О Программе социально-экономического развития Климовичского района на 2006 - 2010 годы

Решение Климовичского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. № 18-3

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

27 декабря 2006 г. № 18-3

О Программе социально-экономического развития Климовичского района на 2006–2010 годы

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы», Плана мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского народного собрания, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006 г. № 222рп, Климовичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Климовичского района на 2006–2010 годы.

2. Климовичскому районному исполнительному комитету довести Программу социально-экономического развития Климовичского района на 2006–2010 годы до заинтересованных.

3. Отделу экономики Климовичского районного исполнительного комитета обеспечить координацию работ по реализации указанной Программы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Климовичского районного исполнительного комитета по курируемым вопросам и постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономики и налогообложения Климовичского районного Совета депутатов.

Председатель

Н.Н.Долгун

УТВЕРЖДЕНО Решение
Климовичского районного
Совета депутатов 27.12.2006 № 18-3

ПРОГРАММА
социально-экономического развития Климовичского района на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Климовичского района на 2006–2010 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222), Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), поручением Правительства о разработке системы мер по стимулированию развития регионов (районов, малых и средних городов) на 2006–2010 годы, решением Могилевского областного Совета депутатов от 26 октября 2006 г. № 19-1 «О Программе социально-экономического развития Могилевской области на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 216, 9/5631).

2. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Климовичского района в 2001–2005 годах, определены цели, задачи, приоритеты и ожидаемые результаты социально-экономического развития района на 2006–2010 годы.

Разработка Программы дает возможность определить пути социально-экономического развития района на пятилетие с учетом складывающихся условий и конкретных потребностей жителей, позволит создать условия для рационального использования их ресурсов, решения социальных проблем, улучшения условий труда и жизни населения, более активно использовать накопленный потенциал историко-культурного наследия, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха, обеспечить взаимосвязанное развитие городов и прилегающих территорий.

ГЛАВА 2
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА ЗА 2001–2005 ГОДЫ

3. В прошедшем пятилетии работа Климовичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) была направлена на решение задач и достижение параметров прогноза социально-экономического развития района на 2001–2005 годы и мероприятий по его реализации, выполнение ежегодных прогнозов социально-экономического развития.

Основными направлениями в 2001–2005 годах были:

развитие агропромышленного комплекса, жилищного строительства;

улучшение финансового состояния организаций на основе повышения эффективности производства, активизация инвестиционной деятельности, обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения, создание необходимых условий для развития субъектов малого предпринимательства.

Однако по объективным причинам из доведенных прогнозных параметров выполнены только показатели по розничному товарообороту, платным услугам, вводу в эксплуатацию жилья.

За 2001–2005 годы определилась тенденция повышения реальных доходов населения, снижения безработицы, уровень которой снижен с 1,99 процента в 2000 году до 1,6 процента в 2005 году.

4. Деятельность промышленного комплекса района в 2001–2005 годах была направлена на сохранение имеющегося производственно-технического потенциала и его дальнейшее наращивание, повышение качества и увеличение объемов выпуска продукции, расширение ассортимента, создание рабочих мест.

При доведенном прогнозном параметре по объему промышленного производства 124–125 процентов, потребительским товарам – 108,3 процента прирост составил соответственно 103,2 и 104,1 процента.

В 2001–2005 годах промышленные предприятия района осуществляли выпуск продукции на имеющихся производственных площадях с учетом спроса на выпускаемую продукцию, расширением ассортимента, повышением ее конкурентоспособности. При этом использование мощностей в производстве было задействовано неравномерно, от 15 до 100 процентов.

Из промышленных предприятий района по производству промышленной продукции выполнили пятилетнее задание республиканское унитарное предприятие (далее – РУП) «Климовичский ликеро-водочный завод» (задание на пятилетие 124 процента, фактически – 154,2 процента), филиал республиканского унитарного производственного предприятия (далее – РУПП) «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод» (задание – 130,8 процента, фактически – 142,4 процента).

За 2001–2005 годы в районе созданы промышленные предприятия, в том числе государственное лесохозяйственное учреждение (далее – ГЛХУ) «Климовичский лесхоз», производственное частное унитарное предприятие (далее – ПЧУП) «Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов». В течение 2002–2005 годов ГЛХУ «Климовичский лесхоз» работало стабильно, наращивало объемы производства. За четыре года объем промышленного производства ГЛХУ «Климовичский лесхоз» возрос в 6,6 раза при запланированном росте 127,5 процента.

В течение 2001–2005 годов предприятия расширяли ассортимент выпускаемой продукции. За 2005 год промышленными предприятиями расширен ассортимент изделий на 49 видов, из них филиалом РУПП «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод» на 40 видов, из них 15 кондитерских и 25 хлебобулочных, РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» – на 8 видов, из которых 3 вида водок, 2 вида вин плодовых, 2 вида настойки, ликер десертный «Кофейный», открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Климовичский молочный завод» – на 1 вид (бифидокефир «Бодрость»). Кроме того, за период 2001–2005 годов РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» освоено 7 новых видов продукции («Сидр», настойки сладкие, коньяк, бренди, бальзам «Старославянский», напиток газированный «Вдохновение», аперитив «Бриз»), филиалом РУПП «Могилевхлебпром» освоено производство повидла яблочного, ОАО «Климовичский молочный завод» – напитка «Прохлада».

За истекший период 2001–2005 годов изменилась структура потребительских товаров: увеличен выпуск продовольственных товаров на 25,8 процента, непродовольственных – на 6,2 процента, соответственно снижен выпуск ликеро-водочных изделий на 31,9 процента.

За 2001–2005 годы по району обеспечен прирост объема потребительских товаров на 4,1 процента при задании 8,3 процента. Задание по приросту потребительских товаров за 2001–2005 годы перевыполнено филиалом РУПП «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод» на 18,7 процента.

5. Развитие агропромышленного комплекса района в 2001–2005 годах было направлено на удовлетворение потребности населения в продуктах питания и перерабатывающей отрасли сырьем, проводилась целенаправленная работа по увеличению производства валовой продукции и выходу сельскохозяйственных предприятий на рентабельную работу.

Пятилетнее задание доводилось по производству основных видов сельскохозяйственной продукции (зерно, картофель, овощи, плоды и ягоды, скот и птица, молоко, яйцо) во всех категориях хозяйств, в том числе сельскохозяйственным предприятиям, а также государственные закупки основных видов сельскохозяйственной продукции (зерно, скот и птица, молоко, яйцо).

С 2000 по 2005 год производство молока по всем категориям хозяйств возросло с 25,2 тысячи тонн (далее – тыс. тонн) до 29,7 тыс. тонн (115,9 процента), мяса – с 3,8 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн (128,9 процента), зерна (в весе после доработки) – с 30,6 тыс. тонн до 41,9 (136,9 процента). Средний удой на одну фуражную корову в 2005 году составил 2851 килограмм против 2109 в 2000 году, или увеличился на 35,2 процента. Производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на 43,2 процента при прогнозе на 22 процента.

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства в районе осуществлялось преобразование низкорентабельных сельскохозяйственных организаций и ликвидация убыточных. Всего с этой целью в районе реорганизовано 5 хозяйств: сельскохозяйственные производственные кооперативы «Колхоз «Новая жизнь», «Колхоз имени Янки Купалы», «Колхоз «Галичский», ОАО «Свинокомплекс «Сосны», унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Осмоловичи».

В 2005 году в районе введены два агрогородка: Тимоново и Родня.

6. Наметилась положительная тенденция в привлечении инвестиций в экономику района. В действующих ценах объем инвестиций составил 70,3 миллиарда (далее – млрд.) рублей, с учетом индекса роста цен – 55,1 млрд. рублей, что составляет 138,5 процента.

Около 30 процентов от общего объема инвестиций ежегодно направлялось на строительство жилья на селе.

Реализованы инвестиционные проекты по переводу на газ котельной ОАО «Климовичский молочный завод», РУП «Климовичский ликеро-водочный завод», что позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции.

