620,0

Строительство завода по переработке маслосемян рапса (на производственной территории ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»)

»

3 000,0

3 420,0

Организация производства строительных материалов

»

3 000

3 420

Организация производства безалкогольных напитков

»

500,0

500,0

Организация оказания услуг субъектами малого предпринимательства

200

600

500,0

Организация производства субъектами малого предпринимательства

537,7

Индивидуальное жилищное строительство

»

3 220,0

9 130,0

10 430,0

10 750,0

11 351,0

10 460,0

324,9

По объектам:

производственного назначения

»

5 424,2

7 544,9

20 400,5

16 336,5

9 539,0

8 534,7

157,3

непроизводственного назначения

»

7 136,4

12 815,4

17 058,3

18 263,2

19 395,0

18 727,2

262,4

Республиканский бюджет

»

2 159,5

3 800,1

8 800,0

910,0

727,0

485,0

22,5

Местные бюджеты

»

2 972,5

3 478,8

3 881,6

4 056,9

3 844,1

4 619,5

155,4

Собственные средства организаций, включая кредиты

»

1 938,6

1 870,2

9 667,2

13 649,8

7 467,9

5 850,4

301,8

Инновационный фонд

»

81,0

15,0

280,0

285,0

290,0

293,0

361,7

ЧАЭС

»

235,0

Иностранные инвестиции

21,2

Население, включая кредиты

5 174,0

11 175,0

14 830,0

15 704,0

16 605,0

16 014,0

309,5

Таблица 2

Инвестиционные проекты и их характеристика по г. Дрогичину

Наименование проекта и объект его реализации

Сроки реализации, годы

Органы управления, ответственные за реализацию

Объем финансирования, млн. руб.

Эффективность реализации

Организация производства кукурузного крахмала, глюкозы медицинской и продуктов на основе патоки и глюкозы

2006–2007

Концерн «Белбиофарм»

8,57

Выход на безубыточную работу, увеличение объемов производства, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, создание импортозамещающего производства

Внедрение индукционных печей с целью получения сталей, сплавов методом индукционного расплава шихты

2006

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

0,258

Снижение себестоимости продукции, улучшение качества, производство новых видов продукции, улучшение условий труда

ООО «Актив-БиоТех»

2007–2008

ООО «Актив-БиоТех»

2,6

Организация новых видов производств, создание новых рабочих мест

Строительство завода по переработке маслосемян рапса (на производственной территории ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»)

2007–2008

Райисполком, швейцарская фирма KRESVIS S.A.

5,35

Организация новых видов производств, создание 60 новых рабочих мест

Организация производства строительных материалов

2007–2008

Райисполком, ЗАО «Пионер» (Россия)

5,35

Организация новых видов производств, создание новых рабочих мест

Организация производства безалкогольных напитков

2007–2008

Субъекты малого предпринимательства

0,833

Организация новых видов производств, создание новых рабочих мест

Организация услуг

2009

Субъекты малого предпринимательства

0,416

Организация новых видов производств, создание новых рабочих мест

Организация производства

2010

Субъекты малого предпринимательства

0,448

Организация новых видов производств, создание новых рабочих мест

Строительство новых мощностей по производству лекарственных средств следующих групп:
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
противопротозойные и противопаразитарные средства
противодиабетические средства
витамины

2007–2010

РУП «Экзон»

Объем финансирования будет определен после разработки бизнес-плана

Субсидия за счет средств из республиканского бюджета

Организация станции техобслуживания

2007

Субъекты малого предпринимательства

0,166

Вовлечение в хозяйственный оборот здания, создание новых рабочих мест

Организация услуг, розничной торговли

2006–2008

Субъекты малого предпринимательства

0,333

Вовлечение в хозяйственный оборот здания, создание новых рабочих мест

Организация общественного питания, розничной торговли

2008

Субъекты малого предпринимательства

0,166

Вовлечение в хозяйственный оборот здания, создание новых рабочих мест

Приложение 6 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Транспорт и связь по г. Дрогичину на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество транспортных организаций

ед.

1

1

1

1

1

1

Грузооборот автомобильного транспорта

тыс. т·км

1 176,6

1 320

1 325

1 350

1 380

1 400

119

Пассажирооборот пассажирского транспорта

тыс. пас.-км

15 349

15 350

15 200

15 100

15 000

14 800

96

Протяженность улиц, проездов

км

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

100

В том числе с усовершенствованным покрытием

»

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

100

Наличие автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

ед.

1

1

1

1

1

1

100

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

шт./на 100 семей

39,4

39,8

40,9

41,6

41,6

42,2

107,1

Плотность таксофонов на 1000 человек

ед.

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

76,8

Приложение 7 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство по г. Дрогичину на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество жилых строений – всего

ед.

2264

2289

2320

2359

2391

2423

107

Из них:

многоквартирные дома

»

414

414

417

419

421

423

102

дома усадебного типа

»

1842

1868

1896

1933

1963

1993

108

общежития

»

8

7

7

7

7

7

87,5

Жилищный фонд – всего

тыс. кв. м общей площади

309,03

318,93

318,93

341,2

354,3

368,8

119,3

Удельный вес общей площади, оборудованной:

водопроводом

%

62,8

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

106,7

центральным отоплением

»

70,7

70,7

71,0

71,5

72,0

72,5

102,5

горячим водоснабжением

»

56,0

56,0

56,5

57,0

57,5

58,0

103,6

канализацией

»

62,7

62,7

63,0

63,5

64,0

64,5

102,9

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

7,8

9,9

10,585

11,693

13,105

14,51

Обеспеченность населения жильем

кв. м общей площади на 1 жителя

20,7

21,3

22,0

22,8

23,7

24,6

118,8

Приложение 8 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Торговля и сфера услуг г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Общий объем розничного товарооборота через все каналы реализации

млн. руб.

54 500

59 405

65 346

71 880

79 068

87 370

160,3

Розничный товарооборот на 1 жителя

тыс. руб.

3 641

3 971

4 368

4 802

5 285

5 836

160,3

Количество организаций розничной торговли:

ед.

161

169

173

178

183

187

115,8

магазинов

»

146

154

158

163

168

172

118

палаток, киосков

»

15

15

15

15

15

15

100

Торговая площадь магазинов

тыс. кв. м

6,450

6,631

6,745

6,820

6,950

7,080

109,8

Обеспеченность населения торговой площадью

кв. м/тыс. чел.

431

443

451

456

465

473

109,7

Количество организаций общественного питания

ед.

14

14

15

16

16

16

114,3

Обеспеченность местами общественного питания на 1000 населения

мест

40

40

41

42

42

42

102,5

Объем платных услуг населению

млн. руб.

7 949

8 664

9 444

10 389

11 427

12 570

158,1

В том числе по видам услуг:

бытовые

»

727,2

793

872

968

1 084

1 214

166,9

транспортные

578,4

630

687

756

832

915

158,1

связи

1 086

1 184

1 290

1 419

1 561

1 717

158,1

жилищно-коммунальные

2 915

3 177

3 463

3 810

4 191

4 610

158,1

культуры

108,3

118

129

142

156

171,2

158,1

туристские

4,6

5,0

5,5

6,0

6,6

7,3

158,1

гостиниц и аналогичных средств размещения

0,2

0,22

0,24

0,26

0,29

0,32

158,1

ветеринарные

50

54,5

59,4

65,3

71,9

79

158,1

медицинские

249,1

272

296

326

358

394

158,1

санаторно-оздоровительные

55,6

60,6

66,1

72,7

79,9

87,9

158,1

образования

213,1

232

253

279

306

337

158,1

правового характера

48,7

53,1

57,9

63,6

70

77

158,1

банков

147,1

160

175

192

211

232,6

158,1

прочие

118,9

130

141

155

171

188

158,1

Объем бытовых услуг населению

млн. руб.

727,2

793

872

968

1 084

1 214

166,9

Количество организаций бытового обслуживания

ед.

26

41

41

41

41

41

158

Обеспеченность населения сетью комплексных приемных пунктов

тыс. чел./п.

Число рынков

ед.

2

2

2

2

2

2

100

В них условных торговых мест

»

650

650

650

650

650

650

100

Приложение 9 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Здравоохранение г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество медицинских организаций

единиц

1

1

1

1

1

1

Численность врачей всех специальностей

человек

88

88

92

92

92

92

104,5

Численность врачей на 1000 населения

человек

5,9

5,9

6,2

6,3

6,4

6,5

102,5

Численность среднего медицинского персонала

человек

298

298

298

298

298

298

100

Численность среднего медицинского персонала на 1000 населения

человек

19,9

20,0

20,1

20,2

20,2

20,4

102,5

Число коек в больничных организациях

коек

275

275

275

275

275

275

100

Число коек на 1000 человек

коек

18,4

18,4

18,6

18,7

18,7

18,8

97,4

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

посещений в смену

375

375

375

375

375

375

100

Количество спортивных сооружений

единиц

28

28

28

28

28

28

100

Приложение 10 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Образование г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество школ

ед.

3

3

3

3

3

3

100 %

Количество детских дошкольных учреждений

ед.

4

4

4

4

4

4

100 %

Обеспеченность населения общеобразовательными школами на 1000 учащихся

мест

1303

1334

1333

1338

1350

1380

105,9 %

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями на 1000 детей

мест

925

965

1000

1062

1095

1113

120,3 %

Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе

%

100

100

100

100

100

100

100 %

Приложение 11 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Культура г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Единица измерения

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

отчет

оценка

прогноз

Количество культурно-просветительских организаций

ед.

6, в том числе 1 кинотеатр

7, в том числе 1 кинотеатр

7, в том числе 1 кино-театр

7, в том числе 1 кинотеатр

7, в том числе 1 кинотеатр

7, в том числе 1 кинотеатр

116,7 %

Количество гостиниц

ед.

1

1

1

1

1

1

100 %

Количество объектов историко-культурного назначения

ед.

16

16

16

16

16

16

100 %

Объем платных услуг населению

млн. руб.

98,2

114,0

138,0

167,0

202,0

245,0

249,5 %

В том числе культура

»

83,0

102,0

124,0

150,0

182,0

220,0

265,1 %

Приложение 12 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Население г. Дрогичина на 2006–2010 годы

(человек)

Показатель

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Численность населения – всего

14 969

14 966

14 967

14 967

14 968

14 967

100

Из них:

моложе трудоспособного возраста

3 157

3 207

3 087

3 074

3 070

3 076

97,4

в трудоспособном возрасте

9 632

9 659

9 640

9 613

9 578

9 531

99,0

старше трудоспособного возраста

2 180

2 200

2 240

2 208

2 320

2 360

108

Численность населения, занятого в экономике

7 400

7 400

7 600

7 750

7 900

8 030

108,5

Естественный прирост

70

50

60

65

70

75

107

Механический прирост

–79

–70

–70

–70

–70

–65

121

Приложение 13 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Малое предпринимательство г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Численность малых предприятий

ед.

15

17

19

20

21

22

146,6

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

96

106

146

267

280

290

302

Количество работающих индивидуальных предпринимателей

чел.

411

423

432

450

468

472

114,8

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.

623,2

765,9

834,8

3 820

4 096,4

6 621

1 062

В том числе объем производства потребительских товаров

»

623,2

765,9

834,8

3 820

4 096,4

6 621

1 062

Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства промышленной продукции

%

2,1

2,4

2,4

10,2

10,1

15,7

747,6

Объем розничного товарооборота

млн. руб.

30 200

34 700

40 730

47 210

55 265

59 400

161

Удельный вес малых предприятий в общем объеме товарооборота

%

55

56

57

58

59

60

Объем платных услуг населению

млн. руб.

1 550

1 940

2 485

3 060

3 770

4 650

158,1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

«

2 458

2 605

2 755

5 810

6 150

8 730

130

Удельный вес малых предприятий в выручке от реализации работ, услуг

%

0,7

1

1

5

6

8

Доля занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общем количестве занятых в городском поселении

»

10,3

10,6

12

14

14

14,7

Доля поступлений налогов и платежей в бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства

»

16

16,1

16,2

16,4

16,6

17

Приложение 14 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Занятость населения г. Дрогичина на 2006–2010 годы

(человек)

Показатели

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

отчет

оценка

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

5 829

6 200

6 280

6 400

6 425

6 440

110,5

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

355

350

300

250

200

170

47,9

Уровень безработицы, %

4,6

4,5

3,8

3,1

2,5

2,1

Принято организациями на работу на дополнительно создаваемые рабочие места

109

105

110

111

112

112

100,0

Численность работающих пенсионеров

436

430

410

400

360

350

80,3

Создание новых рабочих мест

351

373

435

400

400

400

2008 (за 2006–2010 годы)

Из них:

промышленность:

13

20

65

44

45

43

3,3 раза

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

10

12

11

10

10

100,0

РУП «Экзон»

1

1

10

7

5

5

5 раза

РУПП «Экзон-Глюкоза»

16

38

21

20

20

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

2

3

5

5

10

8

4 раза

бытовое обслуживание:

7

2

2

2

2

КУП ОУ «Дрогичинский КБО»

7

2

2

2

2

строительство:

26

35

42

70

79

103

4 раза

ПМК-8

17

10

25

20

24

30

176,5

СУ-25

9

25

17

25

20

28

3,1 раза

ПМК

25

35

45

торговля и общественное питание:

3

11

14

14

7

7

2,3 раза

ЧПТУП «СлавянкаТорг»

6

7

7

филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

3

5

5

5

5

5

166,7

ЧТУП «Дрогичинский хозторг»

2

2

2

2

индивидуальные предприниматели (включая наемных работников)

211

190

181

188

202

188

89,1

транспорт:

9

6

8

8

8

8

89,0

филиал «Автобаза» Дрогичинского райпо

2

3

3

3

3

КУДРСП «Дрогичинское ДРСУ-177»

5

4

5

5

5

5

100,0

жилищно-коммунальное хозяйство:

16

17

25

5

10

10

62,5

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

16

17

25

5

10

10

62,5

ООО «Актив-БиоТех»

15

9

9

предприятие по переработке семян рапса

18

32

10

ООО «Элиза»

19

8

4

6

7

8

42,1

предприятие по розливу безалкогольных напитков

19

7

6

6

ГУПП «Дрогичинское ПМС»

8

8

5

5

5

5

62,5

Прочие

46

71

37

10

10

20

44,0

Профподготовка безработных

60

60

60

60

60

60

100,0

Таблица 2

Создание новых рабочих мест по г. Дрогичину на 2006–2010 годы

(рабочих мест)

Показатель

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

отчет

оценка

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание новых рабочих мест в целом по городу

351

373

435

400

400

400

2008

Из них:
промышленность:

13

20

65

44

45

43

217

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

10

12

11

10

10

43

РУП «Экзон»

1

1

10

7

5

5

28

РУПП «Экзон-Глюкоза»

16

38

21

20

20

115

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

2

3

5

5

10

8

31

строительство:

26

35

42

45

44

58

224

ПМК-8

17

10

25

20

24

30

109

СУ-25

9

25

17

25

20

28

115

сельское хозяйство:

8

8

5

5

5

5

28

ГУПП «Дрогичинское ПМС»

8

8

5

5

5

5

28

торговля и общественное питание:

3

11

14

14

7

7

53

ЧПТУП «СлавянкаТорг»

6

7

7

20

филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

3

5

5

5

5

5

25

ЧТУП «Дрогичинский хозторг»

2

2

2

2

8

бытовое обслуживание:

7

2

2

2

2

15

КУП по ОУ «Дрогичинский КБО»

7

2

2

2

2

15

Из общего количества – по вновь создаваемым предприятиям (новым)

52

73

80

59

264

ООО «Актив-БиоТех»

15

9

9

33

предприятие по переработке семян рапса

18

32

10

60

предприятие по розливу безалкогольных напитков

19

7

6

6

38

ПМК

25

35

45

105

Из общего объема количество мест, созданных субъектами малого предпринимательства
(включая наемных работников)

230

196

211

202

215

202

1026

Приложение 15 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Финансовые показатели развития г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

Индексы изменения, процентов (2010 год к 2005 году)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Налоговые поступления

млн. руб.

