О Программе социально-экономического развития города Малориты на 2006 - 2010 годы

Решение Малоритского районного Совета депутатов от 10 ноября 2006 г. № 107

РЕШЕНИЕ МАЛОРИТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

10 ноября 2006 г. № 107

О Программе социально-экономического развития города Малориты на 2006–2010 годы

Изменения и дополнения:

Решение Малоритского районного Совета депутатов от 27 апреля 2007 г. № 16 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 165, 9/8381)

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь»,постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. № 1321 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» Малоритский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Малориты на 2006–2010 годы (далее – Программа).

2. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянные комиссии Малоритского районного Совета депутатов.

Председатель

В.А.Бойко

УТВЕРЖДЕНО Решение
Малоритского районного
Совета депутатов 10.11.2006 № 107

ПРОГРАММА
социально-экономического развития города Малориты на 2006–2010 годы

В Программе социально-экономического развития города Малориты на 2006–2010 годы (далее – Программа) дан анализ достигнутого уровня социально-экономического развития города за прошедшую пятилетку, определены цели и задачи, основные направления, приоритеты социально-экономического развития на 2006–2010 годы, система мер по их реализации, определены необходимые ресурсы и возможные социально-экономические последствия.

ГЛАВА 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА МАЛОРИТЫ

1. Город Малорита (далее – город) является административным центром Малоритского района Брестской области, расположен в центре района. Расстояние до города Бреста (областного центра) 56 километров (далее – км), города Минска – 348 км.

Площадь города 5,91 квадратного км. Численность жителей по состоянию на 1 января 2006 г. – 11,3 тысячи человек.

2. Особенностями развития города являются:

сосредоточение в городе всех субъектов хозяйствования района, за исключением сельхозпредприятий;

отсутствие в городе крупных промышленных предприятий, что негативным образом сказывается на формировании бюджета района и соответственно ограничивает возможности финансирования объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, оказывает влияние на уровень занятости и доходов населения и возможности использования накоплений для развития малого бизнеса и предпринимательства;

отрасли народного хозяйства представлены ограниченным количеством предприятий, одним-двумя;

наличие ограниченного количества самостоятельных субъектов хозяйствования. Многие предприятия, учреждения имеют в городе только свои структурные подразделения (филиалы, представительства): банки, страховые организации, предприятия связи, предприятия дорожного хозяйства, электро- и газоснабжающие предприятия;

наличие в городе предприятий, обслуживающих сельское хозяйство: открытое акционерное общество «Малоритская райагропромтехника» (далее – ОАО «Малоритская РАПТ»), государственное унитарное производственное предприятие «Малоритское предприятие мелиоративных систем» (далее – ГУПП «Малоритское ПМС»), филиал передвижной механизированной колонны № 8 государственного унитарного предприятия «Брестводстрой» (далее – ПМК-8), других организаций и учреждений системы агропромышленного комплекса (далее – АПК).

Таким образом, тип городского поселения определяется как агропромышленный.

3. Город не является самостоятельной административно-территориальной единицей и не имеет самостоятельных органов местного управления и самоуправления. В их лице выступает Малоритский районный исполнительный комитет (далее – Малоритский райисполком).

4. В прошедшей пятилетке работа предприятий и организаций города была направлена на решение задач и выполнение заданий Программы социально-экономического развития района на 2001–2005 годы, реализацию ежегодных прогнозов социально-экономического развития.

Принятые меры способствовали увеличению объемов производства и улучшению качественных параметров функционирования реального сектора экономики.

В результате за 2001–2005 годы обеспечено выполнение всех прогнозных показателей, предусмотренных программами социально-экономического развития Республики Беларусь и Брестской области на 2001–2005 годы.

5. В 2001–2005 годах высокими темпами развивалась промышленность.

Темп роста промышленного производства составил 112,7 % (среднегодовой прирост – 8,2 %), выпуска потребительских товаров – 103,6 % (8,5 %).

Опережающими темпами развивались предприятия таких отраслей, как консервная промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Основные проекты, реализованные за период:

проведена реконструкция цеха сушья под цех детского питания открытого акционерного общества «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» (далее – ОАО «Малоритский КОСК»):

организовано государственное лесохозяйственное учреждение «Малоритский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Малоритский лесхоз»).