7. За 2001–2005 годы в районе введено в эксплуатацию 31,1 тысячи квадратных метров (далее – тыс. кв. м) общей площади жилых домов, в том числе на селе – 17,3 тыс. кв. м, при планируемой 30,8 квадратного метра, построен 421 дом, в том числе на селе – 225 домов, капитальных вложений на строительство жилья освоено в сумме 15,5 млрд. рублей, каждый год в течение пятилетия увеличивалась средняя обеспеченность населения общей жилой площадью. Обеспеченность жителей района жилой площадью на 1 января 2001 г. составляла 21,2 квадратного метра на одного человека, на 1 января 2006 г. – 24,4 квадратного метра.

8. В течение последних лет при положительном сальдо наметилась устойчивая тенденция роста экспортных поставок. По итогам 2005 года они составили 3,2 миллиона (далее – млн.) долларов США и увеличились на 38,6 процента к уровню 2000 года при запланированном росте 40 процентов.

В общем объеме экспорта наибольший удельный вес составляли поставки продукции ОАО «Климовичский молочный завод» (свыше 60 процентов). За 2001–2005 годы устойчивые внешнеэкономические отношения сложились с Российской Федерацией (в 2005 году доля экспорта составила 89,7 процента).

9. По итогам работы за 2001–2005 годы темп роста объема розничного товарооборота составил 161,7 процента при задании на пятилетие 141 процент, изменилась его структура, повысился спрос на непродовольственную группу товаров.

Обеспечена бесперебойная торговля всеми продовольственными и основными непродовольственными товарами. В общем объеме доля отечественных товаров достигала более 85 процентов. В районе получили развитие торговые предприятия различных форм собственности. Проведена работа по переводу индивидуальных предпринимателей с открытых рынков в обустроенные помещения, проводилась работа по совершенствованию безналичных расчетов. В торговой сети установлены 2 платежных терминала для безналичных расчетов посредством банковских пластиковых карточек.

По состоянию на 1 января 2006 г. в районе насчитывается 28 субъектов малого предпринимательства (юридические лица), в том числе 20 фермерских хозяйств, 314 индивидуальных предпринимателей. В течение 2001–2005 годов в районе открылось 6 коммерческих организаций. В сфере индивидуального предпринимательства за 2001–2005 годы создано свыше 250 новых рабочих мест.

10. За 2001–2005 годы прирост объема платных услуг населению составил 197,2 процента при прогнозе 122,2 процента.

В сфере услуг наибольшую долю составляли услуги жилищно-коммунального хозяйства (свыше 50 процентов), бытового обслуживания населения (свыше 10,0 процента), связи (свыше 20,0 процента).

За 2005 год в расчете на одного жителя реализовано услуг на 246,8 тыс. рублей, что выше среднеобластного показателя.

По состоянию на 1 января 2006 г. в районе функционировало 9 комплексных приемных пунктов бытового обслуживания населения. По сравнению с 2000 годом в городе увеличилось до 9 количество парикмахерских мест (в 2000 году функционировало 1 место), 1 индивидуальный предприниматель оказывает услуги по ремонту обуви (создано 2 рабочих места), 1 – услуги по ремонту мебели, 1 – изготовление ритуальных изделий, 3 – услуги цифровой фотографии, 32 индивидуальных предпринимателя оказывают услуги пассажирского транспорта.

11. В течение истекшего пятилетия проводилась работа по обновлению республиканского унитарного дочернего коммунального автотранспортного предприятия «Автопарк-9». Из 20 автобусов было обновлено 11 автобусов, из 16 грузовых машин – 4 машины.

Емкость телефонных сетей увеличилась и составила по городским телефонным сетям 5,7 тысячи номеров (167,6 процента), по сельским телефонным сетям – 3,0 тысячи номеров (136,4 процента). Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей возросла с 17,3 до 31,2 телефона.

12. Большое внимание в деятельности жилищно-коммунальных служб уделялось обеспечению выполнения государственных социальных стандартов, повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. Для выполнения программы энергосбережения переведена на природный газ 1 котельная, на местные виды топлива – 5 котельных, что позволило уменьшить потребление топочного мазута, полностью уйти от потребления печного бытового топлива и угля.

За 2001–2005 годы выполнены значительные объемы дорожно-восстановительных работ: капитальный, текущий (ямочный) ремонт. На асфальтобетонное покрытие улиц, гравийно-песчаную подсыпку, высаживание деревьев, кустарников и цветов только в 2005 году освоено средств на сумму 3,2 млрд. рублей, в том числе бюджетных 1,4 млрд. рублей, средств предприятий и организаций – 1,4 млрд. рублей, средств населения – 0,4 млрд. рублей.

13. В 2001–2005 годах в районе осуществлялись меры по повышению эффективности использования государственного имущества. Через аукцион и посредством адресной продажи продано 8 неиспользуемых объектов коммунальной собственности. Проведено 5 результативных аукционов по продаже государственного имущества, сдано в аренду 2431 квадратный метр неиспользуемых и неэффективно используемых площадей (в 2000 году – 9867 квадратных метров).

14. За период 2001–2005 годов отремонтировано текущим ремонтом улиц и проездов – 28,5 тыс. кв. м, капитальным – 25 тыс. кв. м. Сделана объездная дорога с твердым покрытием между РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» и железнодорожным вокзалом, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Железнодорожная и Кирова, установлено декоративное железобетонное ограждение протяженностью 1,73 километра, производилось озеленение улиц города и района, благоустройство дворовых территорий, отделка фасадов жилых домов, общественных и производственных зданий. Проводились работы по восстановлению городского водоема с устройством зоны отдыха, приступили к созданию зоны отдыха на реке Калиница. На территории района установлен единый санитарный день – четверг.

15. В течение 2001–2005 годов особое внимание уделялось выполнению доведенного задания по росту реальной заработной платы, совершенствованию пенсионного обеспечения, развитию сетей учреждения социального обслуживания. Так, за истекшее пятилетие реальная заработная плата возросла почти в 2 раза, среднемесячная заработная плата работников народного хозяйства составила 354,2 тыс. рублей.

Сформирован и поддерживался в актуальном состоянии банк данных семей, нуждающихся в социальной поддержке.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2006–2010 ГОДЫ

16. Главная цель пятилетия на 2006–2010 годы – дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики, для достижения которой необходимо обеспечить:

рост реальных денежных доходов населения за счет повышения производительности труда, пенсий, пособий и других социальных выплат;

значительный рост инвестиций в основной капитал;

меры по развитию сферы услуг, а также образования, здравоохранения, культуры;

эффективность агропромышленного комплекса и развитие социальной инфраструктуры села;

создание благоприятных условий для трудового, профессионального и физического совершенствования человека;

осуществление мер по улучшению демографической ситуации в области.

17. Приоритеты развития района на 2006–2010 годы вытекают из определенных задач. К ним относятся:

инновационное развитие экономики района;

наращивание экспортного потенциала;

развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности его работы, социальное возрождение села;

жилищное строительство.

ГЛАВА 4
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА В 2006–2010 ГОДАХ

18. Реализации целей и приоритетов социально-экономического развития Климовичского района в 2006–2010 годах будет способствовать бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика государства, развитие рыночной инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства.

19. Важным фактором для повышения эффективности работы промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности экономики района является инвестиционная политика.

В предстоящем пятилетии будут вестись работы по следующим направлениям: энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии; новые технологические процессы в промышленности, агропромышленном комплексе, медицине.

За 2006–2010 годы прогнозируется увеличить объем инвестиций в основной капитал в 2,15 раза к уровню 2005 года и привлечь на инвестиционные цели в 2010 году 52 млрд. рублей (в прогнозных ценах 2006 года).

Для выполнения запланированных показателей:

РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» планирует провести реконструкцию и техперевооружение отдельных производств, а также приобретение основных средств на сумму 6,0 млрд. рублей, которые будут способствовать расширению и увеличению видов продукции. Планируется приобрести новую линию по розливу алкогольной продукции в сувенирном исполнении, установить оборудование по выпуску соков плодово-ягодных натуральных в современных видах упаковки;

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» планирует за 2006–2010 годы произвести установку линии по переработке масличных культур, комплексную автоматизацию зерноочистительного отделения мельницы, размольных отделений. На эти цели планируется объем инвестиций в сумме свыше 2 млрд. рублей, из них собственные средства предприятия составят 1,7 млрд. рублей;

филиал РУПП «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод» планирует произвести техперевооружение тесторазделочного отделения линии по производству булочных изделий, цеха плодопереработки.