8 086

9 000,5

9 720,5

10 498,2

11 443,0

12 415,5

153,5

Удельный вес налоговых поступлений в объеме собственных доходов

%

60,5

60,3

60,3

60,5

60,5

61

Удельный вес налоговых поступлений в объеме бюджета района

»

24

23,5

21,8

22,9

23,1

23,1

Расходы на ЖКХ

млн. руб.

3 480,9

2 072,6

3 213,5

3 470,6

3 748,2

4 066,8

116,8

Расходы на образование

»

4 770

5 600

5 950

6 430

6 950

7 510

157,4

Расходы на здравоохранение

»

5 633,3

6 431

7 906

8 539

9 221

10 004

177,6

Приложение 16 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

План мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития
города Дрогичина Брестской области на 2006–2010 годы

Наименование мероприятия

Сроки реализации, годы

Органы управления, ответственные за реализацию

Объем финансирования,
млн. руб.

Источники финансирования

Примечание

Реализация инвестиционного проекта «Организация производства кукурузного крахмала, глюкозы медицинской и продуктов на основе патоки и глюкозы»

2005–2007

РУПП «Экзон-Глюкоза»

9 900

Субсидия за счет средств из республиканского и областного бюджетов, бюджетная ссуда из средств республиканского бюджета

Указ Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 263; Указ Президента Республики Беларусь от 1 июня 2006 г. № 364

Освоение производства товарного кукурузного крахмала и получение продуктов переработки зерна кукурузного: глютен, сухой корм, сгущенный экстракт, сухой зародыш

2007–2008

РУПП «Экзон-Глюкоза»

6 000

Субсидия за счет средств из республиканского бюджета

Освоение технологий новых производств:
фруктово-ягодных наполнителей
патоки мальтозной

2007–2008

РУПП «Экзон-Глюкоза»

459

Бюджетные средства, собственные средства

Производство глюкозы пищевой

2010

РУПП «Экзон-Глюкоза»

Объем финансирования будет определен после разработки бизнес-плана

Субсидия за счет средств из республиканского бюджета

Строительство новых мощностей по производству лекарственных средств следующих групп:
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
противопротозойные и противопаразитарные средства
противодиабетические средства
витамины

2006–2010

РУП «Экзон»

Объем финансирования будет определен после разработки бизнес-плана

Субсидия за счет средств из республиканского бюджета

Внедрение технологии производства биологически активных добавок и напитков с высокой антиоксидантной активностью и повышенной биологической ценностью на основе региональных лекарственных растений

2007–2008

РУП «Экзон»

Объем финансирования будет определен после разработки бизнес-плана

Собственные средства; кредитные средства

Договор с ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси», г. Брест

Приобретение оборудования

2006–2010

РУП «Экзон»

550,0

Собственные средства, кредиты

Строительство зерноочистительно-сушильного комплекса ЗСМ-20 на Ивановском производственном участке

2006

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

200

Республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции

Приобретение ротационной печи для выпечки хлебобулочных изделий

2006

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

27

Собственные средства

Реконструкция термометрии склада силосного типа в комбицехе с переводом на ЭВМ

2006–2007

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

100

Собственные средства

Реконструкция аспирационных сетей на сушилке РД2*25-70

2006–2007

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

120

Собственные средства

Реконструкция термометрии на элеваторе

2006–2007

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

120

Собственные средства

Монтаж линии фасовки комбикорма в мелкоштучную тару

2007

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

20

Собственные средства

Реконструкция автоматического управления маршрутными линиями в комбицехе с переводом на ЭВМ

2008–2010

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

100

Собственные средства

Монтаж дополнительного пресса-гранулятора

2009

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

80

Собственные средства

Газификация ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

2007–2008

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

500

Средства республиканского бюджета (охрана природы)

Приобретение оборудования

2006–2010

ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

1 953

Собственные средства

Приобретение оборудования

2006

УПП «Премикс»

145

Собственные средства

Освоение и организация производства тяжелонагруженных деталей плугов методом съемного деформирования без их обработки

2006

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

190

Собственные средства

Освоение производства плуга оборотного типа «IBIS»

2006–2007

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

100

Собственные средства

Изготовление технологической документации, испытание и организация производства агрегата бороновально-прополочного с оборудованием для внесения минеральной подкормки

2006–2007

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

120

Средства бюджета, собственные средства

Приобретение машины для шовной контактной сварки изделий с гальванопокрытиями

2008

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

120

Средства бюджета, собственные средства

Приобретение оборудования для термической резки с ЧПУ

2009

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

130

Средства бюджета, собственные средства

Приобретение оборудования для механической обработки деталей

2010

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

220

Средства бюджета, собственные средства

Замена вагранок на индукционные печи

2006

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

309

Средства областного бюджета (охрана природы)

Строительство полигона ТБО г. Дрогичина, 3-я очередь

2006–2007

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

165

Средства республиканского бюджета (охрана природы)

Строительство полигона ТБО г. Дрогичина, 4-я очередь

2009

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

150

Средства областного бюджета (охрана природы)

Реконструкция очистных сооружений г. Дрогичина (в том числе биопруды)

2007, 2009

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

300

Средства республиканского и областного бюджетов

Замена оборудования на ГКНС

2008–2010

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

250

Средства республиканского бюджета (охрана природы)

Строительство водопроводной сети

2007–2010

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

60

Средства районного и областного бюджетов (охрана природы)

Обустройство городского пляжа

2007

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

50

Средства областного бюджета (охрана природы)

Мероприятия по защите земель от водной эрозии и подтопления

2007–2010

ГУПП «Дрогичинская ПМС»

200

Средства областного бюджета (охрана природы)

Мероприятия по защите земель от водной эрозии и подтопления

2007–2010

ПМК-3 УП «Брестводстрой»

200

Средства областного бюджета (охрана природы)

Реконструкция колбасного цеха

2009

Дрогичинское райпо

660

Собственные средства

Реконструкция хлебозавода

2010

Дрогичинское райпо

770

Собственные средства

Реконструкция и строительство магазинов

2006–2010

Дрогичинское райпо

490

Собственные средства

Реконструкция скотоубойного цеха

2007–2008

Дрогичинское райпо

750

Собственные средства

Приобретение оборудования

2006–2010

Дрогичинское райпо

370

Собственные средства

Приобретение дорожно-строительной техники, машин и механизмов

2006–2010

ДСУ-32 ОАО ДСТ-4

1 761

Собственные средства

Приобретение строительной техники

2006–2010

СУ-25 ОАО «Стройтрест № 2»

438,8

Собственные средства, включая кредиты

Приобретение оборудования и автотранспорта

2006–2010

УЗ «Дрогичинская центральная районная больница»

2 115,6

Средства районного, областного и республиканского бюджетов

Приобретение автотранспортных средств, оборудования на РБУ

2006–2010

УП «Дрогичинская ПМК-8»

1 168

Собственные средства, инновационный фонд

Приобретение автобусов, грузовых автомобилей

2006–2010

РУДТП «Автомобильный парк № 15»

2 008

Средства местного бюджета, собственные средства

Строительство ЖСК

2006–2010

КУП «Дрогичинрай УКС»

23 246

Собственные средства, включая кредиты

Строительство внеплощадочных инженерных сетей

2006–2010

КУП «Дрогичинрай УКС»

9 750

Средства местного бюджета

Строительство завода биотехнологий по производству биоконсервантов

2007–2008

ООО «Актив-БиоТех»

1 700

Собственные средства

Строительство завода по переработке маслосемян рапса (на производственной территории ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»)

2007–2008

Райисполком, швейцарская фирма KRESVIS S.A.

3 000

Собственные средства

Организация производства безалкогольных напитков

2007–2008

Субъекты малого предпринимательства

1 000

Собственные средства

Оказание услуг субъектами малого предпринимательства

2007–2009

Субъекты малого предпринимательства

1 300

Собственные средства

Организация производства субъектами малого предпринимательства

2010

Субъекты малого предпринимательства

537

Собственные средства

Индивидуальное жилищное строительство

2006–2010

52 121

Средства населения, кредиты банка


Приложение 17 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий, нежилых помещений и сооружений, расположенных на территории г. Дрогичина, на 2006–2010 годы

№ п/п

Наименование юридического лица

Адрес юридического лица

Форма собственности

Наименование имущества

Пло-
щадь

Остаточная стоимость на 01.01.2006 (млн. руб.)

Предло-
жения по дальней-
шему исполь-
зованию

Срок вовлечения в оборот (годы)

Мероприятия

Номер лота (инвестора)

Число рабо-
чих мест

Предпо-
лагаемая стои-
мость продажи (млн. руб.)

Мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

РУДТП «Автомобильный парк № 15 г. Дрогичина»

г. Дрогичин, ул. Юбилейная, 45

Государственная

Производственный комплекс

1329,1

421,0

Продажа, сдача в аренду

2007

Подготовка документов к продаже

422,0

Поиск вариантов использования

2

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5

»

Административное здание

1453,0

254,9

Продажа

2007– 2008

Размещение информации о продаже

6

10

255,0

Под оказание услуг

3

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5

Коммунальная

Гаражи для неотапливаемых стоянок

1115,0

98,8

»

2007

То же

»

Под гаражи

4

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5

»

Склад ГСМ

24,0

1,6

»

2007

»

»

Под склад

5

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5

»

Склад

189,0

17,8

»

2007

»

»

Под склад

6

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5

»

Растворный узел РБУ-27

58,0

5,2

Снос

2007

Снос

7

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

г. Дрогичин, ул. Освобождения, 5

»

Заправочная РСУ

8,0

0,8

Снос

2007

Снос

8

КУП ОУ «Дрогичинский КБО»

г. Дрогичин, ул. Ленина, 30

Коммунальная

Здание мельницы

160,9

Продажа

2006–2007

Организация аукциона (07.09.2006, 30.10.2006)

9

3

16,8

Под станцию технического обслуживания

9

КУП ОУ «Дрогичинский КБО»

г. Дрогичин, ул. Ленина, 30

»

Трикотажное ателье

456,0

66,1

»

2006–2008

Подготовка документов к продаже

10

3

67,0

Под оказание услуг, магазин

10

ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод»

г. Дрогичин, ул. Заводская, 16

Частная

Здание котельной

469,0

139,0

Консервация

2006–2007

Подготовка документов

Консервация

11

ПМК-3 УП «Брестводстрой»

г. Брест, бульвар Космонавтов

Коммунальная (областная)

Общежитие на 56 мест

506,0

6,4

Продажа

2007– 2008

Поиск покупателей

7,0

Поиск вариантов использования

12

СУ-25 ОАО «Стройтрест № 2»

г. Дрогичин, ул. Ленина, 200

Частная

Компрессорная

151,0

116,6

Продажа

2007

Поиск покупателей

117,0

»

13

СУ-25 ОАО «Стройтрест № 2»

г. Дрогичин, ул. Ленина, 200

»

Административно-бытовой корпус

2489,0

416,3

Продажа

2007

Поиск покупателей

417,0

»

14

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

г. Дрогичин, ул. В.Хоружей, 65

Частная

Административно- производственное здание

2530

134,2

Продажа

2006

Организация собственником продажи имущественного комплекса

15

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

То же

»

Производственное здание

580

41,3

»

2006

»

»

»

»

»

16

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

»

»

Здание склада

80

»

2006

»

»

»

»

»

17

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

»

»

Мазутное хозяйство

80

5,2

»

2006

»

»

»

»

»

18

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

»

»

Здание трансформаторной подстанции

60

»

2006

»

»

»

»

»

19

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

»

»

Здание проходной

90

»

2006

»

»

»

»

»

20

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

»

»

Газово-распределительное хозяйство

11,0

37,6

»

2006

»

»

»

»

»

21

ОАО «Дрогичинский сыродельный завод»

»

»

Павильон-магазин

24,0

2,8

»

2006

»

»

»

»

»

22

ООО «Клуб «Фарм-Эко»

г. Дрогичин, ул. Спортивная, 12

Частная

Часть здания бывшей бани

204,4

12,7

Консервация с целью дальнейшей реконструкции

2007

Консервация с целью дальнейшей реконструкции

Использование на усмотрение собственника

23

Филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

г. Дрогичин, ул. Ленина, 136

Частная

Здание конторы

126

28,7

Продажа

2007

Изготовление документации, согласование Белкоопсоюза на продажу

10,0

Под жилье, поиск других вариантов использования

24

Филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

г. Дрогичин, ул. Ленина, 136

Частная

Душевая

9,0

6,9

Продажа

2007–2009

То же

7,0

25

Филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

г. Дрогичин, ул. Ленина, 136

Частная

Здание бухгалтерии

115,0

20,1

Продажа

2007

»

21,0

26

Филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

г. Дрогичин, ул. Ленина, 136

Частная

Склад

98,0

19,2

Продажа

2007

»

20,0

27

Филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

г. Дрогичин, ул. Ленина, 136

Частная

Магазин «Хлеб»

183,0

31,1

Продажа

2008

»

3

32,0

Использование под магазин, бар

28

Филиал «Продтовары» Дрогичинского райпо

г. Дрогичин, ул. Ленина, 136

Частная

Склад

8,6

0,7

Продажа

2008

»

11

3

1,0

Использование под склад

29

ОАО «Дрогичинский райагросервис»

г. Дрогичин, ул. Заводская, 16

Частная

Административное здание

486,0

95,7

Продажа

2006–2008

Организация аукционов (15.05.2006, 12.06.2006, 06.07.2006, 27.07.2006, 17.10.2006)

113,7

Поиск покупателей


Приложение 18 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Укрупненный график реализации инвестиционного проекта по производству лекарственных средств РУП «Экзон» в 2006–2010 годах


п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1

Предпроектные мероприятия, сбор исходных данных

III–IV кварталы 2006 года

2

Разработка бизнес-плана

I квартал 2007 года

3

Проведение экспертизы бизнес-плана органами госуправления и сопровождающим банком

II квартал 2007 года

4

Получение государственной поддержки

IV квартал 2007 года

5

Реализация проекта: разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы строительного проекта

III квартал 2008 года

6

Заключение договора на строительство

IV квартал 2008 года

7

Заключение договора на финансирование проекта

IV квартал 2008 года

8

Проведение тендера по выбору поставщика основного оборудования

I квартал 2009 года

9

Заключение контрактов с поставщиками оборудования

II квартал 2009 года

10

Поставка оборудования

2010 год

11

Реализация проекта: выполнение строительных работ в соответствии с графиком строительства объекта

2009 год

12

Реализация проекта: выполнение монтажных работ в соответствии с графиком готового объекта

IV квартал 2010 года

Приложение 19 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Показатели развития здравоохранения в г. Дрогичине на 2006–2010 годы

Наименование мероприятия

Срок

Кадровое обеспечение: подготовка врачей первичного звена

2006–2010 годы

Обеспечение многоканальной связью регистратуры райполиклиники

2006 год

Внедрение компьютерной записи на прием к врачу в регистратуре райполиклиники

2008 год

Внедрить повсеместно предварительную запись и самозапись на прием к врачу в райполиклинике

2007 год

Внедрение централизованного приема вызовов диспетчером Дрогичинской скорой помощи

2006 год

Капитальный ремонт ЦРБ: модернизация операционно-реанимационного блока, ремонт гинекологического отделения, родильного отделения, замена окон в главном корпусе ЦРБ, детском отделении, галерее, поликлинике. Общая стоимость текущего косметического ремонта кабинетов и палат – 1,1 млрд. руб.

2006 год

Капитальный ремонт, модернизация фасадов зданий ЦРБ. Общая стоимость 1,5 млрд. руб.

2007 год

Капитальный ремонт райполиклиники, фасада стоматологического отделения райполиклиники. Общая стоимость – 800 млн. руб.