За текущее пятилетие планируется окончить строительство сетей и сооружений хозпитьевого водоснабжения в городе Климовичи, завершить водное благоустройство зоны отдыха на реке Калиница города Климовичи, произвести капитальный ремонт очистных сооружений с устройством станции разделения навозных стоков в производственном участке «Сосны» ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», здания городского Дома культуры, улица Северная, 1, построить станцию обезжелезивания в городе Климовичи, котельную в районе центральной районной больницы на природном газе и местных видах топлива, контейнерную котельную в деревне Высокое (поселок переселенцев) с последующей ликвидацией теплосети 1,3 километра и неэффективной котельной в деревне Высокое, очистных сооружений сельскохозяйственного колледжа, здание военкомата.

Реализация вышеуказанных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетного финансирования (29–31 процент), кредитов банка (25–32 процента), собственных средств организаций (15–31 процент).

20. С целью выполнения пятилетних заданий по производству промышленной продукции и потребительских товаров филиал РУПП «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод» планирует увеличить производство улучшенных сортов хлеба на 15 процентов, подовых – на 25 процентов.

С 2007 года РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» будет расширен ассортимент вина улучшенного качества не менее пяти рецептур с годовой квотой на производство 10 тысяч декалитров (далее – тыс. дал).

Производство слабоградусных напитков до 7 градусов увеличит объем выпускаемой продукции не менее 5 тыс. дал. Проводится работа по расширению ассортимента ликеров.

Прирост объема производства на филиале ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод «Климовичский» будет обеспечен за счет ежегодного увеличения объемов производства масла животного не менее чем на 5 процентов, сухих молочных продуктов – на 4 процента, цельномолочной продукции – на 8 процентов.

ПЧУП «Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов» в течение последующего пятилетия будет наращивать объемы производства рентабельной продукции.

Планируется расширить производство за счет:

тротуарной плитки, бордюрного камня;

вагонки, доски пола, пропитанного пиломатериала (импрегнированного);

переработки резиносодержащих отходов путем дробления с получением следующих фракций: мазут, углесодержащий твердый осадок и металлолом.

С учетом производства новых видов продукции на предприятии будет создано дополнительно 60 новых рабочих мест.

За 2006–2010 годы предусматривается увеличить объем производства промышленной продукции на 37,9 процента, потребительских товаров – на 46,1 процента согласно приложениям 1, 2.

В стадии рассмотрения находится вопрос по проведению исследовательских работ по запасам торфа в поселке Великий Мох Киселево-Будского сельского Совета с целью возобновления его добычи.

21. В целях повышения эффективности производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дальнейшего улучшения качественных показателей развития агропромышленного комплекса необходимы:

создание условий, направленных на предотвращение дальнейшего ухудшения демографической ситуации, сокращение оттока образованного и трудоспособного населения из сельской местности;

углубление специализации сельскохозяйственного производства;

реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности растениеводческой и животноводческой продукции, совершенствованию работы перерабатывающих организаций;

техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственного производства, основанное на оптимизации структуры и состава машинно-тракторного парка в земледелии и животноводстве;

приоритетное развитие эффективного крупнотоварного производства;

усиление мотивации работников сельского хозяйства путем обеспечения гарантированного минимального уровня оплаты труда с учетом особенностей сельскохозяйственного производства, совершенствования системы вознаграждения за труд при максимальном ориентировании на использование каждым работником резервов увеличения производства (урожайности культур, продуктивности животных, производительности труда, снижения материальных и топливно-энергетических затрат);

улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса на основе повышения качества подготовки специалистов и создание надлежащих жилищно-бытовых и других условий для их закрепления на селе. В 2006–2010 годах прогнозируется темп роста объема валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – 140,0 процента. Для достижения поставленной задачи предполагается в 2005–2010 годах в растениеводческой отрасли: перепрофилировать 2,5 тысячи гектаров (6 процентов) от пахотных земель в менее продуктивные луговые земли и лесные насаждения, принимать меры по наращиванию объемов продукции растениеводства за счет повышения плодородия земли, селекционно-семеноводческого совершенствования сортов семян, произвести реконструкцию и восстановление, а также ремонтно-эксплуатационные работы осушительных систем, производить ежегодно известкование не менее 5–6 тысяч гектаров кислых почв, расширить посевы озимых зерновых культур: озимой пшеницы, озимого тритикале, диплоидной ржи; в структуре яровых зерновых культур – зернобобовых, увеличение посевов высокоурожайных сортов озимой и яровой пшеницы, тритикале, ярового ячменя;

в животноводческой отрасли: создать прочную кормовую базу, улучшить структуру кормовых угодий, создать страховой запас для общественного поголовья и скота, находящегося у населения, и интенсификации молочного скотоводства, обеспечить производство собственных кормов (включая летние зеленые) не менее 45 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, заготовить кормов для стойлового содержания животных не менее 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, создать и высокоэффективно использовать долгосрочные культурные пастбища вблизи животноводческих ферм (из расчета не менее 0,45 гектара на одну корову), обеспечить дальнейшую интенсификацию молочного скотоводства путем внедрения прогрессивных технологий в специализированных хозяйствах.

В 2006–2010 годах планируется провести техническую реорганизацию и установить современное оборудование на 8 молочнотоварных фермах, в помещениях подсобного хозяйства ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов «Сосны».

22. В течение 2006–2010 годов планируется совершенствовать инфраструктуру сельских населенных пунктов путем формирования качественно новых типов сельских поселений – 7 агрогородков.

За период 2006–2010 годов планируется для сельскохозяйственного производства приобрести 46 единиц тракторов, 45 зерноуборочных, 34 кормоуборочных и 2 картофелеуборочных комбайна, 8 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, 41 сеялку, 13 машин для защиты растений и семян, 11 – для внесения минеральных удобрений, 3 картофелесажалки, на сумму не менее 3 млрд. рублей – машин и оборудования зерноочистительно-сушильного хозяйства, на сумму 3,2 млрд. рублей – для животноводческих ферм.

По включенным в районную программу сельским населенным пунктам, в которых намечается формирование агрогородков, в сфере жилищно-коммунального обслуживания предусматривается развитие трех приоритетных направлений инфраструктуры коммунального обслуживания населения:

водоснабжение – реконструкция и восстановление артезианских скважин, водопроводных сетей;

теплоснабжение – проведение реконструкции с заменой устаревших котлов на более экономичные, в том числе с использованием местных видов топлива;

санитарная очистка и утилизация отходов, благоустройство – приобретение 5 единиц специальной коммунальной техники и 150 штук металлических контейнеров для организации сбора бытовых отходов, восстановление дорожных покрытий, пешеходных дорожек, бордюрных ограждений (капитальные вложения 810 млн. рублей).

Получит дальнейшее развитие система газоснабжения в сельской местности:

2007 год – перевод жилого фонда со сжиженного на природный газ деревень: Лобжа – 90 домов, Полошково – 70 домов, строительство 2 газораспределительных пунктов в этих деревнях;

2008 год – перевод жилого фонда со сжиженного на природный газ деревни Родня – 150 домов, строительство газораспределительного пункта;

2009 год – перевод жилого фонда со сжиженного на природный газ деревни Высокое – 70 домов, строительство газораспределительного пункта.

Финансирование строительства систем газоснабжения в сельской местности будет осуществляться за счет всех источников финансирования, сумма по которым составит 1,2 млрд. рублей.

В плане электроснабжения и уличного освещения Климовичские электрические сети предусматривают проведение ремонта, реконструкции и строительства электрических сетей 0,4–10 кВ сельскохозяйственного назначения протяженностью не менее 74,24 километра, в том числе с применением воздушных линий электропередач с самонесущими изолированными проводами, сумма – 1,8 млрд. рублей.

За период 2006–2010 годов прогнозируется построить 269 домов в сельской местности. На жилищное строительство планируется привлечь 19,7 млрд. рублей кредитных ресурсов ОАО «Белагропромбанк», 0,9 – собственных средств сельскохозяйственных организаций и 0,4 млрд. рублей – средств жилищно-инвестиционного фонда.

Развитие телекоммуникационной связи в сельской местности предусматривает:

модернизацию телефонных сетей;

обеспечение средствами стационарной телефонной связи.

На развитие связи в сельской местности планируется направить свыше 1,5 млрд. рублей.

В сфере здравоохранения планируется провести дооснащение врачебных амбулаторий медицинским оборудованием, транспортом.

В 2006 году на производственной базе филиала РУСП «Белгоспищепром «Приднепровская птицефабрика» (деревня Соболевка) в районе создана страусиная ферма (60 страусов), на базе ОАО «Климовичирайагропромтехснаб» (деревня Недведь) планируется создать конеферму на 50 голов.

Прирост валовой продукции по всем категориям хозяйств за 2006–2010 годы прогнозируется не менее 40 процентов.

23. К основным приоритетам в развитии экспорта на 2006–2010 годы могут быть отнесены:

расширение географии сбыта товаров предприятий;

всесторонняя поддержка мелких и средних экспортеров, способных перестраиваться под нужды внутреннего и внешнего рынка.

В 2006–2010 годах продукция организаций района будет экспортироваться на рынки Российской Федерации, в страны Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.

Дальнейший прирост объема экспорта района (до 2010 года) предусматривается в среднем на 6 процентов ежегодно.

Выполнение запланированных показателей в целом зависит от 3 промышленных предприятий города, которые постоянно осуществляют внешнеэкономическую деятельность, – это ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ПЧУП «Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов», РУП «Климовичский ликеро-водочный завод».

За период 2006–2010 годов ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» планирует увеличить экспорт производимой продукции со 188,8 тысячи долларов США в 2005 году до 746,7 тысячи долларов США в 2010 году. Предприятием ПЧУП «Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов» планируется ежегодно увеличивать поставки экспортируемой продукции не менее чем на 5 процентов, РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» к 2010 году увеличит объемы реализации своей продукции на экспорт в 5 раз.

В течение 2006–2010 годов расширится круг предприятий и организаций района, экспортирующих свою продукцию (филиал РУПП «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод», районное потребительское общество).

В общем объеме импорта наибольший удельный вес (85 процентов) занимает импортируемая продукция ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» – пшеница твердых сортов. За 2006–2010 годы предприятие планирует увеличить закуп пшеницы на 5,3 процента.

24. Основными задачами строительного комплекса района на предстоящее пятилетие должны стать реконструкция и модернизация производства, улучшение качества и резкое снижение энергоемкости и материалоемкости продукции, снижение объемов незавершенного строительного производства, обновление строительной базы, а также улучшение финансового состояния предприятий и организаций отрасли согласно приложению 3.

Так, из строительных организаций района государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Климовичская передвижная механизированная колонна № 256» за 2006–2010 годы планирует увеличить объем подрядных работ не менее чем на 120 процентов к достигнутому уровню 2005 года, государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Климовичская дорожно-ремонтная строительная передвижная механизированная колонна № 9» – на 125 процентов, дорожно-ремонтным строительным учреждением № 172 в 2006 году планируется ввести не менее 20,7 километра дорог, в 2007 году – 6,4 километра и произвести ремонт 25,2 километра, в 2008 году планируется отремонтировать 32,6 километра дорог, 2009 году – 24,6 километра, 2010 году – 24,7 километра. В 2006–2010 годах в строительной отрасли получат развитие предприятия малого бизнеса. В мае 2006 года создано частное строительное предприятие «Дизис» с численностью работающих 15 человек, которое планирует увеличивать численность работающих по мере увеличения объема строительно-монтажных работ.

За 6 месяцев 2006 года введено в эксплуатацию 7,4 тыс. кв. м жилой площади, или 104,5 процента к заданию, введен в эксплуатацию 31 одноквартирный жилой дом на селе общей площадью 2,8 тыс. кв. м (75,6 процента к заданию).

Учитывая потребность жителей района в обеспечении жильем (на общей очереди более 500 человек), взято направление на строительство жилья через жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК). В 2005 году начато строительство 40-квартирного дома, который сдан в эксплуатацию в текущем году. В настоящее время осуществляется строительство 50-квартирного жилого дома, сформирован ЖСК еще на 60 квартир, однако этого недостаточно, так как численность людей, состоящих на очереди, не уменьшается. В ближайшее время будут сформированы ЖСК для работников филиала РУПП «Могилевэнерго «Климовичские электрические сети», РУП «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов».

За 2006–2010 годы в районе прогнозируется ввести в эксплуатацию 53,2–56,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 296 одноквартирных жилых домов. Объем подрядных работ строительных предприятий за 2006–2010 годы возрастет не менее чем на 10 процентов, среднесписочная численность работников, занятых в строительстве, – на 2 процента.

25. Динамичное развитие отраслей экономики района, наращивание экспортного потенциала, а также необходимость обеспечения потребностей населения в транспортных услугах потребуют в предстоящем пятилетии устойчивого развития транспорта согласно приложению 4. Объем перевозок грузов транспортом общего пользования к концу 2010 года возрастет и составит 210 тыс. тонн, или 124,2 процента к уровню 2005 года. Объем пассажирских перевозок составит 100,2 процента. В связи с полным удовлетворением потребностей населения в услугах пассажирского транспорта количество маршрутов и рейсов в сельскую местность останется на уровне 2005 года. Дальнейшее развитие получат услуги транспорта, оказываемые индивидуальными предпринимателями.

Развитие предприятий связи будет ориентировано на обеспечение высокого качества и широкого ассортимента предоставляемых услуг. Перед отраслью стоят задачи по созданию современных и модернизации существующих сетей. Расширению номенклатуры и повышению качества услуг должны способствовать ускоренное развитие сети цифровой подвижной связи, организация нетрадиционных услуг почтовой связи, создание сети информационно-маркетинговых пунктов электронной торговли на базе отделений связи.

Районный узел электрической связи планирует в 2007 году ввести емкость автоматизированной телефонной станции на 456 номеров, в 2010 году – на 50 номеров. К 2010 году плотность телефонных аппаратов на 100 жителей составит 33,3 телефона.

26. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2006–2010 годах будет направлено на удовлетворение населения в платных услугах, развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов. Будет продолжена работа по обеспечению надежности и устойчивости функционирования услуг при одновременном снижении затрат на оказание услуг, благоустройство населенных пунктов, обеспечение населения качественной питьевой водой и создание благоприятных экологически чистых условий проживания.

Из предприятий и организаций района, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, наибольший удельный вес приходится на унитарное коммунальное предприятие (далее – УКП) «Коммунальник».

На балансе УКП «Коммунальник» числится 397 жилых домов. Для улучшения проживания граждан в течение 5 лет будет проведен поэтапный ремонт и реконструкция 8,379 тыс. кв. м площади, благоустройство 4 дворовых территорий.

Для качественной и своевременной санитарной очистки планируется приобрести 2 мусоровоза, продолжить работу по установке контейнеров. На эти цели планируется направить 190 млн. рублей.

С целью обеспечения населения и других потребителей качественной питьевой водой предусмотрена реконструкция и восстановление 3 артезианских скважин, водопроводных сетей протяженностью 3,05 километра, а также строительство сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Климовичи (1,8 млрд. рублей), строительство станции обезжелезивания в городе Климовичи (1,1 млрд. рублей). Будут проводиться работы по оборудованию квартир жилых домов приборами индивидуального учета воды – (планируется 4280 квартир), обеспечению населения центральным водоснабжением.

На обслуживании предприятия находятся 28 котельных. Для устойчивого теплоснабжения и эффективного расхода топливно-энергетических ресурсов предусмотрен ремонт и восстановление тепловых сетей протяженностью 1,3 километра, ремонт и восстановление 2 котельных. С целью выполнения задания по экономии топливно-энергетических ресурсов (5,5 тысячи условного топлива) будет использовано 22,6 тысячи условного топлива местных видов.