2008

Капитальный ремонт инфекционного отделения. Общая стоимость – 800 млн. руб.

2009 год

Капитальный ремонт фасада пищеблока, прачечной, гаражей. Общая стоимость – 300 млн. руб.

2010 год

Приложение 20 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Планируемая закупка оборудования для Дрогичинской ЦРБ в 2006–2010 годах

Наименование оборудования

Срок исполнения (год)

Стоимость за единицу (млн. руб.)

Количество, отделение

Сумма (млн. руб.)

Бюджет

1

2

3

4

5

6

Рентгеновское оборудование и аппараты УЗИ

Рентгенаппарат переносной (палатный)

2008

45,0

1 рентгенкабинет

45,0

Республиканский

Дентальный рентгенаппарат

2007

10,0

1

10,0

Республиканский

Рентгенаппарат на 2 рабочих места

2009

220,0

1

220,0

Республиканский

Аппарат ультразвуковой многофункциональный

2008

200,0

1 райполиклиника

200,0

Областной

Оборудование для оказания помощи беременным, новорожденным, детям

Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей раннего возраста

2007

60,0

Отделение реанимации

60,0

Областной

Фетальный монитор

2010

20,0

Родильное отделение

20,0

Областной

Электрокоагулятор гинекологический

2007

8,0

Женская консультация

8,0

Районный

Электрокоагулятор гинекологический

2008

8.0

Гинекологическое отделение

8,0

Районный

Эндоскопическое оборудование

Колонофиброскоп

2007

25,0

Поликлиника

25,0

Областной

Гистероскоп

2008

66,0

Гинекологическое отделение

25,0

Областной

Гастрофиброскоп

2008

20,0

Поликлиника

20,0

Областной

Гастрофиброскоп

2009

20,0

Поликлиника

20,0

Областной

Гастрофиброскоп

2010

20,0

Поликлиника

20,0

Областной

Анализатор гематологический

2007

26,0

КДЛ

26,0

Областной

Анализатор биохимический

2009

30,0

КДЛ

30,0

Областной

Стоматологическая помощь

Стоматологические установки с компрессором

2008

18,0

7 шт., стоматологическое отделение

126,0

Областной

Скорая помощь

Дефибриллятор с монитором и возможной подзарядкой от бортовых систем автомобиля

2008

20,0

20,0

Областной

Другое оборудование

Компьютеры:
2 – администрация, 1 – бухгалтерия, приемное, ОМК, хирургическое отделение, неврологическое отделение, женская консультация, детская консультация, 2 – поликлиника, инженерная группа

2007

2,0

12

24,0

Районный

Аптека, пищеблок, администрация, ОМК, ОПК, лаборатория,
акушерско-гинекологическое, терапевтическое отделения, 2 – поликлиника, 2 – бухгалтерия, инженерная группа

2008

2,0

13

26,0

ОМК, отдел кадров. Акушерско-гинекологическое отделение, терапевтическое, детское, инфекционное отделения, хирургическое отделение, 4 – поликлиника, 2 – бухгалтерия

2009

2,0

13

26,0

Администрация, отдел кадров, 4 – поликлиника, 2 – лаборатория, 2 – бухгалтерия

2010

2,0

10

20,0

ИТОГО (дорогостоящее и прочее оборудование)

2007

Районный,
республиканский,
областной бюджеты

117,3
10,0
149,3

276,6

2008

Районный,
областной, республиканский
бюджеты

77,9
400,1
45,0

523,9

2009

Районный,
республиканский,
областной бюджеты

79,1
220,0
67,0

366,1

2010

Районный,
областной бюджеты

18,6
42,0

60,6

Таблица 2

Потребность автотранспорта для Дрогичинской ЦРБ на 2007–2010 годы


п/п

Марка автомобиля

Тип

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

ВАЗ 21074

легковой

1

2

УАЗ

легковой

1

3

ВАЗ 21213

легковой

1

4

УАЗ

легковой

1

5

ГАЗ 32214

санитарный

1

6

УАЗ 3962

санитарный

1

7

ВАЗ 21074

легковой

1

Приложение 21 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Финансовое обеспечение Программы образования

Годы

Название работы

Сумма, млн. руб.

Источник финансирования

2007

Капитальный ремонт детского приюта

50
50

Инновационный фонд,
местный бюджет

Окончание ремонта бассейна ГУО «Гимназия г. Дрогичина»

50

Местный бюджет

Приобретение компьютерных классов (20 комплектов)

35

Областной бюджет

2008

Ремонт крыши я/сада № 1 г. Дрогичина

200

Местный бюджет

Ремонт крыши я/сада № 4 г. Дрогичина

100

Местный бюджет

Ремонт бассейна я/сада № 1 г. Дрогичина

100

Областной бюджет

Ремонт крыши районного центра внешкольной работы

100

Местный бюджет

2009

Капитальный ремонт я/сада № 2 г. Дрогичина

100
200

Инновационный фонд,
местный бюджет

Капитальный ремонт я/сада № 3 г. Дрогичина

100
200

Инновационный фонд,
местный бюджет

Замена окон на стеклопакеты в ГУО «Гимназия г. Дрогичина»

500

Инновационный фонд

2007–2010

Пополнение бюджетного фонда школы

15 ежегодно

Местный бюджет

2007–2010

Приобретение спортивного оборудования

40 ежегодно

Местный бюджет

Приложение 22 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Совершенствование сети учреждений с открытием

(млн. руб.)

Объект

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Областная филармоническая площадка на базе ГДК

+14,1 (районный бюджет)

Детская хореографическая школа г. Дрогичина

+27,6 (районный бюджет)

Центр культуры и досуга на базе ГДК

+

Районный краеведческий музей на базе музея «Партизанская слава» г. Дрогичина

+15,0 (районный бюджет)

Открытие отделения хорового пения Дрогичинской ДШИ

+7,0 (районный бюджет)

Таблица 2

Укрепление материальной базы

(млн. руб., районный бюджет)

Мероприятие

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Капитальный ремонт ГДК

124

Текущий ремонт молодежного центра г. Дрогичина

10,1

10,0

Капитальный ремонт центральной библиотеки г. Дрогичина

60,0

Капитальный ремонт летней танцевальной площадки

25,0

Таблица 3

Техническое оснащение

Объект

2006 год

2007 год

Молодежный центр г. Дрогичина

Звукоусилительная аппаратура и световое оборудование

Кинотеатр «Беларусь»

+

Система «Долби»

Детская школа искусств г. Дрогичина

Комплект звукоусилительной аппаратуры

ГДК

Звукоусилительная аппаратура и световое оборудование

Приложение 23 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Охрана окружающей на среды г. Дрогичина на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2006

2007

2008

2009

2010

оценка

прогноз

Объем средств, направляемых на природоохранные мероприятия, – всего

млн. руб.

324

515

665

465

215

В том числе:

из областного бюджета

»

309

215

215

365

115

из районного бюджета

»

из республиканского бюджета

»

15

300

450

100

100

мероприятия:

замена вагранок на индукционные печи

»

309

строительство полигона ТБО г. Дрогичина, 3-я очередь

»

15

150

строительство полигона ТБО г. Дрогичина, 4-я очередь

»

150

реконструкция очистных сооружений г. Дрогичина (в том числе биопруды)

»

150

150

замена оборудования на ГКНС

»

100

50

100

строительство водопроводной сети

»

15

15

15

15

обустройство городского пляжа

»

50

газификация ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод»

»

50

450

выполнение мероприятий по защите земель от водной эрозии и подтопления

»

100

100

100

100

Приложение 24 к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006–2010 годы

Объемы и источники финансирования социально-экономического развития г. Дрогичина на 2006–2010 годы

(млн. руб.)

2005 год

2006 год

2007 год

2009 год

2010 год

2006–2010 годы

Необходимо средств – всего

40 055

60 887

58 445

55 748

54 822

269 957

В том числе:

собственные

6 319

9 956

13 091

14 136

12 765

56 267

бюджетные

27 052

35 493

29 017

30 659

32 156

154 377

из них:

республиканский бюджет

5 201

8 790

865

705

485

16 046

областной бюджет

5 124

5 870

6 308

6 528

6 930

30 760

районный бюджет

16 727

20 833

21 844

23 426

24 741

107 571

Кредиты банков

6 571

8 898

9 422

9 963

9 608

44 462

Инновационные доходы

113

330

285

990

293

2 011

Средства инвесторов

6 210

6 630

12 840

Из общего объема финансирования

На развитие производственной сферы – всего

5 642

19 023

13 410

7 259

6 352

51 686

собственные средства организаций

1 451

3 373

5 545

6 149

4 769

21 287

бюджетные

4 191

9 160

950

820

1 290

16 411

из них:

областной бюджет

230

420

150

120

560

1 480

районный бюджет

176

270

430

320

350

1 546

Инновационные доходы

280

285

290

293

1 148

Средства инвесторов

6 210

6 630

12 840

В том числе иностранных

6 210

6 630

12 840

На жилищное строительство – всего

12 810

16 766

17 950

19 051

18 660

85 237

В том числе:

бюджетные

1 928

2 011

2 328

2 535

2 743

11 545

из них:

республиканский бюджет

201

201

областной бюджет

1 658

1 936

2 246

2 446

2 646

10 932

районный бюджет

69

75

82

89

97

412

средства населения, включая кредиты

10 882

14 755

15 622

16 516

15 917

73 692

На развитие коммунального хозяйства – всего

4 032

4 982

5 247

5 802

6 040

26 103

В том числе бюджетные

3 932

4 882

5 147

5 702

5 940

25 603

из них:

республиканский бюджет

1 200

1 200

областной бюджет

982

975

889

1 061

882

4 789

районный бюджет

1 750

3 907

4 258

4 641

5 058

19 614

средства организаций

100

100

100

100

100

500

На развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания – всего

158

312

879

921

1 113

3 383

В том числе:

собственные средства

150

280

855

890

1 080

3 255

республиканский бюджет

10

5

5

20

районный бюджет

8

22

24

26

28

108

На развитие социальной сферы – всего

17 089

19 289

20 294

22 250

22 442

101 364

республиканский бюджет

10

45

220

275

областной бюджет

1 945

2 324

2 808

2 536

2 727

12 340

районный бюджет

14 724

16 559

17 050

18 350

19 208

85 891

инновационный фонд

113

50

700

863

внебюджетные средства

307

346

391

444

507

1 995

из них:

на развитие образования

8 222

8 992

9 770

10 438

11 210

48 632

областной бюджет

1 945

2 135

2 368

2 449

2 645

11 542

районный бюджет

6 246

6 824

7 366

7 950

8 522

36 908

Инновационный фонд

8

50

700

758

внебюджетные средства

31

33

36

39

43

182

На развитие здравоохранения

7 676

9 004

9 196

9 722

9 703

45 301

республиканский бюджет

10

45

220

275

областной бюджет

189

440

87

82

798

районный бюджет

7 511

8 627

8 519

9 207

9 397

43 261

внебюджетные средства

165

178

192

208

224

967

инновационный фонд

105

105

На развитие культуры

942

1 039

1 108

1 153

1 273

5 515

районный бюджет

834

907

948

959

1 036

4 684

внебюджетные средства

108

132

160

194

237

831

На развитие физической культуры, спорта и туризма

136

204

220

237

256

1 053

районный бюджет

133

201

217

234

253

1 038

внебюджетные средства

3

3

3

3

3

15

На природоохранные мероприятия – всего

324

515

665

465

215

2 184

республиканский бюджет

15

300

450

100

100

965

областной бюджет

309

215

215

365

115

1 219

УТВЕРЖДЕНО Решение
Дрогичинского районного
Совета депутатов 27.12.2006 № 179

ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка Антополь Дрогичинского района Брестской области на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития городского поселка Антополь Дрогичинского района Брестской области на 2006–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222), Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), решения Брестского областного Совета депутатов от 10 октября 2006 г. № 265 «О Программе социально-экономического развития Брестской области на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 193, 9/5572).

2. В основу Программы положены прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселка Антополь и Дрогичинского района на 2006–2010 годы.

3. Основными целями и задачами Программы являются повышение уровня и качества жизни населения на основе развития, технического перевооружения, модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности, создание благоприятной среды обитания с высокоразвитой инфраструктурой.

ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА АНТОПОЛЬ

4. Антополь является поселком городского типа Дрогичинского района Брестской области. Комплексный анализ сложившихся планировочных ограничений предопределил территориальное развитие поселка преимущественно в юго-восточном направлении.

Площадь городского поселка – 251 гектар (далее – га). Численность населения по состоянию на 1 января 2006 г. – 2018 человек.

5. Демографическая ситуация в поселке Антополь характеризуется процессом депопуляции (превышением смертности над рождаемостью). Отрицательный естественный прирост в 2005 году составил 27 человек. Численность населения с 1989 года уменьшилась на 507 человек, или на 20 процентов. Снижение рождаемости обусловлено рядом факторов: ухудшением экономического положения населения в середине 90-х годов; ухудшением репродуктивного здоровья населения; изменениями шкалы жизненных ценностей молодого поколения.

Начиная с 2001 года темпы депопуляции стали постепенно сокращаться.

В 2001–2005 годах отмечается стабилизация числа родившихся, которая обусловлена более благоприятной возрастной структурой женского населения.

Уровень смертности в 2005 году составил 15,2 промилле.

6. 2001–2005 годы характеризуются стабилизацией роста численности населения в трудоспособном и старше трудоспособного возрастах, сокращения численности лиц моложе трудоспособного возраста. На начало 2006 года численность населения трудоспособного возраста составила 1087 человек, или 54 процента всего населения.

7. Численность и доля лиц старше трудоспособного возраста составляют 530 человек, или 27 процентов, моложе трудоспособного возраста – 401 человек, или 19,9 процента от всего населения.

Структура населения по полу существенно различается по возрастным группам. В 2005 году численность мужского населения превышала численность женского населения в возрастных группах до 54 лет. В группе населения старше трудоспособного возраста на долю женщин приходится 69 процентов населения при доле мужчин 41 процент. Особенностью этого процесса является сверхсмертность мужчин, в том числе от внешних причин (несчастные случаи, отравления, включая алкогольные, травмы).

8. Важной демографической характеристикой является миграция населения. В 2005 году в г.п. Антополь прибыло 77 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет, выбыл 71 человек, в том числе 12 детей в возрасте до 16 лет. Миграционный прирост составил соответственно 1 и 10 человек.

9. Из общего числа жителей г.п. Антополь 604 человека составляют пенсионеры и инвалиды (30,1 процента).

В г.п. Антополь проживает инвалидов Великой Отечественной войны – 8, участников Великой Отечественной войны – 22, семей погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны – 2.

Банк данных социально незащищенных категорий населения г.п. Антополь включает: многодетные семьи – 43, неполные семьи – 68, семьи с социально опасным положением – 7, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, – 11, одиноко проживающие граждане пожилого возраста – 169, одинокие граждане пожилого возраста – 34, инвалиды старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, – 12.

10. В поселке имеются средняя школа, вспомогательная базовая школа, детский сад, больница, поликлиника, стоматологическая поликлиника, библиотека, кинотеатр, Дом культуры, районный центр ремесел, Дом быта.

На территории поселка расположены 7 предприятий, организаций и учреждений разных форм собственности.

11. В г.п. Антополь розничная торговля представлена 15 торговыми предприятиями, из которых 5 – районного потребительского общества (далее – райпо), 10 – индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, в поселке работают 3 предприятия общественного питания райпо.

12. В прошедшей пятилетке принятые меры способствовали увеличению объемов производства и улучшению качественных параметров функционирования реального сектора экономики.

13. По типу городской поселок отнесен к агрогородку.

14. Промышленность городского поселка представлена одним промышленным предприятием – открытое акционерное общество «Антопольская ватно-прядильная фабрика» (далее – ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»).

Антопольская ватно-прядильная фабрика образована в 1944 году как Антопольский райкомбинат. В 1957 году из Ленинграда было перевезено и установлено оборудование по выпуску веревки и шпагата, а в 1959 году в райкомбинате началось производство ваты. С 1979 года Антопольская ватно-прядильная фабрика объединена с Кобринской ткацкой фабрикой. В 1983 году оборудование веревочного цеха заменено на прядильное. В декабре 1994 года Антопольская ватно-прядильная фабрика реорганизована в дочернее предприятие Кобринской призводственно-торговой фирмы «Сузорье». В 2003 году образовано ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика».

Объем производства товарной продукции за 2005 год составил 1000 млн. рублей, или 105 процентов. Темп роста за прошедшую пятилетку составил 141,8 процента.

Объем выпуска потребительских товаров за 2005 год составил 874 млн. рублей, или 97,1 процента. Темп роста за пятилетку составил 160 процентов.

Коэффициент использования производственных мощностей – до 35 процентов. Износ основных средств составляет 80,5 процента.

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика» проводится работа по модернизации действующего производства:

В III квартале 2005 года была введена в эксплуатацию линия по производству пряжи, что дало возможность увеличить объемы производства данного вида продукции.

Приобретена и установлена в IV квартале 2005 года дополнительная единица оборудования для переработки сырья на ватин полушерстяной, что дает возможность устранить проблему кратковременных простоев из-за нехватки переработанного сырья.

15. Аграрный сектор представлен сельскохозяйственным производственным кооперативом «Осиповичи» (далее – СПК «Осиповичи»), который образован в результате реорганизации двух убыточных сельскохозяйственных кооперативов «Антополь-Агро» и «Осиповичи».

Эффективность сельскохозяйственного производства обоих хозяйств постоянно снижалась. Финансовое положение становилось критическим, увеличивался рост кредиторской задолженности. Происходило невосполнимое старение технического потенциала. Сократились объемы внесения минеральных, органических удобрений, известкования кислых почв. Работа данных кооперативов не обеспечивала не только расширенного воспроизводства, но и простого. Более трех лет подряд организации работали с убытками, рентабельность доходила до минус 36,4 процента. В целях выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 1/5398) на основании решения общих собраний кооперативов было произведено объединение.

В результате присоединения началась работа по стабилизации сельскохозяйственного производства и его роста, совершенствовался организационно-экономический механизм, укреплялась материально-техническая база.

Прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2005 году к уровню 2000 года составил 8 процентов.

Удой молока в кооперативе составил в 2005 году 2628 кг против 1681 кг в 2001 году, среднесуточные привесы крупного скота соответственно 379 граммов и 311 граммов.

На рост продукции животноводства, в частности молока, повлияла и налаженная работа по воспроизводству стада. Выход телят на 100 коров и телок составил к 2005 году 102 головы.

Увеличение производства животноводческой продукции соответственно увеличило и выручку от реализации.

По итогам работы за 2005 год хозяйство вышло на безубыточный результат работы. Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг составила 58 млн. рублей при рентабельности 2,7 процента.

Основные производственно-экономические показатели сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного кооператива «Осиповичи» за 2001–2005 годы представлены согласно приложению 17 к Программе.

16. За прошедшую пятилетку проблема обеспечения занятости, рост безработицы по г.п. Антополь пришелся на 2003 год.

Ситуация на рынке труда резко ухудшилась, уровень безработицы вырос до 2,8 процента к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте.

На начало 2004 года имели статус безработного 23 человека. Это связано с сокращением должностей санитарок общебольничного персонала Антопольской горпоселковой больницы, в результате чего было высвобождено 7 человек, из которых 5 зарегистрировались в центре занятости.

В течение 2004 года произошли существенные изменения в конъюнктуре рынка труда. Основным источником пополнения рынка труда в течение 2004 года явились лица, уволенные по истечении срока договора и соглашению сторон. Количество безработных на начало 2005 года по г.п. Антополь снизилось на 16 человек и составило 7 человек. Безработным оказано содействие в трудоустройстве на работу в коммунальном унитарном межотраслевом производственном предприятии жилищно-коммунального хозяйства «Дрогичинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»).

В 2005 году тенденция роста напряженности на рынке труда продолжала смягчаться. Численность безработных на начало 2006 года составила 6 человек, уровень безработицы снизился до 0,8 процента. Создано 6 новых рабочих мест субъектами малого предпринимательства на рынке услуг, в том числе оказана финансовая помощь из средств государственного фонда содействия занятости населения для организации предпринимательской деятельности по производству плитки тротуарной, бордюров для создания одного рабочего места.

Общая информация приведена в паспорте г.п. Антополь согласно приложению 1 к Программе.

Информация о выполнении государственных социальных стандартов приведена согласно приложению 2 к Программе.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА АНТОПОЛЬ

17. Основной целью социально-экономического развития городского поселка на 2006–2010 годы является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения.

18. Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение роста реальной заработной платы;

создание благоприятных условий для интеллектуального, профессионального и физического совершенствования человека;

повышение уровня конкурентоспособности экономики на основе технического перевооружения и модернизации;

кооперация производств;

создание новых рабочих мест;

развитие сферы услуг;

создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

19. Главной целью развития промышленного комплекса городского поселка является более полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения города, района, области и республики в продукции и потребительских товарах на основе повышения эффективности промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспечение устойчивых темпов наращивания производства.

20. Основные направления:

освоение новой продукции;

развитие кооперации;

активизация инвестиционной деятельности с целью модернизации и технического перевооружения.

21. ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика» в 2005 году приобретена линия по производству наматрацников, планируемый ввод в эксплуатацию в IV квартале 2006 года. С вводом в эксплуатацию линии по производству наматрацников ручной труд в производстве будет заменен на механизированный, что будет способствовать увеличению объемов производства.

В 2006 году произведено перемещение оборудования по переработке сырья из старого цеха в новый для того, чтобы сконцентрировать все оборудование для переработки сырья в одном здании и сократить транспортные затраты по перемещению сырья.

Планируется приобретение и установка в 2007 году линии по производству иглопробивного ватина. Капитальные вложения составляют около 50 млн. рублей.

В 2008 году планируется:

произвести ремонт производственного помещения старого цеха с целью размещения там швейного производства, для проведения проектных и строительно-монтажных работ необходимо ориентировочно 50 млн. рублей капвложений;

приобретение и установка котла ОВК-90 для обогрева производственного помещения старого цеха.

В 2009 году планируется произвести переоборудование здания под производство медицинской ваты.

В 2010 году – приобретение оборудования и освоение технологии производства медицинской ваты.

На закупку необходимого оборудования, проведение проектных, строительно-монтажных работ и освоение технологии производства медицинской ваты необходимо ориентировочно 250 млн. рублей.

С целью стабилизации работы предприятия, загрузки производственных мощностей и увеличения объемов производства планируется организация новых производств на основе кооперации субъектов предпринимательской деятельности любой формы собственности с созданием 25 новых рабочих мест.

В целом по пятилетке ожидается увеличение объемов производства промышленной продукции на 655 млн. рублей, или 65,5 процента, увеличение объемов производства товаров народного потребления на 470 млн. рублей, или 53,8 процента.

Показатели промышленности приведены согласно приложению 3.

22. Строительными организациями района ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов социально гарантированного обслуживания. Государственным унитарным строительным предприятием «Дрогичинская передвижная механизированная колонна № 8» (далее – ГУСП «Дрогичинская ПМК-8») производятся работы в агрогородке «Антопольский» по капитальному ремонту государственного учреждения образования «Антопольская общеобразовательная средняя школа» на 640 учебных мест и детского дошкольного учреждения на 110 мест. По состоянию на 1 октября 2006 г. освоение составило 331,0 млн. рублей и 33,9 млн. рублей соответственно. Работы на объектах продолжаются.

23. Дрогичинским районом электросетей выполнена реконструкция ВЛ-0,4 кВт в г.п. Антополь общей протяженностью 5 км на сумму 131 млн. рублей.

24. Филиал коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» Дрогичинское дорожное ремонтно-строительное управление № 177 проводит работы по поддержанию качественного состояния сетей местных автомобильных дорог общего пользования, а также по модернизации и развитию транспортного сообщения. В настоящее время завершены работы по капитальному ремонту и реконструкции улиц, проездов, тротуаров населенных пунктов, подъездных путей и территорий производственной сферы сельскохозяйственных производственных кооперативов. В г.п. Антополь в течение текущего года выполнены работы на общую сумму 247 млн. рублей, в том числе произведен текущий ремонт 5 км дороги от г.п. Антополь к населенным пунктам на сумму 64,4 млн. рублей, капитальный ремонт улиц, проездов и тротуаров на сумму 20 млн. рублей, капитальный ремонт подъездных путей к производствам на сумму 227 млн. рублей.

25. Очередность на улучшение жилищных условий составляет 67 человек. Удовлетворение потребности населения в жилье планируется обеспечить за счет индивидуального строительства и реконструкции, покупки жилья. К концу 2006 года свои жилищные условия улучшат пять семей.

Обеспеченность населения жильем приведена согласно приложению 6 к Программе.

26. Прогноз развития СПК «Осиповичи» на 2006–2010 годы базируется на основных положениях Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339), которая предусматривает повышение уровня и качества жизни населения, эффективное производство сельскохозяйственной продукции, обеспечение рентабельного производства продукции, повышение платежеспособности, увеличение доходов работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. В рамках ее в 2006 году создается агрогородок Антопольский.

Повышение эффективности производства предусматривается за счет реализации комплекса организационно-экономических мероприятий, направленных на рациональное использование природных, финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

27. Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

совершенствование специализации сельскохозяйственного производства;

повышение плодородия почв и продуктивности мелиорированных земель;

развитие отраслей растениеводства и животноводства;

техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;

организация профессиональной подготовки кадров в системе агропромышленного комплекса;

повышение производительности труда.

28. Среди важнейших направлений развития хозяйства выделяются производство зерна, кормов, сахарной свеклы, маслосемян рапса, молока и мяса.

Сельскохозяйственные угодья занимают 5204 га, в том числе пашня – 1623 га, из них на осушенных землях – 867 га (53 процента от пашни).

Бал пашни 30,6, сельхозугодий – 30.

Посевная площадь в текущем году в хозяйстве составит 1959 га, что превышает площадь пашни на 336 га. Поэтому распахано 336 га лугопастбищных угодий.

29. Прирост валовой продукции сельского хозяйства ежегодно прогнозируется на уровне 105–106 процентов.

Приоритетным направлением остается развитие зернового клина.

Валовой сбор зерна в 2010 году прогнозируется в объеме 4500 тонн (в весе после доработки), маслосемян рапса – 350 тонн, картофеля – 200 тонн, сахарной свеклы – 4500 тонн, овощей – 900 тонн.

Наращивание валовых сборов сельскохозяйственных культур предполагается, прежде всего, за счет совершенствования технологии возделывания, дальнейшего углубления специализации хозяйства.

30. В целях повышения эффективности земледелия будет вестись постоянная работа по повышению плодородия почв. Для этого к концу 2010 года намечается увеличить внесение органических удобрений до 31 тыс. тонн, минеральных – до 1300 тонн, в том числе азотных – до 480 тонн, фосфорных – до 220 тонн и калийных – до 600 тонн действующего вещества (не менее 250 кг на га сельхозугодий). Кроме того, ежегодно предстоит проводить известкование кислых почв.

Мелиорированные земли занимают площадь около 867 га, что составляет 53 процента от пашни. На этих землях хозяйство получает более 50 процентов продукции растениеводства и 2/3 травянистых кормов. Намечается улучшить использование мелиорированных земель, повысить их продуктивность на пахотных угодьях до 45–50, сенокосно-пастбищных – до 30 центнеров кормовых единиц с га.

31. В хозяйстве имеется 28 тракторов, 7 зерновых комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна, 1 самоходная косилка и другая сельскохозяйственная техника, которая требует около 60 процентов замены.

В целях создания базы для совершенствования технологий производства сельскохозяйственной продукции, выполнения в оптимальные сроки комплекса работ в земледелии и животноводстве предусматривается оптимизация структуры машинно-тракторного парка.

В 2006 году хозяйством было приобретено по лизингу 35 единиц техники: свеклоуборочный комбайн «Холмер», опрыскиватель садовый, АКШ-6 – 2 единицы, плуг 4-корпусный, раздатчик кормов РСК-12, агрегат для внесения органических удобрений ПРТ – 2 единицы, культиватор КПС-4, сеялка СПУ-6 – 2 единицы, косилка КРС-3.1, косилка КПП-3.1, грабли ГВР-700, культиватор КПС-6, дождевальная установка, автомобили МАЗ с прицепами – 2 единицы, опрыскиватель «Микасон-2000», 3 трактора МТЗ-1221, 2 трактора МТЗ-82, зерноуборочные комбайны – КЗС-10, КЗР-10, Бизон 1С-59 и прочая сельскохозяйственная техника на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

Кроме этого, в 2006 году были переоборудованы и введены в эксплуатацию 2 зерносушилки на местных видах топлива. Планируется смонтировать два теплогенератора ТГА-800 на действующих комплексных зерносушилках.

Для частичного технического перевооружения требуется дополнительно получить в текущем году тракторов «Джон Дир» – 1 единицу, тракторов МТЗ-82 – 2 единицы, КЗС-10К – 3 единицы, МТЗ-2522 – 1 единицу, «Ягуар 850» – 1 единицу, косилка КПР-9 – 1 единицу.

32. На балансе хозяйства находится цех по переработке овощеводческой продукции. Однако оборудование морально устарело и к 2010 году планируется произвести полную модернизацию консервного цеха с последующим приобретением всего необходимого современного оборудования для промышленной переработки овощеводческой продукции не только собственной, но и закупаемой.

33. Сегодня животноводство обеспечивает наибольшую выручку от реализации всей сельскохозяйственной продукции, занимает наивысший процент в валовой продукции, является основным источником стабильного и постоянного дохода хозяйства. Поэтому основной акцент будет сделан на развитие этой подотрасли.

34. В структуре животноводческой продукции 63 процента принадлежит производству молока, 30 процентов продукции – выращиванию КРС и 7 процентов составляет прочая продукция животноводства.

В перспективе увеличение производства молока за счет повышения продуктивности дойного стада не менее 5000 кг в год в расчете на одну корову.

Поэтому основной задачей на 2006–2010 годы является увеличение объемов производства и реализации животноводческой продукции и, в первую очередь, обеспечение устойчивого роста производства молока.

Резервами увеличения продуктивности дойного стада являются три наиболее важных фактора: улучшение кормовой базы, реконструкция животноводческих ферм, углубленная селекционная работа по улучшению продуктивных качеств дойного стада.

В 2006 году ведется работа по реконструкции двух молочнотоварных ферм: «Первомайск», «Губерня», а в 2007 году будет произведена реконструкция и молочнотоварной фермы «Осиповичи». Это позволит перейти на высокопроизводительные и энергосберегающие технологии содержания скота, снизить издержки производства.

В хозяйстве сохранено маточное поголовье коров в количестве 780 голов. К 2010 году планируется нарастить до 1300 голов.

С учетом достаточной обеспеченности кормами ставится задача наращивания животноводческой продукции: производство реализационного мяса прогнозируется к концу 2010 года – 480 тонн, молока – 6500 тонн.

Прогнозируется рост поголовья крупного рогатого скота до 3500 голов. Поголовье коров будет на уровне 1300 голов.

Для выполнения поставленных задач в животноводстве необходимо наладить рациональное использование кормов, сбалансировать кормовую единицу переваримым протеином, исключить скармливание концентратов в чистом виде, усовершенствовать работу по воспроизводству стада, обеспечить комплекс мер по заготовке полуторагодичного запаса кормов, техническое перевооружение животноводческой отрасли и внедрение высокоэффективных технологий.

Для сохранения обеспечения животноводства концентрированными кормами в растениеводстве будут сохранены посевные площади зерновых культур к концу 2010 года на уровне 1220 га. Это позволит увеличить использование на кормовые цели зернобобовых культур и повысить протеиновую обеспеченность кормовой единицы.