Общая протяженность улиц и подъездов в городе Климовичи составляет 58 километров, из них с усовершенствованным покрытием 52,5 километра. Для поддержания уличного покрытия планируется провести реконструкцию (капитальный ремонт) усовершенствованных покрытий протяженностью 15 километров (капитальные вложения 250 млн. рублей) и 1 километр (затраты 190 млн. рублей).

Планируется провести работы по уличному освещению, в частности восстановление сетей наружного освещения протяженностью 1,1 километра и устройство сетей наружного освещения протяженностью 0,24 километра (14,4 млн. рублей).

Ежегодный прирост платных услуг населению УКП «Коммунальник» составит не менее 10 процентов.

В сфере жилищно-коммунального обслуживания сельского населения предусматривается развитие четырех приоритетных направлений инфраструктуры коммунального обслуживания населения: жилищный фонд, водоснабжение, теплоснабжение, благоустройство и санитарная очистка.

В районе намечен комплекс мероприятий организационного, технического, экономического и правового характера, предусматривающий дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод, охрану подземных и поверхностных вод от загрязнения, совершенствование управления водопроводно-канализационным хозяйством, системы учета и контроля использования воды, нормативной базы и т.д.

Планируется ежегодно проводить ремонт водопроводных, канализационных, тепловых сетей, значительно расширить сети газоснабжения, обеспечить центральным водоснабжением вводимые в действие агрогородки. В течение 2006–2010 годов планируется перевод одной котельной на газ, установка на действующих котельных дополнительных котлов, работающих на местных видах топлива.

27. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары, расширение ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

совершенствование материально-технической базы отрасли;

совершенствование методов организации торговли.

В связи с тем что в объеме розничного товарооборота района районное потребительское общество занимает свыше 40 процентов, в текущем пятилетии его развитию будет уделяться значительное внимание.

Главными направлениями развития торговли в 2006–2010 годах являются:

расширение торговой сети за счет магазинов из легкосборных конструкций;

совершенствование ассортиментной политики, технологии торговых процессов, дооснащение магазинов холодильным оборудованием с учетом необходимости создания условий для торговли широким ассортиментом скоропортящихся товаров;

установление оптимального режима работы;

увеличение объемов реализации непродовольственных товаров в частном унитарном торговом предприятии «Климовичский промторг» за счет активной продажи в фирменных секциях предприятий отечественной промышленности, торговли ювелирными изделиями, увеличения реализации товаров в кредит.

На развитие материально-технической базы организаций торговли и общественного питания в 2006–2010 годах предполагается направить 1,3 млрд. рублей.

Будет продолжена работа по увеличению количества магазинов с внедрением прогрессивных форм торгового обслуживания, переводу торговых объектов с открытого рынка в обустроенные помещения.

Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, в общем количестве магазинов возрастет в 2010 году к 2005 году в 1,3 раза. Намечается расширение продажи товаров в кредит и по безналичному расчету, организация торговли по образцам, заказам и каталогам. Для более полного удовлетворения спроса населения предстоит расширить сеть отделов кулинарии, открыть кафетерии при продовольственных магазинах.

Так, за 2006–2010 годы число предприятий торговли увеличится на 15 единиц, торговая площадь увеличится на 0,55 тыс. кв. м, число предприятий общественного питания увеличится на 5 единиц.

Общий объем розничного товарооборота прогнозируется за 2006–2010 годы с приростом на 171,4 процента, при этом опережающими темпами будет развиваться товарооборот торговых организаций (прирост 76,3 процента) согласно приложениям 5, 6.

Произойдут изменения в развитии общественного питания. Будут произведены реконструкция и ремонт цеха полуфабрикатов и кондитерских цехов, которые обеспечивают снабжение полуфабрикатами и готовой продукцией сеть предприятий общественного питания и продовольственные магазины. Для снижения материальных затрат запланировано произвести замену устаревшего оборудования на менее энергоемкое (18 единиц). Для увеличения объемов розничного товарооборота общественного питания будут открыты: на базе городского магазина № 22 – отдел по реализации продукции общепита, 4 объекта быстрого обслуживания.

Товарооборот общественного питания возрастет за пятилетие на 71,6 процента к уровню 2005 года.

Численность занятых в торговле возрастет с 711 до 813 человек, или увеличится на 102 человека.

28. В 2006–2010 годах значительное внимание будет уделяться развитию сферы платных услуг на основе улучшения их качества, развития приоритетных видов. Предусматривается обеспечить в 2010 году прирост объемов оказания платных услуг населению на 53,0 процента к уровню 2005 года. Опережающими темпами будут развиваться услуги бытового характера, связи, банков согласно приложениям 7–9.

Значительное внимание будет уделяться развитию бытового обслуживания, при этом прогнозируется рост объемов услуг в целом по району на 190,9 процента, в том числе оказываемых УКП «Бытуслуги» на 99,2 процента.

С целью дальнейшего улучшения качества оказываемых услуг, расширения и обновления их ассортимента продолжится работа по укреплению материально-технической базы, улучшению финансового состояния предприятий бытового обслуживания населения, будет расширен перечень услуг для сельского населения – прокат сельскохозяйственного инвентаря и услуги по переработке сельскохозяйственной продукции.

УКП «Бытуслуги» планирует расширить объем оказываемых услуг населению, проживающему в сельской местности, через сеть комплексных приемных пунктов (планируется открыть не менее 2). За счет внедрения новых видов услуг (изготовление нити еловой для ритуальных изделий, ремонт мебели, вязка, изготовление и ремонт трикотажных изделий) за текущее пятилетие планируется дополнительно получить не менее 41 млн. рублей. С учетом спроса на швейную продукцию будет производиться расширение швейного цеха, планируется произвести ремонт прачечной.

В течение текущего пятилетия будет продолжена работа с населением по развитию ремесленной деятельности.

29. Развитие предпринимательства в районе в 2006–2010 годах будет осуществляться по следующим основным направлениям:

создание и развитие фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве животноводческой продукции, продукции садоводства, цветоводства;

развитие деревообработки, производство строительных материалов;

создание новых рабочих мест в сфере услуг;

развитие ремесленной деятельности.

В течение 2006–2010 годов планируется создание новых производств:

общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Легаж» (деревня Лозовица): производство тротуарной плитки; производство лесоматериалов;

частное унитарное предприятие (далее – ЧУП) «Юни-Виб»: производство железных дверей;

общество с дополнительной ответственностью (далее – ОДО) «Холли-БИВУД»: производство деревянных лодок и других изделий из дерева;

ПЧУП «Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов»: производство тротуарной плитки, бордюрного камня; производство вагонки, доски пола, пропитанного пиломатериала (импрегнированного); переработка резиносодержащих отходов путем дробления с получением следующих фракций: мазут, углесодержащий твердый осадок и металлолом. С целью расширения производства будет создано 60 дополнительных рабочих мест.

30. В предстоящем пятилетии прогнозируется обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной платы на основе увеличения объемов промышленного, сельскохозяйственного производства, производительности труда и улучшения качественных параметров развития экономики. Номинальную заработную плату к концу 2010 года планируется повысить на 82,7 процента к ожидаемому уровню 2005 года. Заработная плата одного работника на конец 2010 года в долларовом эквиваленте должна составить не менее 294 долларов США.

31. Согласно демографическому прогнозу в 2006–2010 годах сохранится тенденция сокращения общей численности населения района. Прогнозируется, что к концу 2010 года среднегодовая численность постоянного населения сократится до 28,2 тысячи человек, что составит 92,8 процента к уровню 2005 года согласно приложениям 10, 11.