35. Не менее важным источником пополнения рационов белком является выращивание рапса на зерно с последующим использованием в корм шрота. Планируется посевы этой культуры в 2007 году довести до 123 га, а к 2010 году – до 175 га.

В структуре кормовых культур на пашне акцент будет сделан на кукурузу как на наиболее высокоэнергетическую, засухоустойчивую культуру, посевные площади которой будут сохранены на уровне 800 га.

36. Выполнение данных прогнозных показателей позволит получить производство валовой продукции в СПК «Осиповичи» к 2010 году в сумме 2950 млн. рублей, обеспечив ежегодный темп прироста 7–8 процентов и рентабельность производства до 15 процентов.

37. Особое внимание будет уделяться совершенствованию системы оплаты труда с учетом конечных результатов финансовой деятельности кооператива. На выплату заработной платы будет направлено до 35 процентов выручки от реализации продукции.

Основные производственно-экономические показатели развития СПК «Осиповичи» представлены согласно приложению 3 к Программе.

38. Достижение запланированных объемов производства и повышение эффективности сельскохозяйственного производства позволит увеличить к концу 2010 года заработную плату работников сельскохозяйственного производственного кооператива до 300 долларов США.

39. Дрогичинским районным узлом электросвязи проводится текущий ремонт АТС на 825 номеров. В настоящее время наличие основных телефонных аппаратов по г.п. Антополь составляет 817 штук и к 2010 году планируется их увеличение до 819 штук при численности населения в городском поселке 2018 человек. Обеспеченность населения телефонными аппаратами общего пользования составляет 40,8 штуки на 100 человек. В г.п. Антополь установлено 6 таксофонов, плотность таксофонов на 1000 человек составляет 3,0 единицы.

40. Дрогичинским районным узлом почтовой связи ведутся работы по реконструкции здания отделения почтовой связи в г.п. Антополь. Сметная стоимость объекта составляет 25 млн. рублей, по состоянию на 1 января 2006 г. освоено 20 млн. рублей.

41. В области транспорта все нормативы социальных стандартов выполняются. Жители городского поселка ежедневно имеют возможность попасть в районный и областной центр, любой населенный пункт района.

Основные производственно-экономические показатели развития транспорта и связи представлены согласно приложению 5 к Программе.

42. КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» в целях обеспечения жителей городского поселка качественной питьевой водой разрабатывается проектно-сметная документация, заключены договоры с подрядчиками, параллельно ведется строительство водозабора, включающего артезианскую скважину, водоводы (проложено 500 метров водовода), трансформаторную подстанцию. Затраты составили 144,9 млн. рублей.

43. В ходе выполнения работ по преобразованию г.п. Антополь в агрогородок затрачено 89,3 млн. рублей на проведение благоустройства территории поселка, в том числе установлены ажурный забор в центре г.п. Антополь вокруг сквера общей протяженностью 520 п. м (затрачено 5,7 млн. рублей), железобетонный забор по ул. Гоголя протяженностью 504 п. м (затрачено 5,7 млн. рублей), 936 п. м забора по ул. Советской (затрачено 22,3 млн. рублей), установлены деревянные щиты забора возле Антопольской средней школы протяженностью 126 п. м на сумму 1,0 млн. рублей, произведен текущий ремонт памятников «Журавли» (затрачено 7,0 млн. рублей) и погибшим красноармейцам (затрачено 4,6 млн. рублей), произведены работы по благоустройству центрального сквера на сумму 14,8 млн. рублей. Закуплены и установлены две детские игровые площадки на сумму 19,5 млн. рублей.

Для поддержания должного порядка на территории поселка в штат Антопольского участка КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» введены две дополнительные единицы дворников.

Все нормативы социальных стандартов в области жилищно-коммунального хозяйства выполняются, удельный вес освещенных улиц составляет 60,1 процента при протяженности улиц 14,8 км и протяженности имеющегося уличного освещения 8,9 км.

44. Газификация г.п. Антополь запланирована на 2007 год. В настоящее время согласовывается месторасположение проектируемого газопровода, на реализацию данных мероприятий необходимо вложение финансовых средств в сумме 1,7 млрд. рублей. По состоянию на 1 октября 2006 г. из 868 жилых домов используют сжиженный газ от газо-распределительной установки 20 жилых домов и от газобалонной установки 843 жилых дома.

45. В целом, все намеченные мероприятия по выполнению Программы социально-экономического развития г.п. Антополь будут выполнены в текущем году в рамках преобразования в агрогородок. Необходимы дополнительные финансовые средства на газоснабжение поселка за счет концерна «Белтопгаз» в сумме 1,7 млрд. рублей.

Показатели жилищно-коммунального хозяйства представлены согласно приложению 6 к Программе.

46. Основной показатель, характеризующий работу торговой организации, – объем розничного товарооборота, который складывается исходя из особенностей обслуживаемого населения: пола, возраста, благосостояния. Однако сегодня, наряду с ассортиментом товаров, представленных покупателю, не менее важной является качественная сторона торгового обслуживания. Поэтому подход к работе торговых предприятий является и будет комплексным. Это – благоустройство территории, внешний вид торгового объекта, наличие современного торгового оборудования, внедрение самообслуживания – формы торговли, позволяющей значительно повысить эффективность работы торгового предприятия.

Развитие торговли и общественного питания в прогнозируемом периоде будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса населения на высококачественные товары широкого ассортимента отечественного производителя на высоком уровне обслуживания.

47. Для достижения этой цели предусматривается:

открытие объектов торговли и общественного питания в 2006–2010 годах:

2006 год – 1 продовольственный магазин индивидуального предпринимателя;

2007 год – 1 непродовольственный магазин индивидуального предпринимателя и 1 фирменный магазин открытого акционерного общества «Березовский мясокомбинат»;

расширение форм розничной торговли посредством ярмарок, базаров, выносной торговли, доставки товаров на дом.

В связи с вводом в 2006 году агрогородка Антопольский в г.п. Антополь в 2006 году отремонтированы 7 торговых объектов райпо, в том числе 5 магазинов и 2 объекта общественного питания.

Произведены внутренний и наружный ремонт торговых объектов, благоустройство, на что потрачено 143 млн. рублей.

Следуя современным подходам к организации торговли, в магазинах № 5 и № 6 установлены кондиционеры, магазин № 5 оснащен новым торгово-технологическим оборудованием на сумму 15,6 млн. рублей (4 единицы холодильного оборудования и 3 хлебные горки).

В закусочной «Тополь» установлена барная стойка, обустроены кабины, приобретена новая мебель, на что затрачено 38 млн. рублей.

Планируется ремонт и реконструкция в 2010 году здания бывшего торгового центра.

В пунктах торговли и сервиса будет установлено 6 платежных терминалов.

В г.п. Антополь стоит вопрос предоставления населению возможности реализации сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств. С этой целью в 2007 году запланирована реконструкция пустующего здания бывшего магазина «Техника» Антопольского филиала райпо под создание рынка на 30 торговых мест.

48. Все это позволит обеспечить рост розничного товарооборота по пятилетке на уровне 153,9 процента.

49. Торговая площадь в 2005 году составила 686 кв. м на 1000 жителей, планируется увеличить к 2010 году до 750 кв. м.

50. Основной целью развития сферы услуг является удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам.

Для этого предусматривается дальнейшее совершенствование инфраструктуры, расширение услуг, сокращение сроков и улучшение качества оказываемых услуг.

В г.п. Антополь платные услуги оказывают 11 предприятий и организаций, в том числе 3 индивидуальных предпринимателя.

В 2006 году индивидуальным предпринимателем в арендуемом помещении (второй этаж универмага) Дрогичинского райпо организована парикмахерская с созданием 2 рабочих мест, индивидуальным предпринимателем организовано производство железобетонных изделий с созданием новых рабочих мест.

В 2006 году в Доме быта коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Дрогичинский КБО» (далее – КУП ОУ «Дрогичинский КБО») установлено новое оборудование для оказания услуг парикмахерской: 2 парикмахерских блока и 2 сушуара усовершенствованной модели.

51. Планируется:

создание участка по ремонту обуви в комплексно-приемном пункте г.п. Антополь в 2007 году с созданием новых рабочих мест, для чего в 2006–2007 годах будет приобретено необходимое оборудование стоимостью 8,6 млн. рублей за счет инновационного фонда государственного объединения «Белбыт»;

в 2008 году планируется к продаже, сдаче в аренду неиспользуемое помещение – 2-й этаж Дома быта под организацию швейного производства с созданием минимум 20 новых рабочих мест;

информирование населения об оказании новых видов услуг через средства массовой информации: телевидение, радио, газету.

52. Реализация мер по развитию платных услуг населению позволит обеспечить их рост в 2006–2010 годах на 53,9 процента, бытовых услуг – на 53,9 процента.

53. Планируется довести объем платных услуг на 1 жителя поселка с 121,5 тыс. рублей в 2005 году до 202 тыс. рублей в 2010 году, в том числе бытовых услуг с 13,3 тыс. рублей в 2005 году до 22,0 тыс. рублей в 2010 году.

54. Основные производственно-экономические показатели развития торговли и сферы услуг представлены согласно приложению 7 к Программе.

55. В состав Антопольской городской больницы входят следующие структурные подразделения: лечебный корпус на 35 коек, поликлиника на 54 посещения в смену, административный корпус, стоматологическое отделение, детская и женская консультации, одна выездная фельдшерская бригада скорой помощи, хозяйственный корпус.

С 16 января 2006 г. на базе Антопольской городской больницы открыта больница сестринского ухода на 25 коек.

Численность обслуживаемого населения 6485 человек, в г.п. Антополь – 2018 человек.

Для улучшения доступности медицинской помощи организован выезд один раз в месяц специалистов райполиклиники в Антопольскую поликлинику.

В связи с тем, что в течение 2005 года врачом-хирургом Антопольской поликлиники не выполнялась функция врачебной должности из-за недостаточного обращения населения и ограниченных возможностей в оказании экстренной хирургической помощи, отсутствия возможности выполнения рентгенографии при травмах, администрацией райбольницы принято решение перевести данную ставку хирурга в штатное расписание Дрогичинской центральной районной больницы с 1 января 2006 г.

56. Показатели развития здравоохранения в г.п. Антополе на 2006–2010 годы представлены согласно приложениям 8, 18 к Программе.

В 2006–2010 годах ожидается увеличение финансовых затрат на лекарственное обеспечение с 263 000 тыс. рублей до 544 400 тыс. рублей по Антопольской больнице.

57. Планируется приобретение 1 санитарного и 3 легковых автомобилей, каландра гладильного ЛК 35, фетального монитора и стоматологической установки для Антопольской больницы.

58. В области физической культуры и спорта основные финансовые средства будут израсходованы на обучение учащихся детской юношеской спортивной школы, центра внешкольной работы в физкультурно-спортивных секциях, группах и кружках. Увеличится количество физкультурно-спортивных мероприятий. Будут проводиться круглогодичная спартакиада среди трудовых коллективов поселка, спартакиада среди допризывной и призывной молодежи «Защитник Отечества».

Планируется открыть в г.п. Антополь (КУП ОУ «Дрогичинский КБО») пункт проката спортивного инвентаря и оборудования. Согласно нормативу бюджетного финансирования расходы на физическую культуру и спорт в 2007 году составят в г.п. Антополь 3,4 млн. рублей.

59. Для повышения качества знаний учащихся в 2006 году для учащихся, посещающих Антопольскую среднюю школу, организовано профильное обучение, которым охвачено 68 процентов всех школьников, или 95 процентов учащихся 10–11 классов. Школа имеет современный компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет.

В 2007 году планируется открытие лицейского класса, а также школьного лесничества. Это позволит с 2009 года охватить профильным обучением всех учащихся старших классов, повысить процент поступления в вузы до 45 процентов при 38 процентах в 2006 году. В целях максимальной занятости школьников в свободное от учебы время планируется увеличить охват учащихся кружковой деятельностью с 75 процентов в 2006 году до 85 процентов в 2010 году, что должно способствовать снижению детской преступности. Для повышения своего профессионального мастерства все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет. На перспективу планируется дальнейшее сохранение и укрепление материальной базы учреждений образования. Будет продолжено ежегодное пополнение библиотечного фонда школы на 5 млн. рублей, ежегодное пополнение спортивной базы учреждений образования, для чего будет израсходовано 5 млн. рублей на приобретение спортивного оборудования.

60. Укрепление материальной базы поможет выполнить учреждениям образования платные услуги: если в 2005 году они были выполнены на 3,1 млн. рублей, то к 2010 году их выполнение составит 6 млн. рублей в год.

61. Развитие образования приведено согласно приложению 9 к Программе.

62. В сфере культуры главной целью является сохранение культурно-исторического наследия, эстетическое воспитание, развитие художественной самодеятельности населения малых городов и поселков, укрепление и расширение материальной базы отрасли.

63. Основными задачами являются:

совершенствование сети учреждений культуры;

обеспечение доступности учреждений культуры для различных групп населения;

развитие традиционной культуры;

активизация культурно-досуговой деятельности.

64. Совершенствование сети учреждений предусматривает рациональное размещение сети с учетом конкретной социально-демографической ситуации, создание дополнительных рабочих мест путем открытия образовательных и культурно-просветительных учреждений.

В г.п. Антополь открылся районный центр ремесел, работают классы резьбы по дереву, росписи, соломоплетения. На его создание выделено из бюджета 10,2 млн. рублей.

65. В 2006 году произведен текущий ремонт Антопольской библиотеки и начат ремонт детской школы искусств за счет средств районного бюджета.

Начат капитальный ремонт кинотеатра «Родина» под размещение Дома культуры. Завершение капитального ремонта планируется в 2007 году (переходящий объект). На капитальный ремонт планируется в 2006 году освоить 22 млн. рублей. На 2007 год – 500 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

В 2008 году планируется приобретение комплекта звукоусилительной аппаратуры стоимостью 12,0 млн. рублей за счет областного бюджета.

Развитие сферы культуры представлены согласно приложению 10 к Программе.

66. В целях совершенствования условий жизнедеятельности населения в отношении семьи, пожилых людей планируется:

создание условий родителям для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей;

переориентация системы общественных и личностных ценностей на семью с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке;

половое воспитание подростков и молодежи, подготовка их к вступлению в брак и семейной жизни;

совершенствование и обеспечение социально-правовой защиты и создание достойных условий существования для наиболее социально уязвимых категорий населения (престарелые, дети, инвалиды);

обеспечение условий, способствующих продлению активной жизнедеятельности пожилых людей.

67. В области повышения уровня и качества жизни:

создание условий для самообеспечения достойного уровня жизни трудоспособного населения;

социальное обеспечение граждан в старости, при потере трудоспособности, болезни, безработице и в других критических ситуациях;

обеспечение адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан;

создание условий, обеспечивающих здоровую среду обитания;

формирование условий удовлетворения потребности граждан в жилье;

обеспечение всем гражданам доступности услуг образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта.

В 2010 году планируется снижение численности населения по сравнению с 2005 годом на 7,7 процента.

Население городского поселка приведено согласно приложению 11 к Программе.

68. В г.п. Антополь зарегистрировано 23 индивидуальных предпринимателя, 9 из которых занимаются розничной торговлей, 2 – производством железобетонных заборов, остальные – производством деревянных изделий, обработкой камня, производством мебели, оказанием парикмахерских услуг. Здесь же открыт новый вид услуг: валка аварийных деревьев.

В 2006 году с целью перевода индивидуальных предпринимателей с рынков обустроены торговые места на втором этаже универмага и предоставлены в аренду пяти индивидуальным предпринимателям для розничной торговли и оказания услуг.

69. Развитие предпринимательства предполагает открытие новых объектов предпринимательской деятельности.

В г.п. Антополь запланировано открытие продовольственного магазина индивидуальным предпринимателем в 2006 году, непродовольственного магазина – в 2007 году индивидуальными предпринимателями.

70. С целью создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства разработана и утверждена решением Дрогичинского районного Совета депутатов от 31 марта 2006 г. № 134 Программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Дрогичинском районе на 2006–2010 годы, которая предусматривает:

продажу и предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства неиспользуемых объектов коммунальной собственности;

передачу объектов в безвозмездное пользование под создание новых рабочих мест;

предоставление рассрочки платежа до 5 лет в случае приобретения объектов на конкурсных торгах при условии создания новых рабочих мест;

проведение прямой оценки неиспользуемых объектов по состоянию на начало года в случае значительного превышения остаточной стоимости реальной стоимости;

оказание финансовой помощи в виде беспроцентной ссуды субъектам малого предпринимательства, создающим новые рабочие места, и субсидий на организацию предпринимательской деятельности.

Второй этаж Дома быта (неиспользуемое помещение) планируется к продаже или аренде в 2008 году для организации швейного производства.

В 2008–2010 годах будет организовано производство и оказание услуг субъектами малого предпринимательства.

71. Все это позволит обеспечить рост количества индивидуальных предпринимателей на 152 процента, среднесписочной численности работающих в сфере малого предпринимательства – до 14 процентов от числа занятых в экономике.

Развитие малого предпринимательства приведено согласно приложению 12 к Программе.

72. В целях эффективности использования государственной собственности будет активизирована работа по вовлечению в оборот неиспользуемых площадей.

Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов приведены согласно приложению 16 к Программе.

73. Политика в сфере охраны природы направлена на рациональное и экономное использование природных ресурсов на внедрении ресурсосберегающих технологий. Создание безопасной экологической среды является важнейшей задачей сохранения и укрепления здоровья населения.

В текущей пятилетке планируется завершение строительства водозабора (в том числе станции обезжелезивания), выполнение мероприятий по наведению порядка в мелиоративной сети, защита земель от водной эрозии и подтопления, обустройство полигона твердо-бытовых отходов.

Мероприятия по охране окружающей среды приведены согласно приложению 19 к Программе.

74. По результатам оценки 2006 года численность безработных по г.п. Антополь составит 10 человек.

В 2006 году с открытием больницы сестринского ухода в г.п. Антополь введены новые рабочие места. Заявленная потребность на рабочую силу увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем на 20 процентов.

Реализация запланированных на 2006 год мероприятий по содействию занятости населения способствует поддержанию уровня занятости, снижению уровня безработицы, смягчению ее негативных последствий.

Планируемые мероприятия в рамках программы занятости к разработке программ социально-экономического развития поселков городского типа и городов районного подчинения и в дальнейшем будут направлены на снижение уровня безработицы в регионе к концу 2010 года до социально допустимых пределов.

75. Одним из гарантированных путей стабилизации на рынке является создание новых рабочих мест.

По предварительным оценкам результатов текущего года планируется создание в г.п. Антополь 18 рабочих мест, из них 8 – субъектами малого предпринимательства (44 процента в общем объеме созданных мест), 7 – Антопольской больницей сестринского ухода, 2 – КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ», 1 – отделом культуры (Антопольская школа ремесел).

Информация о создании новых рабочих мест приведена согласно приложению 13 к Программе.

Осуществление мер по содействию занятости населения в 2006–2010 годах предусматривается в г.п. Антополь путем:

создания в г.п. Антополь 77 новых рабочих мест;

содействия в трудоустройстве на постоянную работу 25 безработным;

содействия 5 безработным в организации индивидуального предпринимательства, малого бизнеса;

направления на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации не менее 5 человек безработных, проживающих в г.п. Антополь.

76. Уровень безработицы по г.п. Антополь планируется снизить к 2010 году до 0,6 процента.

За счет создания дополнительных рабочих мест, на которые будет привлечено трудоспособное население, ранее не работающее в районе (выезжающие на заработки за пределы района, республики, занятые в домашнем хозяйстве), численность населения, занятого в экономике поселка в целом за пятилетку, вырастет на 8,5 процента и составит 880 человек.

Занятость населения приведена согласно приложению 13 к Программе.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

77. Главными результатами реализации Программы социально-экономического развития городского поселка Антополь на 2006–2010 годы должно стать создание необходимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного развития поселка. Это позволит повысить уровень и качество жизни людей:

обеспечить средний уровень заработной платы к концу 2010 года до 770 тыс. рублей;

сократить уровень безработицы до 0,6 процента;

создать 77 новых рабочих мест;

численность населения, занятого в экономике, увеличится на 8,5 процента;

создать благоприятные условия для человеческого потенциала на основе совершенствования государственных социальных стандартов.

Планируется увеличить объем производства промышленной продукции на 0,7 млрд. рублей (65,5 процента), производства валовой продукции сельского хозяйства – на 0,9 млрд. рублей (46,9 процента) и обеспечить рост объемов производства потребительских товаров на 0,5 млрд. рублей (53,8 процента), платных услуг – на 0,1 млрд. рублей (53,9 процента), розничного товарооборота – на 3,2 млрд. рублей (53,8 процента).

Налоговые поступления планируется увеличить на 63,5 процента.

Финансовые показатели развития приведены согласно приложению 14 к Программе.

Будет инвестировано в основной капитал за счет всех источников финансирования 14,7 млрд. рублей.

Инвестиции в основной капитал и инвестиционные проекты приведены согласно приложению 4 к Программе.

Ожидается совершенствование системы государственной поддержки малого предпринимательства, развитие субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, расширение спектра оказываемых ими услуг.

78. На реализацию Программы необходимо 41,9 млрд. рублей, в том числе:

республиканский бюджет – 4,0 млрд. рублей;

местные бюджеты – 27,6 млрд. рублей;

собственные средства организаций – 9,5 млрд. рублей;

кредиты банков – 0,2 млрд. рублей;

инновационный фонд – 0,1 млрд. рублей.

Объемы и источники финансирования приведены согласно приложению 20 к Программе.

План мероприятий по реализации Программы приведен согласно приложению 15.

Приложение 1 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Паспорт г.п. Антополь

Характеристика города

Единица измерения

На 1.01.2006

Ответственный орган государственного управления по информационному наполнению

Территория

га

251

Госкомимущество

Число населенных пунктов, находящихся в административном подчинении

8

Госкомимущество

Расстояние:

от райцентра

км

25

Госкомимущество

от областного центра

км

80

Госкомимущество

от железнодорожной станции

км

7

Госкомимущество

Население – всего

чел.

2018

Минстат

Из них:

моложе трудоспособного возраста

чел.

401

Минстат

в трудоспособном возрасте

чел.

1087

Минстат

старше трудоспособного возраста

чел.

530

Минстат

Численность населения, занятого в экономике

чел.

811

Минстат

Естественный прирост

чел.

–25

Минстат

Механический прирост

чел.

–1

Минстат

Количество организаций

ед.

7

Минюст

Промышленных организаций

ед.

1

Минстат

Из них:

юридических лиц

ед.

1

Минстат

структурных подразделений

ед.

Минстат

Строительных организаций

ед.

Минстат

Транспортных организаций

ед.

Минстат

Организаций розничной торговли

ед.

16

Минстат

В том числе:

магазинов

ед.

15

Облисполкомы

палаток, киосков

ед.

1

Облисполкомы

Организаций общественного питания

ед.

3

В том числе:

кафе

ед.

Облисполкомы

столовых

ед.

Облисполкомы

ресторанов

ед.

Облисполкомы

Организаций бытового обслуживания всех форм собственности

ед.

2

Минстат

Общеобразовательных школ

ед.

2

Минобразование

Из них:

средних

ед.

1

Минобразование

базовых

ед.

Минобразование

начальных

ед.

Минобразование

других

ед.

1

Минобразование

Детских садов

ед.

1

Минстат, Минобразование

Профтехучилищ

ед.

Минобразование

Медицинских организаций

ед.

1

Минздрав

Из них:

территориальных медицинских учреждений

ед.

Минздрав

участковых больниц

ед.

Минздрав

специальных медучреждений

ед.

Минздрав

фельдшерско-акушерских пунктов

ед.

Минздрав

прочие

ед.

1

Минздрав

Культурно-просветительских организаций

ед.

4

Минкультуры

Из них:

клубных учреждений

ед.

1

Минкультуры

библиотек

ед.

1

Минкультуры

музеев

ед.

Минкультуры

театров

ед.

Минкультуры

Территориальных центров социального обслуживания (или их филиалов)

ед.

Минтруда и соцзащиты

Спортивных сооружений

ед.

7

Минспорта

Гостиниц

ед.

Минстат

Социально-экономический потенциал

Промышленность

Производство промышленной продукции

млн. руб.

1050

Минстат

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

129

Минстат

Производство потребительских товаров

млн. руб.

874

Минстат

Производство промышленной продукции по отраслям

Минстат

Легкая промышленность

млн. руб.

1050

Минстат

Торговля

Торговая площадь магазинов

тыс. кв. м

1,379

Минстат

Общий объем розничного товарооборота

млн. руб.

5900

Минстат

Услуги

Объем платных услуг населению

млн. руб.

244

Минстат

В том числе по видам услуг:

бытовые

млн. руб.

26,7

Минстат

связи

млн. руб.

148,4

Минстат

жилищно-коммунальные

млн. руб.

21

Минстат

культуры

млн. руб.

5,4

Минстат

медицинские

млн. руб.

25,4

Минстат

образования

млн. руб.

10,5

Минстат

прочие

млн. руб.

6,6

Минстат

Объем бытовых услуг населению

млн. руб.

26,7

Минстат

Жилье

Жилищный фонд – всего

тыс. кв. м общей площади

44,1

Минстат

В том числе по видам благоустройства:

водопроводом

тыс. кв. м общей площади

9,0

Минстат

центральным отоплением

тыс. кв. м общей площади

7,2

Минстат

горячим водоснабжением

тыс. кв. м общей площади

5,7

Минстат

канализацией

тыс. кв. м общей площади

8,5

Минстат

Количество жилищных строений – всего

ед.

583

Минстат

Из них:

многоквартирные дома

ед.

61

Минстат

одноквартирные дома

ед.

521

Минстат

общежития

ед.

1

Минстат

Обеспеченность населения жильем

кв. м общей площади на 1 жителя

22

Минстат

Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий

67

Райисполкомы

Здравоохранение

Численность врачей всех специальностей

чел.

12

Минздрав

Численность врачей на 10 000 человек населения

чел.

60

Минздрав

Число коек в больничных организациях

коек

60

Минздрав

Число коек на 1000 человек населения

коек

30

Минздрав

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

посещений в смену

54

Минздрав

Численность среднего медицинского персонала

чел.

58

Минздрав

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек

чел.

29

Минздрав

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

1015,7

Минстат

В том числе:

производственного назначения

млн. руб.

853

Минстат

непроизводственного назначения

млн. руб.

162,7

Минстат

Строительство

Объем подрядных работ

млн. руб.

Минстат

Транспорт и связь

Протяженность улиц, проездов

км

14,8

Минтранс, облисполкомы

В том числе с усовершенствованным покрытием

км

8,9

Минтранс, облисполкомы

Грузооборот автомобильного транспорта

тыс. т·км

Минтранс

Пассажирооборот пассажирского транспорта

тыс. пас.-км

Минтранс

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

на 100 жителей, шт.

40,3

Минсвязи

Малое предпринимательство

Число малых предприятий

ед.

Минстат

В том числе по отраслям

ед.

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

Минстат

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.

Минстат

Объем выполненных работ, оказанных услуг

млн. руб.

Минстат

Общий объем розничного товарооборота

млн. руб.

Минстат

Занятость населения

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

чел.

720

Минстат

Количество индивидуальных предпринимателей

чел.

23

МНС

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

чел.

6

Минтруда и соцзащиты

Трудоустроено безработных

чел.

5

Минтруда и соцзащиты

Принято организациями на работу на дополнительно созданные рабочие места

ед.

Минстат

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

340

Минстат

Бюджет

Доходы

млн. руб.

1914,3

Минфин

В том числе:

собственные доходы

млн. руб.

441

Минфин

отчисления от общереспубликанских доходов

млн. руб.

Минфин

дотация из вышестоящего бюджета

млн. руб.

1473,3

Минфин

Расходы

млн. руб.

1914,3

Минфин

Из них:

жилищно-коммунальное хозяйство

млн. руб.

31,5

Минфин

транспорт

млн. руб.

77,0

Минфин

здравоохранение

млн. руб.

882,1

Минфин

образование

млн. руб.

800

Минфин

культура

млн. руб.

123,7

Минфин

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя

тыс. руб.

953

Минфин

Приложение 2 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения г.п. Антополь Дрогичинского района


п/п

Наименование социального стандарта

Норматив обслуживания (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724)

Фактическое выполнение на 01.10.2006

Отклонение от норматива

1

2

3

4

5

В области жилищно-коммунального хозяйства

1

Наличие помывочных мест в банях

Не менее 5 мест на 1000 жителей

7,5 помывочных мест на 1000 человек

+2,5

2

Наличие уличного освещения

Не менее 60 % улиц

60 %

3

Наличие усовершенствованного (асфальтобетонного) покрытия улиц

Не менее 50 % общей протяженности улиц, в том числе 100 % на транзитных участках

60 % покрытия

+10

4

Наличие площадок для захоронения твердых бытовых отходов

Не менее 0,2 га на 1000 жителей

Централизованный вывоз бытовых отходов осуществляет КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

В области образования

5

Наличие учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования

Наличие дошкольного учреждения

Ясли-сад

6

Наличие учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования

Наличие школы со столовой, помещением спортивного назначения и плоскостными сооружениями

Общеобразовательная средняя школа со столовой, спортзалом и плоскостными сооружениями

В области культуры

7

Обеспечение населения учреждениями культуры

Не менее 1 клубного учреждения (Дом культуры), оснащенного видеопроекционной системой, библиотека

Антопольский поселковый Дом культуры, Антопольская детская школа искусств, Антопольская поселковая библиотека, центр ремесел

В области связи

8

Наличие отделения почтовой связи

Одно отделение почтовой связи

Одно отделение почтовой связи

9

Обеспечение средствами стационарной телефонной связи объектов производ-ственного, социального и культурного назначения

100 % при наличии заявлений на установку телефона и условий оплаты работ

100 % обеспечение заявлений, плотность наличия телефонов – 42,4 %

10

Предоставление услуг сотовой подвижной электросвязи

Одним из операторов электросвязи

Обслуживается операторами сотовой связи

11

Частота доставки почты

1 раз в день, не менее 5 дней в неделю

2 раза в день, 5 дней в неделю

В области транспорта

12

Охват автобусным сообщением агрогородков (с учетом железнодорожного транспорта)

100 % при обязательном выполнении рейсов не менее 4 дней в неделю (по 2 оборота в день)

Ежедневные рейсы по 6 оборотов в день

В области социального обслуживания

13

Обеспечение населения социальным обслуживанием

Выездная форма работы территориального центра социального обслуживания населения управления по труду и социальной защите райисполкома по утвержденному графику

14

Наличие отделения банка (расчетно-кассового центра)

Не менее 1 отделения банка

Отделение № 108/16 АСБ «Беларусбанк»

В области здравоохранения

15

Обеспечение врачами первичного звена (участковый врач, участковый педиатр суммарно)

1 врач на 1300 жителей

Антопольская горпоселковая больница (25 коек), Антопольская поселковая поликлиника

16

Обеспечение аптеками или ее структурными подразделениями (аптечными пунктами, аптечными киосками)

1 аптека

1 аптека

В области торговли и бытового обслуживания

17

Обеспечение населения объектами торговли

Не менее 2 торговых объектов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары

8 магазинов, реализующих продовольственные товары,
6 магазинов, реализующих непродовольственные товары

18

Обеспечение населения сетью предприятий общественного питания

Объект общественного питания (кафе)

3 предприятия общественного питания, в том числе 2 буфета и 1 закусочная

19

Обеспечение населения сетью комплексных приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги

Наличие комплексного приемного пункта с телефоном

1 комплексный приемный пункт с телефоном

В области физической культуры и спорта

20

Обеспечение населения сетью учреждений физической культуры и спорта

Наличие физкультурно-оздоровительного центра, состоящего из спортзала, футбольного поля и плоскостной спортивной площадки

Наличие спортзала, футбольного поля и плоскостной спортивной площадки

Приложение 3 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Основные показатели Программы социально-экономического развития г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

2,01

1,99

1,95

1,92

1,89

1,86

92,3

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)

»

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,1

96

Занято в экономике

»

0,81

0,81

0,83

0,84

0,86

0,88

108,5

Номинальная начисленная заработная плата на конец года

тыс. руб.