32. Мероприятиями по улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы предусмотрено в течение 2006–2010 годов обеспечить перинатальный скрининг врожденных пороков развития и наследственных заболеваний плода в первом и втором триместре беременности, диагностику и лечение наследственных болезней новорожденных и детей (ответственные – учреждение здравоохранения «Климовичская центральная районная больница»); совершенствовать деятельность службы планирования семьи по вопросам добрачного консультирования, подготовки семьи к родам и пропаганды семейных родов, реабилитации после абортов; продолжить реализацию мероприятий по информированию подростков по вопросам сексуального здоровья; совершенствовать оказание медицинской помощи женщинам во время беременности и родов, новорожденным; организацию массового медицинского обследования населения; оказание первичной медико-санитарной помощи населению; развитие и внедрение стационарзамещающих технологий; профилактику заболеваний и популяризацию здорового образа жизни.

В районе продолжается реконструкция действующего учреждения социальной защиты «Климовичский территориальный центр обслуживания населения» со структурными подразделениями:

отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования;

отделение срочного социального обслуживания для всех категорий населения;

отделения психологической помощи и реабилитации;

отделение дневного пребывания для детей-инвалидов;

отделение социальной помощи на дому;

отделение круглосуточного пребывания (Дом ветеранов).

В центре также работает телефон доверия, по которому ведут консультации психологи, социологи, социальный педагог и юрист.

В отраслях материального производства увеличится число занятого населения в сфере торговли и общественного питания на 8,3 процента, транспорта – на 1,5 процента, сельского хозяйства – на 0,6 процента, промышленности – на 1,4 процента, снизится в строительстве – на 6,5 процента.

33. Численность экономически активного населения в 2010 году увеличится к уровню 2005 года на 212 человек, 57,3 процента его будет занято в отраслях материального производства или останется на уровне 2005 года.

На рынке труда в районе будет уделяться особое внимание занятости трудоспособного населения, вовлечению его в активный общественный труд, развитию самозанятости, ремесленного дела и личных подсобных хозяйств. По основным показателям сохранится положительная тенденция по работе с безработным населением.

Уровень безработицы к концу 2010 года планируется на уровне 1,6 процента к экономически активному населению.

34. Общая площадь используемых земель в районе к 2010 году составит более 115 тысяч гектаров, в том числе сельскохозяйственные земли – 70,1 тысячи гектаров, пахотные – 45,4 тысячи гектаров.

Расчетная лесосека по главному пользованию лесом, определяемая по материалам базового лесоустройства на период не менее 10 лет, предусматривается на предстоящее пятилетие в объеме 77,4 тысячи кубических метров ежегодно. Планируемое лесовосстановление вырубки составит к концу пятилетия 2,2 тысячи гектаров, в том числе за счет лесопосадки – 1,42 тысячи гектаров.

В районе 151 сельский населенный пункт, находящийся на территории 10 сельских Советов, 58 из них (38,4 процента) насчитывают менее 20 жителей.

35. В 2006–2010 годах предусматриваются приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие системы амбулаторий врача общей практики путем планомерной замены участковой службы в сельской местности, перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, приведение коечного фонда стационарных лечебных учреждений к уровню, соответствующему потребности населения в данном виде медицинской помощи, переоснащение центральной районной больницы, оснащение санитарным автотранспортом сельских организаций согласно приложению 12.

36. Целью дальнейшего развития образования в предстоящем пятилетии будет являться приведение системы образования в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства.

Предусматриваются обеспечение массового охвата детей дошкольным образованием и воспитанием, завершение реформирования общеобразовательной школы и переход на 12-летнее обучение; создание условий для перехода к профильному обучению на старшей ступени школы. В течение 2006–2010 годов планируется на базе средней школы № 2 города Климовичи открыть гимназию, дальнейшее развитие гимназических классов.

Приоритетным направлением будет развитие системы образования в сельской местности.

Сохранение сети дошкольных учреждений, особенно в сельской местности, их дальнейшее развитие через использование новых форм дошкольного образования (семейный детский сад, сезонная и игровая площадка с кратковременным пребыванием и на постоянной основе), расширение практики разновозрастных групп позволят повысить процент охвата детей дошкольным образованием. Предусматриваются создание условий для профильного обучения в учреждениях образования нового типа детей из других населенных пунктов района, организация подвоза учащихся и воспитанников к местам обучения.

Планируется укрепление материально-технической базы учреждений образования, к 2010 году необходимо полностью оснастить все школы компьютерной техникой.

37. Основными задачами развития культуры в предстоящем пятилетии должны стать: обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг культуры, увеличение их объемов, оказываемых жителям села с целью приближения к уровню обслуживания городского населения, улучшение культурного обслуживания жителей отдаленных сел.

В течение 2006–2010 годов планируется произвести капитальный ремонт кровли городского Дома культуры и капитальный ремонт с элементами модернизации городского Дома культуры, текущий ремонт кровли краеведческого музея, фасада районного центра культуры, центральной районной библиотеки, школы искусств и художественной школы согласно приложению 13. На эти цели планируется свыше 250 млн. рублей.

При централизованной клубной системе организован новый комплексный тип учреждения культуры: клуб-библиотека агрогородков Малышковичи и Звенчатка. В декабре 2006 года создается учреждение культуры «Автоклуб», открывается театрально-филармоническая площадка на базе Макеевичского сельского филиала централизованной клубной системы.

38. Основные задачи развития физической культуры и спорта – повышение уровня физического воспитания населения, улучшение условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий и слоев населения и их доступность. Предусматривается повышение эффективности физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и профилактической работы среди населения, в первую очередь подрастающего поколения, в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, по месту жительства, направление ее на качественное улучшение здоровья человека и осуществление реабилитационных мероприятий.

За 2006–2010 годы планируется оказать услуги физической культуры и спорта с ростом в 1,9 раза к уровню 2005 года.

В течение 2006–2007 годов будет проведен комплекс мероприятий по открытию туристских кружков с новой направленностью, связанной с водным и экологическим туризмом, разработкой новых маршрутов, связанных с экотуризмом и агротуризмом, укреплению материальной базы (приобретению необходимого инвентаря и снаряжения для обеспечения функционирования туристских маршрутов, оборудования полигонов для проведения соревнований по туристско-прикладному многоборью, обеспечению школ туристским снаряжением, благоустройству стоянок и мест отдыха вдоль автотрассы Москва–Ивацевичи в деревнях Барсуки, Киселева-Буда, Звенчатка, строительство гостевых домов и благоустройство прилегающих территорий озер деревень Селище, Блиунг, Лозовица, Коноховка, зоны отдыха в деревнях Зимницы и Павловичи). Реализация запланированных мероприятий позволит повысить качество обслуживания населения, развитие новых видов туризма, пропаганду и популяризацию туристических возможностей, патриотическое воспитание молодежи.


Приложение 1 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Производство промышленной продукции по Климовичскому району

2005 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год в процентах к 2005 году

отчет

ожидаемая 2006 год

процентов

миллионов рублей

процентов

миллионов рублей

процентов

миллионов рублей

процентов

миллионов рублей

процентов

Производство промышленной продукции – всего

75 813

93 622,43

123,5

97 494

106,4

99 023

101,6

100 651

101,6

102 348

101,7

137,9

Из них в разрезе предприятий:

республиканское унитарное предприятие «Климовичский ликеро-водочный завод»

24 327

31 917

131,2

34 790

109

35 520

102,1

36 337

102,3

37 209

102,4

153,0

открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

35 515

44 705

125,9

47 834

107

48 313

101

48 796

101

49 284

101

138,8

производственный участок республиканского унитарного предприятия «Ольса»

22

х

0,0

0

х

0

х

0

х

0

х

х

государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз»

1 894

1 985

104,8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

производственный участок республиканского унитарного предприятия «Климовичский ликеро-водочный завод «Михалинский спиртзавод»

37

500

1 351,4

45

9

45

100

45

100

45

100

121,6

производственный участок унитарного предприятия «Пищемаш»

328

344

104,9

344

100

344

100

344

100

344

100

104,9

филиал республиканского унитарного предприятия «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод»

2 240

2 341

104,5

2 364

101

2 388

101

2 412

101

2 436

101

108,8

Организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам

8 613

9 560

111,0

9 847

103

10 143

103

10 447

103

10 760

103

124,9

Из них в разрезе предприятий:

филиал открытого акционерного общества «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод «Климовичский»

8 613

9 560

111,0

9 847

103

10 143

103

10 447

103

10 760

103

124,9

Юридические лица без ведомственной подчиненности:

2 837

2 270

80,0

2 270

100

2 270

100

2 270

100

2 270

100

80,0

производственное частное унитарное предприятие «Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов»

2 837

2 270

80,0

2 270

100

2 270

100

2 270

100

2 270

100

80,0

Приложение 2 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Производство потребительских товаров по Климовичскому району

2005 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год в процентах к 2005 году

отчет

ожидаемая 2006 год

процентов

миллионов рублей

процентов

миллионов рублей

процентов

миллионов рублей

процентов

миллионов рублей

процентов

Производство потребительских товаров – всего

53 248

66 553

125,0

71 290,2

107,1

72 744,1

102,0

75 055,3

103,2

77 818,5

103,7

146,1

Организации, подчиненные республиканским органам государственного управления

46 304

62 534,5

135,1

67 111,3

107,3

68 398,5

101,9

70 536,4

103,1

73 119,3

103,7

157,9

Из них в разрезе предприятий:

республиканское унитарное предприятие «Климовичский ликеро-водочный завод»

21 296

29 963

140,7

33 858,7

113

34 535,9

102

36 020,9

104,3

37 713,9

104,7

177,1

открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

22 706

30 199

133

30 833,2

102,1

31 419,0

101,9

32 047,4

102

32 912,6

102,7

145,0

государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз»

32

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

филиал республиканского унитарного предприятия «Могилевхлебпром «Климовичский хлебозавод»

2 270

2 372

104,5

2 419,4

102

2 443,6

101

2 468,1

101

2 492,8

101

109,8

Организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам

3 659

4 007

109,5

4 166,9

104

4 333,5

104

4 506,9

104

4 687,2

104

128,1

Из них в разрезе предприятий:

филиал открытого акционерного общества «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод «Климовичский»

3 659

4 007

109,5

4 166,9

104

4 333,5

104

4 506,9

104

4 687,2

104

128,1

Юридические лица без ведомственной подчиненности:

12

12

100,0

12,0

100

12,0

100

12,0

100

12,0

100

100,0

производственное частное унитарное предприятие «Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов»

12

12

100,0

12,0

100

12,0

100

12,0

100

12,0

100

100,0

Приложение 3 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Строительство (подрядная деятельность) по Климовичскому району

Показатель прогноза

Единица измерения

Факт

2006 год

Прогноз

2005 год

прогноз

факт 4 месяцев

оценка

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Объем подрядных работ

миллионов рублей

12 167

12 500

3 613

20 500

20 700

20 800

21 900

23 280

Из общего объема работы за пределами республики

миллионов рублей

х

х

х

х

х

х

х

х

Среднесписочная численность работников, занятых в строительстве

человек

681

685

685

685

700

710

715

720

Приложение 4 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Транспорт и связь по Климовичскому району

Показатель

Единица измерения

Факт

Оценка

Прогноз

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Перевезено грузов

тысяч тонн

169,1

179,2

188

195

200

210

Перевезено пассажиров

тысяч человек

836,5

837,3

838

838

838

838

Обновление парка автобусов

единиц

1

1

1

1

1

1

Количество рейсов на пригородных маршрутах

рейсов

3476

3476

3476

3476

3476

3476

Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей

телефонов

30,57

31,78

33,22

33,25

33,28

33,3

Приложение 5 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Основные показатели развития торговли по Климовичскому району

Показатель прогноза

Единица измерения

Факт

Прогноз

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Число предприятий розничной торговли (на конец года)

единиц

187

193

198

200

201

202

В том числе негосударственных, включая предприятия со смешанной формой собственности

единиц

178

184

189

191

192

193

Торговая площадь магазинов

тысяч квадратных метров

10,8

11,0

11,2

11,3

11,3

11,35

Число предприятий фирменной торговли (на конец года)

единиц

1

3

3

3

3

3

Число предприятий общественного питания (на конец года)

единиц

50

53

54

54

55

55

Число мест на предприятиях общественного питания (на конец года)

мест

2480

2530

2542

2542

2550

2550

Количество отремонтированных и реконструированных магазинов

единиц

14

14

14

13

12

15

Объем капитальных вложений, направляемых на развитие торговли и общественного питания

миллионов рублей

270

250

280

260

245

305

Численность работников, занятых в торговле и общественном питании

человек

711

718

743

768

795

813

Приложение 6 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Темпы роста розничного товарооборота по Климовичскому району

(в процентах к соответствующему периоду прошлого года)

Показатель

Факт

Оценка

Прогноз

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год в процентах к 2005 году

Розничный товарооборот через все каналы реализации

121,8

116

110,0

110,0

110,5

110,5

171,4

В том числе розничный товарооборот торговых организаций, включая общественное питание

123,1

117,2

110,5

110,5

111,0

111,0

176,3

Товарооборот предприятий общественного питания

90,1

119,4

109,0

109,0

110,0

110,0

171,6

Товарооборот индивидуальных предпринимателей и физических лиц, торгующих на вещевых, смешанных и продовольственных рынках и в специально оборудованных помещениях

129,2

114,5

109,4

109,4

109,8

109,8

165,2

Розничный товарооборот на одного жителя

135,3

119,5

110,4

110,7

111,9

113,0

184,7

Приложение 7 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Темпы роста реализации платных услуг, включая бытовые, по формам собственности по Климовичскому району

(в процентах к соответствующему периоду прошлого года)

Показатель прогноза

Факт

2006 год

Прогноз

2005 год

прогноз

факт 6 месяцев

оценка

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2010 год в процентах к 2005 году

Реализация платных услуг населению через все каналы реализации

122,2

113,1

118,8

113,1

107,5

107,8

108

108,1

153,0

Реализация платных услуг на одного жителя

116,5

107,9

108,5

110,0

110,0

165,0

Реализация бытовых услуг через все каналы реализации

148,4

123,0

124,1

123

110,0

111,0

112,0

114,4

205,9

Реализация бытовых услуг населению на одного жителя

126,2

111,3

111,9

113,6

117,3

210,0

Реализация бытовых услуг через организации всех форм собственности (официально учтенные)

120,2

122

114,8

122

114,5

113,5

113

114

204,2

Унитарное коммунальное предприятие «Бытуслуги»

142,6

124,7

131,0

124,7

115,4

118,7

107,4

108,6

199,2

Приложение 8 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Реализация и структура платных услуг населению (по официальным учетным показателям) по Климовичскому району

Показатели

Единица измерения

Факт

Оценка

Прогноз

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Реализация платных услуг населению по официально учитываемым предприятиям

миллионов рублей

5920,5

6696,1

7198,3

7759,8

8380,5

9059,3

В том числе услуги:

бытовые

то же

646,7

795,4

874,9

971,1

1087,6

1244,2

транспортные

»

216

242

280

305

329

361

связи

»

1425,9

1647

1766

1817

1900

1950

культуры

»

173

190

199

209

219

240

образования

»

160,5

177

185

194

204

230

медицинские

»

56,2

62,9

66

69

72

78

физкультуры и спорта

»

10,2

13

15

17

20

25

жилищного хозяйства

»

1067,6

1174,4

1268

1357

1490

1610

коммунальные

»

1685,6

1854,2

1988

2147

2320

2500

Реализация платных услуг на 1 жителя

»

0,297

0,346

0,373

0,405

0,445

0,490

Приложение 9 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Объем реализации бытовых услуг населению по Климовичскому району

Показатели

Единица измерения

Факт

Оценка

Прогноз

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Объем реализации бытовых услуг населению по официально учитываемым организациям – всего

миллионов рублей

646,7

795,4

874,9

971,1

1087,6

1244,2

В том числе по видам:

ремонт обуви

то же

13,8

20

26

28

33

36

ремонт швейных, меховых изделий

»

5,3

10

12

15

16

18

индивидуальный пошив швейных, меховых и кожаных изделий

»

42,2

60

65

70

78

85

пошив и вязка трикотажных изделий

»

10

25

30

40

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоаппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлических изделий

»

19,1

25

27

32

33

36

услуги бань и душевых

»