340

445

510

587

672

770

226,5

Производство промышленной продукции

%

105,0

110

110,5

110,5

111,0

111,0

165,5

Производство потребительских товаров

»

97,1

110,5

108,5

108,5

108,5

109,0

153,8

Розничный товарооборот

»

112,5

109

109

109

109

109

153,9

Платные услуги населению

»

112,5

109

109

109

109

109

153,9

В том числе бытовые услуги населению

»

112,5

109

109

109

109

109

153,9

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

Инвестиции в основной капитал

%

358,2

110,1

50,0

149,4

69,1

203,7

Уровень безработицы

»

0,7

1,2

1,0

0,8

0,7

0,6

Создано новых рабочих мест

мест

6

18

5

23

12

19

3,2 раза

Таблица 2

Показатели развития промышленности г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество промышленных организаций

ед.

1

1

1

1

1

1

100,0

Из них:

юридических лиц

»

1

1

1

1

1

1

100,0

структурных подразделений

»

Производство промышленной продукции ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

млн. руб.

1000

1100

1215

1343

1491

1655

165,5

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

129

129

129

129

129

129

100

Уровень использования производственных мощностей

%

33

35

36

38

38

40

121,2

Производство потребительских товаров ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

млн. руб.

874

966

1048

1137

1233

1344

153,8

Из них:

продовольственных товаров

»

непродовольственных товаров

»

874

966

1048

1137

1233

1344

153,8

Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении:

ватин полушерстяной

тыс. п. м

623

670

690

710

725

735

117,9

пряжа синтетическая

т

87

96

105

110

120

130

149,4

Таблица 3

Основные производственно-экономические показатели развития СПК «Осиповичи»

Основные показатели

Единица измерения

2005 год

За 9 месяцев 2006 года

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год к 2005 году, %

Развитие животноводства

Поголовье крупного рогатого скота – всего

гол.

2 150

2 092

2 100

2 450

2 600

3 000

3 500

163

В том числе коровы

гол.

815

773

780

880

1 000

1 150

1 300

160

Лошади

гол.

72

71

72

72

75

75

80

111

Плотность крупного рогатого скота на 100 га сельхозугодий

гол.

41

40

40

41

42

43

44

107

Плотность коров на 100 га сельозугодий

гол.

15

15

15

16

17

18

19

127

Выход приплода телят на 100 коров и телок

гол.

102

56

74

82

90

95

98

96

Выход приплода телят на 100 коров

гол.

74

48

63

83

85

86

88

88 119

Ввод нетелей в основное стадо

%

35

10

20

25

30

35

35

100

Продуктивность скота

Удой на корову

кг

2 628

2 582

3 200

4 000

4 300

4 600

5 000

190

Среднесуточный привес крупного рогатого скота

г

379

434

450

520

550

600

650

172

в том числе ремонтных телок

г

382

435

450

550

570

600

650

170

Валовое производство продукции животноводства

Валовое производство молока

т

2 150

2 067

2 500

3 520

4 300

5 290

6 500

302

Производство реализуемого скота – всего

т

196

99

129

180

250

350

480

245

В том числе крупного рогатого скота

т

196

99

129

180

250

350

480

246

Реализация молока на 100 га сельхозугодий

ц

442

422

538

703

826

997

1 208

273

Реализация мяса на 100 га сельхозугодий

ц

38

19

25

35

48

67

92

242

Развитие растениеводства

Посевная площадь

га

1 785

1 959

1 959

2 136

2 205

2 320

2 445

137

Зерновые и зернобобовые – всего

га

1 138

1 119

1 119

1 150

1 180

1 200

1 220

107

В том числе:

пшеница

га

243

236

236

250

270

290

310

128

зернобобовые

га

120

235

235

250

268

270

280

233

Технические – всего

га

220

215

215

248

266

290

315

143

В том числе:

сахарная свекла

га

50

120

120

125

130

140

140

280

рапс

га

90

95

95

123

136

150

175

194

Картофель

га

20

11

11

8

9

10

10

50

Овощи

га

7

27

27

50

50

70

100

1 429

Кормовые культуры – всего

га

400

587

587

680

700

750

800

200

В том числе кукуруза

га

400

587

587

680

700

750

800

200

Урожайность

Зерна

ц/га

21,4

23,6

23,6

34

35

36

37

173

Сахарной свеклы

ц/га

91

300

320

320

320

320

352

Рапса

ц/га

16,8

15

15

17

19

20

20

119

Картофеля

ц/га

106,5

91

91

187

200

210

210

197

Валовое производство

Зерна

т

2 440

2 645

2 645

3 900

4 100

4 300

4 500

184

Сахарной свеклы

т

273

3 600

4 000

4 200

4 400

4 500

16,5 раза

Рапса

т

152

141

141

210

260

300

350

230

Картофеля

т

181

100

150

180

200

200

110

Овощей

т

34

49

98

350

690

780

900

26,5 раза

Плодов

т

21

127

127

150

200

280

390

18,6 раза

Производство кормов

Всего

т к. ед.

1 949

2 088

3 500

4 888

5 181

5 667

6 221

319

На 1 условную голову

ц к. ед.

11,8

12,3

21,4

18,2

19,6

22,6

26,2

+14,4

Выход к. ед. с 1 га сельхозугодий

ц

20,1

36,1

38,5

38,9

40,3

42,5

+22,4

Выход к. ед. с 1 га пашни

ц

33,1

39,1

40,6

41,3

42,8

45,6

+12,5

Продажа государству

Зерна

т

835

1 015

1 015

1 000

1 200

1 300

1 400

168

Сахарной свеклы

т

269

3 060

3 700

3 900

4 000

4 300

16 раз

Рапса

т

99

109

109

180

200

250

270

273

Молока – всего

т

2 300

2 198

2 800

3 660

4 300

5 190

6 290

273

В том числе

общественного

т

1 803

1 790

2 330

3 240

3 900

4 800

5 900

327

населением

т

497

408

470

420

400

390

390

78

Скота

т

178

98

129

150

168

174

180

101

Финансовые результаты

Прибыль

млн. руб.

58

73

79

120

160

220

280

483

Рентабельность

%

2,7

3,4

3,5

5

7

9

15

+12,3

Среднегодовая численность рабочих в сельхозпроизводстве

чел.

153

175

175

170

170

160

160

105

Среднемесячная заработная плата

долл. США

100

140

150

160

200

250

300

300

Производство ВП

млн. руб.

2 078

2 098,9

2 240

2 370

2 550

2 740

3 053

146,9

В том числе:
животноводство

млн. руб.

1 103

1 067,5

1 170

1 200

1 350

1 500

2 003

181,5

растениеводство

млн. руб.

975

1 031,4

1 070

1 170

1 200

1 240

1 050

108

Производство ВП на 1 рабочего

тыс. руб.

13 580

11 994

12 800

13 940

15 000

17 125

19 081

140,5

Темп роста ВП

%

92,6

103,4

107–109

106,5–107,5

106,5–107,5

107–108

110–112

+19,4

Инвестиции в основной капитал

Показатели

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год к 2005 году

Программа «Сад»

20

20

20

Приобретение техники

2500

850

600

600

400

Реконструкция – всего

150

200

120

150

300

В том числе:

телятник фермы «Первомайск»

80

коровник фермы «Губерня»

60

кормоцех

60

телятник фермы «Осиповичи»

60

коровник фермы «Первомайск»

60

коровник фермы «Осиповичи»

150

МТФ «Подлесье»

200

консервный цех

100

ВСЕГО

398

2650

1070

740

770

900

226

Приложение 4 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Инвестиции по г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

1015,7

3637,8

4006,0

2004,0

2993

2069,0

203,7

УЗ «Дрогичинская районная больница»

1,7

24,8

43,0

33,0

23,0

32,0

1882,4

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

63,0

60,0

70,0

180,0

285,7

Районный отдел образования

60,0

92,0

Отдел культуры Дрогичинского райисполкома

12,0

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

95,0

455,0

610,0

900,0

Дрогичинское райпо

21,0

282,0

25,0

30,0

50,0

80,0

381

ПРУП «Брестоблгаз»

1700

СПК «Осиповичи»

832,0

2650,0

1070,0

740,0

770,0

900,0

108,2

Дрогичинская РЭС

131,0

Дрогичинский РУПС

25,0

УП «Дрогичинское ПМС»

350,0

350,0

400,0

Организация производства

700,0

Организация услуг

10,0

700,0

Организация швейного производства

700,0

Индивидуальное жилищное строительство

66,0

70,0

75,0

79,0

80,0

85,0

128,8

По объектам:

производственного назначения

»

853,0

2932,0

3018,0

1880,0

1990,0

1860,0

218,1

непроизводственного назначения

»

162,7

705,8

988,0

124,0

1003,0

209,0

128,5

По источникам финансирования:

республиканский бюджет

»

160,0

1850,0

350,0

850,0

15,0

9,4

местные бюджеты

»

1,7

319,8

713,0

45,0

473,0

109,0

6411,8

собственные средства организаций, включая кредиты

»

853,0

3088,0

1318,0

1530

1590,0

1860,0

218,1

Средства фонда содействия занятости

50,0

Инновационный фонд

95,0

Население, включая кредиты

66,0

70,0

75,0

79,0

80,0

85,0

128,8

Таблица 2

Инвестиционные проекты и их характеристика по г.п. Антополь

Наименование проекта и объект его реализации

Сроки реализации, год

Органы управления, ответственные за реализацию

Объем финансирования, млн. руб.

Эффективность реализации

Организация швейного производства

2008

Субъекты малого предпринимательства

0,583

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемой площади, создание новых мест

Организация производства

2009

Субъекты малого предпринимательства

0,583

Увеличение объемов производства продукции, создание новых рабочих мест

Организация услуг

2010

Субъекты малого предпринимательства

0,583

Увеличение объемов производства продукции, создание новых рабочих мест

Приложение 5 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Транспорт и связь по г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Протяженность улиц, проездов

км

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

100

В том числе с усовершенствованным покрытием

»

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

100

Наличие автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

ед.

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

шт./на 100 семей

40,3

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

101,2

Плотность таксофонов на 1000 человек

ед.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

100,9

Приложение 6 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество жилых строений – всего

ед.

583

590

595

600

605

610

104,6

Из них:

многоквартирные дома
дома усадебного типа
общежития

»
»
»

61
521
1

61
528
1

61
533
1

61
538
1

61
543
1

61
548
1

100
105,2
100
107,3

Жилищный фонд – всего

тыс. кв. м

44,12

44,9

45,5

46,1

46,7

47,3

107,3

Удельный вес общей площади, оборудованной:

водопроводом
центральным отоплением
горячим водоснабжением
канализацией

%
»
»
»

20,4
16,3
12,9
19,2

20,5
16,5
13,1
19,4

20,7
16,7
13,3
19,6

20,9
16,9
13,5
19,8

21,1
17,1
13,7
20,0

21,3
17,3
13,9
20,2

104,4
106,1
107,8
105,2

Доля ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде

%

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

Обеспеченность населения жильем

кв. м общей площади на 1 жителя

22,0

22,5

23,2

24,0

24,7

25,4

115,5

Приложение 7 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Торговля и сфера услуг г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Общий объем розничного товарооборота через все каналы реализации

млн. руб.

5900

6431

7010

7641

8329

9079

153,9

Розничный товарооборот на 1 жителя

тыс. руб.

2948

3232

3595

3980

4407

4881

165,6

Количество организаций розничной торговли

ед.

16

17

17

17

17

18

112,5

В том числе:

магазинов

»

15

16

16

16

16

17

113,0

палаток, киосков

»

1

1

1

1

1

1

100,0

Торговая площадь магазинов

тыс. кв. м

1,379

1,403

1,403

1,403

1,403

1,425

103,3

Обеспеченность населения торговой площадью

кв. м/тыс. чел.

686

705

719

731

742

765

111,5

Количество организаций общественного питания

ед.

3

3

3

3

3

3

100,0

Обеспеченность местами общественного питания на 1000 населения

мест

52

52

52

52

52

52

100,0

Объем платных услуг населению

млн. руб.

244

266

290

316

344

375,5

153,9

В том числе по видам услуг:

»

бытовые
связи
жилищно-коммунальные
культуры
медицинские
образования
прочие

»
»
»
»
»
»
»

26,7
148,4
21
5,4
25,4
10,5
6,6

29,1
162
23
5,9
27,7
11,4
7,2

31,7
177
25
6,4
30,2
12,4
7,8

34,6
193
27,3
7
32,9
13,5
8,5

37,7
210
29,8
7,6
35,9
14,7
9,3

41,1
228,4
32,4
8,3
39,1
16,1
10,1

153,9
153,9
153,9
153,9
153,9
153,9
153,9

Объем бытовых услуг населению

млн. руб.

26,7

29,1

31,7

34,6

37,7

41,1

153,9

Количество организаций бытового обслуживания

ед.

2

3

3

3

3

3

150,0

Обеспеченность населения сетью комплексных приемных пунктов

тыс. чел./пункт

2,01/1

1,99/1

1,95/1

1,92/1

1,89/1

1,86/1

100,0

Число рынков

ед.

1

1

1

1

В них условных торговых мест

»

30

30

30

30

Приложение 8 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Здравоохранение г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество медицинских организаций

ед.

1

2

2

2

2

2

Численность врачей всех специальностей

чел.

13

12

12

12

12

12

92,3

Численность врачей на 1000 населения

чел.

6,5

6,0

6,0

6,0

6,1

6,3

Численность среднего медицинского персонала

чел.

58

58

58

58

58

58

100

Численность среднего медицинского персонала на 1000 населения

чел.

29

29

29

29

29,6

30,5

Число коек в больничных организациях

коек

60

60

60

60

60

60

100

Число коек на 1000 человек

коек

30

30

30

30

30

30,6

Мощность врачебных амбулаторно- поликлинических организаций

посещений в смену

54

54

54

54

54

54

100

Обеспеченность бригадами скорой помощи на 1000 человек

1/1000 жителей

2

2

2

1,9

1,9

1,9

95,0

Количество спортивных сооружений

ед.

7

7

7

7

7

7

100

Приложение 9 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Образование г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Количество школ

ед.

2

2

2

2

2

2

100

Количество детских дошкольных учреждений

»

1

1

1

1

1

1

100

Обеспеченность населения общеобразовательными школами на 1000 учащихся

мест

1524

1485

1513

1520

1525

1528

100,3

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями на 1000 детей

»

1058

1068

1196

1294

1375

1467

138,6

Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 10 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Культура по г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатель

Единицы измерения

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год к 2005 году, %

отчет

оценка

прогноз

Количество культурно-просветительских организаций

ед.

4, в том числе 1 кино-
театр

5, в том числе 1 кино-
театр

5, в том числе 1 кино-
театр

5, в том числе 1 кино-
театр

5, в том числе 1 кино-
театр

5, в том числе 1 кино-
театр

125

Количество объектов историко-культурного назначения

ед.

4

4

4

4

4

4

100

Объем платных услуг населению

млн. руб.

13,0

15,0

18,0

22,0

27,0

32,0

246,2

Приложение 11 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Население г.п. Антополь на 2006–2010 годы

(человек)

Показатель

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Численность населения – всего

2018

1994

1959

1923

1891

1863

92,3

Из них:

моложе трудоспособного возраста

401

375

342

311

286

377

94,0

в трудоспособном возрасте

1087

1084

1077

1067

1055

1036

95,3

старше трудоспособного возраста

530

535

540

545

550

550

103,8

Численность населения, занятого в экономике

811

811

828

845

862

880

108,5

Естественный прирост

–25

–25

–25

–24

–24

–24

104

Механический прирост

–1

–1

–1

–1

–1

–1

100

Приложение 12 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Малое предпринимательство г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Численность малых предприятий

ед.

1

2

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

10

22

Количество работающих индивидуальных предпринимателей

чел.

23

26

29

32

35

35

152,2

Объем розничного товарооборота

млн. руб.

3000

3485

4050

4700

5460

6330

155

Объем платных услуг населению

»

50

60

75

90

110

135

153,9

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

»

3050

3545

4125

4790

5570

6465

113,6

Удельный вес малых предприятий в выручке от реализации работ, услуг

%

5

10

Доля занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общем количестве занятых в городском поселке

»

6,5

8,0

9,3

12,8

14,2

14,0

212,3

Доля поступлений налогов и платежей в бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства

»

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14

103,7

Приложение 13 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Занятость населения г.п. Антополь на 2006–2010 годы

(человек)

Показатели

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год к 2005 году, %

отчет

оценка

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

720

740

747

760

765

770

106,9

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

6

10

9

7

6

5

83,3

Уровень безработицы, %

0,7

1,2

1,0

0,8

0,7

0,6

Численность работающих пенсионеров

58

50

40

40

40

40

69,0

Создание новых рабочих мест

6

18

5

23

12

19

77 (за 2006–2010 гг.)

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

1

1

8

15

Антопольский филиал райпо

2

1

1

1

Организация швейного производства

20

Прочие

10

Индивидуальные предприниматели (включая наемных работников)

6

8

2

1

3

3

50,0

Профподготовка безработных

3

1

1

1

1

1

33,3

Таблица 2

Создание новых рабочих мест по г.п. Антополь на 2006–2010 годы

(рабочих мест)

Показатели

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2006–2010 годы

отчет

оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание новых рабочих мест в целом по г.п. Антополь

6

18

5

23

12

19

77

Из них:
промышленность

1

1

8

15

25

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

1

1

8

15

25

торговля и общественное питание:

2

1

1

1

5

Антопольский филиал райпо

2

1

1

1

5

бытовое обслуживание

20

20

организация швейного производства

20

20

Из общего количества по вновь создаваемым предприятиям (новым)

20

20

организация швейного производства

20

20

Из общего объема количество мест, созданных субъектами малого предпринимательства (включая наемных работников)

6

8

2

21

3

3

37

Приложение 14 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Финансовые показатели развития г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2010 год к 2005 году, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

отчет

оценка

прогноз

Налоговые поступления

млн. руб.

441

492,6

541,8

596

655,6

721,2

163,5

Удельный вес налоговых поступлений в объеме собственных доходов

%

3,3

3,3

3,3

3,4

3,5

3,5

Удельный вес налоговых поступлений в объеме бюджета района

»

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Расходы на ЖКХ

млн. руб.

31,5

31,8

39,4

42,5

46

49,9

158,4

Расходы на образование

»

800

940

1000

1078

1164

1257

157,1

Расходы на здравоохранение

»

882,1

975,5

1199

1295

1399

1517

172

Приложение 15 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

План мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития городского поселка Антополь Дрогичинского района Брестской области на 2006–2010 годы

Наименование мероприятия

Сроки реализации, год

Органы управления, ответственные за реализацию

Объем финансирования,
млн. руб.

Источники финансирования

Приобретение и монтаж оборудования для производства иглопробивного ватина

2007

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

50

Средства фонда занятости

Приобретение и установка котла ОВК-90 для обогрева производственного помещения старого цеха

2008

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

10

Кредиты банка, собственные средства

Приобретение и установка котла ОВК-90 для обогрева административно-бытового корпуса

2007

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

13

Кредиты банка, собственные средства

Ремонт производственного помещения старого цеха с целью размещения там швейного производства

2008

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

50

Кредиты банка, собственные средства

Оборудование здания под производство медицинской ваты

2009

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

70

Кредиты банка, собственные средства

Приобретение оборудования и освоение технологии производства медицинской ваты

2010

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика»

180

Кредиты банка, собственные средства

Приобретение оборудования для Антопольской больницы

2006–2010

УЗ «Дрогичинская центральная районная больница»

155,8

Средства областного и местного бюджетов

Приобретение техники (автобусов)

2007, 2010

Районный отдел образования

152,0

Средства местного бюджета

Приобретение звукоусилительной аппаратуры для Дома культуры

2008

Отдел культуры Дрогичинского райисполкома

12,0

Средства местного бюджета

Приобретение оборудования

2006–2007

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

605

Средства местного бюджета

Строительство водозабора

2006–2007

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

460

Средства республиканского и областного бюджетов

Строительство полигона ТБО

2009

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ»

900

Средства республиканского и областного бюджетов

Приобретение оборудования для оснащения магазинов

2006

Дрогичинское райпо

467

Средства республиканского бюджета, кредиты банка

Строительство распределительного газопровода

2007

ПРУП «Брестоблгаз»

1700

Средства республиканского бюджета, средства населения

Реконструкция ферм, телятников, приобретение сельскохозяйственной техники

2006–2010

СПК «Осиповичи»

6130

Собственные средства, кредиты

Реконструкция ВЛ-0,4 кВт г.п. Антополь

2006

Дрогичинская РЭС

131

Собственные средства

Выполнение мероприятий по наведению порядка в мелиоративной сети, защита земель от водной эрозии и подтопления

2007–2009

УП «Дрогичинская ПМС»

1100

Средства республиканского и областного бюджетов

Приобретение автомобиля-фургона, компьютерной техники

2006

Дрогичинский РУПС

25,0

Собственные средства

Организация производства

2009

Субъекты малого предпринимательства

700

Собственные средства

Организация швейного производства

2008

Субъекты малого предпринимательства

700

Собственные средства

Организация услуг

2007, 2010

Субъекты малого предпринимательства

710

Собственные средства

Строительство индивидуальных жилых домов

2006–2010

389

Собственные средства населения, кредиты


Приложение 16 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий, нежилых помещений и сооружений, расположенных на территории г.п. Антополь


п/п

Наименование юридического лица

Адрес юридического лица

Форма собственности

Наименование имущества

Пло-
щадь

Остаточ-
ная стоимость на 1 января 2006 г. (млн. руб.)

Предложения по дальней-
шему использо-
ванию

Срок вовлечения в оборот

Мероприятия

Номер
лота (инвестора)

Число рабочих мест

Предпо-
ложи-
тельная стоимость продажи, млн. руб.

Мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

КУО ОУ «Дрогичинский КБО»

г. Дрогичин, ул. Ленина, 30

Коммунальная

2-й этаж Дома быта

199,7

6,2

Продажа

2008

Поиск покупателей

1

20

7,0

Под организацию швейного производства

2

Антопольский филиал Дрогичинского райпо

г.п. Антополь

Частная

Магазин «Лянок»

60,0

8,3

Продажа

2006–2007

2

9,0

Использование под магазин

3

Антопольский филиал Дрогичинского райпо

г.п. Антополь

»

Магазин «Техника»

230,0

27,9

Реконструкция

2006–2007

Проводятся мероприятия для осуществления реконструкции

28,0

Перепрофилирование под продовольственный рынок

4

Антопольский филиал Дрогичинского райпо

г.п. Антополь

»

Здание кочегарки

52

6,7

Снос

2007–2008

Изготовление документации, согласование Белкоопсоюза на продажу

Снос

5

ОАО «Антопольская ВПФ»

г.п. Антополь, ул. Советская, 153

»

Здание склада для хранения хлопка

1536

72,9

Аренда, продажа

2007–2008

Подготовка документов к продаже, сдаче в аренду

73,0

Сдача в аренду под склад

6

ОАО «Антопольская ВПФ»

»

Здание прядильного цеха

1132

38,2

Реконструкция

2007

Подготовительные мероприятия к реконструкции

Под швейный цех (для собственных нужд)

7

ОАО «Антопольская ВПФ»

»

Здание мазутной станции

233

34,3

Реконструкция

2007

»

Под цех расфасовки ваты

8

ОАО «Антопольская ВПФ»

»

Здание котельной

491

111,5

Модернизация

2007

Подготовительные мероприятия к проведению модернизации

Использование по назначению

9

Филиал «Дрогичинская льносемстанция» КУП «Брест-
льносемстанция»

г.п. Антополь, ул. Советская, 12

Коммунальная

Бывшее административное здание

148,0

5,9

Реконструкция

2007

Под мастерскую по ремонту оборудования для собственного использования


Приложение 17 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Основные производственно-экономические показатели сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного кооператива «Осиповичи» за 2001–2005 годы

Основные показатели

Единица измерения

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Наличие сельхозугодий

га

5353

5350

4887

5264

5204

Наличие пашни

га

1978

1956

1703

1641

1623

Рост валовой продукции сельского хозяйства

%

85,7

94

89,9

139

92,6

Валовое производство

Зерна

т

2348

2576

2401

3306

2440

Картофеля

т

508

237

252

676

181

Сахарной свеклы

т

463

636

926

849

273

Урожайность:

зерна

ц/га

23,9

24,6

19,9

26,8

21,4

картофеля

ц/га

68,6

57,8

68,1

169

107

сахарной свеклы

ц/га

132

98

142

121

91

Заготовлено кормов

Всего

т к. ед.

4446

4026

4228

4409

1949

На условную голову

ц к. ед.

23,8

32,6

26,7

26,3

11,8

Выход кормовых единиц с 1 га сельхозугодий

ц

18,6

19,2

19,4

22,7

20,1

Выход кормовых единиц с 1 га пашни

ц

38,9

35,5

35,2

51,1

33,1

Наличие крупного рогатого скота – всего

гол.

2516

2442

2137

2234

2150

В том числе:

коров

гол.

886

900

815

815

815

свиней

гол.

17

Наличие крупного рогатого скота на 100 га сельхозугодий

гол.

47

46

44

42

41

Валовой надой молока

т

1681

1616

1564

1852

2150

Удой на 1 фуражную корову

кг

1897

1796

1919

2272

2628

Валовой привес крупного рогатого скота – всего

т

209

182

148

199

186

Среднесуточный привес крупного рогатого скота

г

311

285

275

345

379

Производство молока на 100 га сельхозугодий

ц

314

302

320

352

413

Производство мяса на 100 га сельхозугодий

ц

34

36

38

32

37

Выход телят на 100 коров и телок

ц

70

87

84

88

102

Продажа государству

Зерна

т

590

744

305

580

835

Молока – всего

т

1888

1631

1714

2192

2300

В том числе:

общественного

т

1351

1246

1172

1606

1803

населением

т

537

385

542

586

497

Мяса

т

201

162

125

138

178

Сахарной свеклы

т

420

491

829

762

269

Прибыль

тыс. руб.

–96

–128

–244

37

58

Рентабельность

%

–13

–12

–22,5

2,2

2,7

Среднегодовая численность работающих в сельхозпроизводстве

чел.

345

285

255

162

153

Приложение 18 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Показатели развития здравоохранения в г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Наименование мероприятий

Срок

Организация работы больницы сестринского ухода на 25 коек в г.п. Антополь

16 января 2006 г.

Организация работы по принципу врача общей практики в Антопольской поликлинике

2010 год

Кадровое обеспечение: подготовка врачей первичного звена

2006–2010 годы

Внедрить повсеместно предварительную запись и самозапись на прием к врачу в Антопольской городской поликлинике

2007 год

Внедрение централизованного приема вызовов диспетчером Антопольской скорой помощи

2006 год

Антопольская горбольница и поликлиника: капитальный ремонт поликлиники

2006 год

Приложение 19 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Охрана окружающей среды г.п. Антополь на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Год

2006

2007

2008

2009

оценка

прогноз

Объем средств, направляемых на природоохранные мероприятия, – всего

млн. руб.

160

700

350

1300

В том числе:

из областного бюджета

»

300

450

из районного бюджета

»

из республиканского бюджета

»

160

350

350

850

Мероприятия:

строительство водозабора

млн. руб.

160

завершение строительства водозабора (в том числе станция обезжелезивания)

»

300

выполнение мероприятий по наведению порядка в мелиоративной сети, защита земель от водной эрозии и подтопления

»

350

350

400

обустройство полигона ТБО

»

900

Приложение 20 к Программе
социально-экономического
развития городского поселка
Антополь Дрогичинского
района Брестской области
на 2006–2010 годы

Объемы и источники финансирования социально-экономического развития г.п. Антополь на 2006–2010 годы

(млн. руб.)

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2006–2010 годы

Необходимо средств – всего

8 512

9 031

7 382

8 765

8 215

41 905

В том числе:

собственных

3 308

1 232

1 647

1 716

1 999

9 902

бюджетных

5 022

7 754

5 687

7 001

6 165

31 629

из них:

республиканский бюджет

440

2 355

350

850

15

4 010

областной бюджет

1 402

1 712

1 520

2 054

1 730

8 418

районный бюджет

3 180

3 687

3 817

4 097

4 420

19 201

кредиты банков

42

45

48

48

51

234

инновационные доходы

140

140

Из общего объема финансирования

На развитие производственной сферы – всего

2 806

2 643

1 500

1 540

1 780

10 269

В том числе:

собственные средства организаций

2 806

1 093

1 500

1 540

1 780

8 719

бюджетные

1 550

1 550

из них:

республиканский бюджет

1 500

1 500

районный бюджет

50

50

На жилищное строительство – всего

70

275

79

80

85

589

В том числе:

бюджетные

200

200

из них:

республиканский бюджет

200

200

средства населения, включая кредиты

70

75

79

80

85

389

На развитие коммунального хозяйства – всего

784

1 307

1 086

1 183

1 289

5 649

В том числе:

бюджетные

784

1 297

1 086

1 183

1 289

5 639

из них:

республиканский бюджет

220

300

520

областной бюджет

145

145

районный бюджет

419

997

1 086

1 183

1 289

4 974

средства организаций

10

10

На развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания – всего

467

41

47

68

105

728

В том числе:

собственные средства

402

20

30

50

80

582

республиканский бюджет

60

5

5

70

районный бюджет

5

16

17

18

20

76

На развитие социальной сферы – всего

4 225

4 115

4 320

4 594

4 956

22 210

В том числе:

республиканский бюджет

10

10

областной бюджет

1 257

1 412

1 520

1 604

1 730

7 523

районный бюджет

2 756

2 624

2 714

2 896

3 111

14 101

внебюджетные средства

72

79

86

94

105

436

инновационный фонд

140

140

На развитие образования – всего

2 892

2 724

2 940

3 177

3 432

15 165

В том числе:

областной бюджет

1 257

1 358

1 466

1 584

1 710

7 375

районный бюджет

1 488

1 358

1 466

1 584

1 711

7 607

внебюджетные средства

7

8

8

9

11

43

инновационный фонд

140

140

На развитие здравоохранения – всего

1 020

1 212

1 292

1 334

1 432

6 290

В том числе:

республиканский бюджет

10

10

областной бюджет

54

42

20

20

136

районный бюджет

962

1 095

1 182

1 241

1 323

5 803

внебюджетные средства

58

63

68

73

79

341

На развитие культуры – всего

313

179

88

83

92

755

В том числе:

областной бюджет

12

12

районный бюджет

306

171

66

71

77

691

внебюджетные средства

7

8

10

12

15

52

На природоохранные мероприятия – всего

160

650

350

1 300

2 460

В том числе:

республиканский бюджет

160

350

350

850

1 710

областной бюджет

300

450

750