38,1

42

45

48

55

60

техническое обслуживание и ремонт автомобилей и других транспортных средств

»

53,9

65

68

72

76

80

услуги прачечных

»

57,0

60

65

70

75

78

услуги фотографий и фотокинолабораторий

»

36,7

40

41

42

45

45

услуги парикмахерских

»

70,2

75

80

85

95

110

услуги предприятий по прокату

»

0,4

1

2

3

5

10

ритуальные услуги

»

54,2

62

65

70

80

82

Количество комплексно-приемных пунктов

единиц

9

12

13

13

13

13

Объем реализации бытовых услуг населению на 1 жителя

миллионов рублей

0,042

0,053

0,059

0,066

0,075

0,088

Приложение 10 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Демографический потенциал и трудовые ресурсы Климовичского района

Показатели прогноза

Единица измерения

Факт

2006 год

Прогноз

2005 год

прогноз

факт 4 месяцев

оценка года

2007 год

2009 год

2010 год

Среднегодовая численность постоянного населения

тысяч человек

30,4

29,5

х

29,5

29,4

28,7

28,2

В том числе:

городское

тысяч человек/
процентов

15,5/
51,7

15,3/52

х

15,4/
52

15,3/
52,4

15,2/
53

15,1/
53,5

сельское

то же

14,5/
48,3

14,2/
48

х

14,2/
48

14/
47,6

13,5/
47

13,1/
46,5

Возрастная структура населения:

тысяч человек

30,4

29,5

29,5

29,5

29,4

28,7

28,2

моложе трудоспособного возраста

тысяч человек/
процентов

5,8/
19,1

5,5/
18,7

5,5/
18,7

5,5/
18,7

5,5/
18,7

5,3/
18,5

5,2/
18,4

в трудоспособном возрасте

то же

17,1/
56,3

16,4/
55,7

16,4/
55,7

16,4/
55,7

17,1/
55,7

16,8/
58,5

16,5/
58,5

старше трудоспособного возраста

»

7,5/
24,6

7,6/
25,6

7,6/
25,6

7,6/
25,6

6,8/
25,6

6,6/
23

6,5/
23,1

Естественный прирост населения:

человек на тысячу

–10,9

–10,5

–10,5

–10,5

–10,6

–11,6

–12,2

городское

»

–5,5

–6,2

–6,2

–6,2

–5,4

–5,6

–5,5

сельское

»

–16,7

–15,1

–15,1

–15,1

–16,6

–18,4

–20

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)

тысяч человек

17,85

17,82

17,82

17,82

17,88

17,58

17,27

В том числе:

трудоспособное население в трудоспособном возрасте

»

17,1

16,4

16,4

16,4

17,1

16,8

16,5

работающие лица старшего возраста и подростки до 16 лет

»

0,75

0,79

0,79

0,79

0,78

0,78

0,77

Занято в экономике

»

11,588

11,751

11,77

11,78

11,79

11,8

11,8

В том числе:

в отраслях материального производства

»

6,637

7,64

6,619

6,645

6,655

6,665

6,68

в процентах к занятым в экономике

процентов

57,3

65,3

57

57,2

57,2

57,2

57,3

из них:
промышленность

тысяч человек

2,169

3,03

2,193

2,2

2,2

2,2

2,2

сельское хозяйство

»

2,415

2,342

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

строительство

»

0,749

0,685

0,685

0,685

0,69

0,695

0,7

лесное хозяйство

»

0,215

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

торговля, общественное питание

»

0,526

0,92

0,538

0,55

0,555

0,56

0,57

транспорт и связь

»

0,463

0,5

0,463

0,47

0,47

0,47

0,47

прочие отрасли материального производства

»

0,1

0,047

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

в непроизводственных отраслях

»

4,951

4,111

5,151

5,135

5,135

5,135

5,12

в процентах к занятым в экономике

процентов

42,7

34,7

43

42,8

42,8

42,8

42,7

жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания

тысяч человек

0,711

0,738

0,809

0,8

0,8

0,8

0,8

финансы и страхование

»

0,164

0,166

0,166

0,166

0,166

0,166

0,166

прочие отрасли

»

4,076

3,207

4,176

4,169

4,169

4,169

4,154

Уровень безработицы (к экономически активному населению)

процентов

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Приложение 11 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Рынок труда Климовичского района

Показатель

Номер строки

Факт

2006 год

Прогноз

2005 год

прогноз

факт 4 месяцев

оценка года

2007 год

2009 год

2010 год

Численность безработных, состоящих на учете в государственной службе занятости на начало отчетного периода

1

207

189

189

189

188

188

188

Зарегистрировано в качестве безработных

2

889

287

287

880

890

870

860

Всего безработных, нуждающихся в трудоустройстве на постоянную работу (стр. 1 + стр. 2)

3

1096

476

476

1069

1078

1058

1049

Из строки 3:

трудоустроено в народном хозяйстве

4

749

242

242

530

530

530

530

снято с учета по разным причинам

5

158

44

44

351

360

339

329

Число безработных, состоящих на учете в государственной службе занятости на конец отчетного периода (стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)

6

189

188

190

188

188

189

190

Приложение 12 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Здравоохранение по Климовичскому району на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Отчет

Прогноз

2010 год к 2005 году, процентов

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Количество лечебно-профилактических учреждений

единиц

26

26

26

26

26

26

100

Из них:

центральная районная больница

»

1

1

1

1

1

1

100

амбулатории

»

5

5

5

5

5

5

100

больница сестринского ухода

»

1

1

1

1

1

1

100

ФАПов

»

19

19

19

19

19

19

100

прочих

»

х

х

х

х

х

х

х

Количество должностей врачей всех специальностей – всего

человек

69,5

71,25

72,5

72,5

72,5

72,5

104,3

Количество должностей врачей на 10 000 человек населения

»

22,9

23,9

24,4

24,4

24,4

24,4

106,6

Число коек в больничных организациях – всего

коек

274

267

267

267

267

267

97,4

Число коек на 10 000 человек

»

90

90

90

90

90

90

100

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций – всего

посещений в смену

537

537

537

537

537

537

100

Количество должностей среднего медицинского персонала – всего

единиц

261

261

261

261

261

261

100

Укрепление материальной базы учреждений здравоохранения

х

х

х

х

х

х

х

х

Приобрести санитарный автотранспорт для организаций здравоохранения

миллионов рублей

40

60

65

70

Переоснастить лечебно-профилактические учреждения медицинским оборудованием

»

283

453

344

371,5

420,0

Провести капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений

»

487

1150

316

290

295

Бюджетная обеспеченность расходов на здравоохранение

тысяч рублей на человека

184,26

225,5

281,8

290,1

330,8

378,9

205,6

Обеспеченность аптеками

аптек на 1 тысячу жителей

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

100

Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи (суммарно)

бригад на 1 тысячу жителей

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

100

Приложение 13 к Программе
социально-экономического
развития Климовичского
района на 2006–2010 годы

Культура по Климовичскому району на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Отчет

Прогноз

2010 год к 2005 году, процентов

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Количество культпросветучреждений

единиц

66

66

66

66

66

66

100

Из них:

клубные учреждения

»

33

33

33

33

33

33

100

библиотеки

»

32

32

32

32

32

32

100

музеи

»

1

1

1

1

1

1

100

театры

»

х

х

х

х

х

х

х

Укрепление материальной базы учреждений культуры

Наименование объекта

миллионов рублей

2,5

41,5

8,3

6,7

6,1

2,6

104

Централизованная библиотечная система (текущий ремонт библиотек, приобретение компьютера, телевизоров, мебели)

то же

85,2

239,6

22,1

48,3

16,7

28,4

33

Централизованная клубная система (текущий ремонт клубов, приобретение аппаратуры, оргтехники и т.д.)

»

х

х

0,8

0,4

1,0

6,7

х

Музей (приобретение аппаратуры)

»

х

х

х

х

х

х

х

Объем финансирования

»

1269,7

1339,8

1474

1621

1783

1961

154,4

Бюджетная обеспеченность расходов в расчете на одного человека

тысяч рублей

41,8

45,1

49,6

54,6

60

66

158,1