Темп роста экспорта товаров составил 274,6 %.

Темп роста импорта товаров составил 337,7 %. Увеличение закупок за пределами Республики Беларусь машин, оборудования, комплектующих, сырья было обусловлено необходимостью наращивания объемов производства, техническим перевооружением ОАО «Малоритский КОСК».

6. За 2001–2005 годы проведено реформирование агропромышленного комплекса района, в связи с чем проведена реорганизация всех обслуживающих предприятий: «Райагропромснаб» и «Райсельхозхимия» присоединены к ОАО «Малоритская РАПТ», агрохимлаборатория ликвидирована и ее функции переданы учреждению «Малоритская районная ветеринарная станция» (далее – райветстанция), межхозяйственное предприятие «Райсельэнерго» ликвидировано, и на его базе создано общество с дополнительной ответственностью «Малоритаагроэнергосервис» (далее – ОДО «Малоритаагроэнергосервис»).

7. Предприятиями и организациями проводилась активная работа по привлечению инвестиций в основной капитал. В результате объем инвестиций увеличился только за 2005 год на 181,6 % к уровню 2004 года.

8. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию за пятилетку 59,7 тысячи квадратных метров (далее – кв. м) жилья. Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя города в 2005 году увеличилась до 24,7 кв. м.

9. Сохранялась устойчивая тенденция роста объемов розничного товарооборота. Прирост розничного товарооборота составил 80,7 %, среднегодовой прирост – 16,1 % 1 .

______________________________

1 В связи с отсутствием статистической базы по городу отдельные показатели итогов развития за 2001–2005 годы носят оценочный характер, базирующийся на показателях работы Малоритского района.

За пятилетку в значительной части проведено реформирование предприятий торговли и общественного питания, обеспечена сбалансированность спроса и предложения на рынке товаров, расширено их предложение, в том числе за счет обновления ассортимента и улучшения качества, оказания послепродажных услуг.

Доля государственной торговли в объеме розничного товарооборота торговых организаций снизилась с 75 % в 2000 году до 45,6 % в 2005 году.

Увеличилась сеть организаций розничной торговли, на 1 января 2006 г. она составила 79 торговых объектов и 12 объектов общественного питания.

В городе функционирует один смешанный рынок на 157 мест.

Обслуживание сельского населения в основном осуществляется предприятиями розничной торговли потребительской кооперации и индивидуальными предпринимателями.

Прирост объема платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации, за пятилетку составил 56,3 %.

Почти в 2 раза выросли объемы бытовых услуг.

10. Развитие отраслей социальной сферы осуществлялось в соответствии с отраслевыми мероприятиями по внедрению системы государственных социальных стандартов обслуживания населения.

За пятилетку прирост количества основных телефонных аппаратов в городе составил 4 тысячи штук. Количество телефонных аппаратов у населения увеличилось на 0,5 тысячи штук. Практически каждая семья имеет квартирный телефон.

В районе установлена современная цифровая телефонная станция, в городе создана опорная кольцевая сеть передачи данных, необходимая для развития широкополосного доступа в сеть Интернет.

11. Дальнейшее развитие получил негосударственный сектор экономики. Количество субъектов малого предпринимательства (малых предприятий и индивидуальных предпринимателей) составило 317 субъектов, из них 309 – индивидуальные предприниматели. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях за 2005 год составила 115 человек.

Численность работающих в малом и среднем бизнесе составляет 680 человек, или 4,4 % от трудоспособного населения.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятиями малого предпринимательства в 2005 году составила 5065 миллионов рублей и увеличилась за 2001–2005 годы в 7 раз.

12. За счет различных источников финансирования в 2001–2005 годах в городе создано более 900 рабочих мест, в том числе 50 с использованием средств государственного фонда содействия занятости.

13. За 2001–2005 годы номинальная средняя заработная плата в целом по городу возросла в 8,6 раза (с 38,3 тысячи рублей в 2000 году до 356,6 тысячи рублей в 2005 году). Реальная заработная плата за эти годы увеличилась в 9,3 раза.

В декабре 2005 года уровень заработной платы по городу составил 189 долларов Соединенных Штатов Америки (далее – долл. США).

14. Стартовые условия развития города приведены в паспорте города согласно приложению 1 и в приложении 2 к Программе.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

15. Для обеспечения сбалансированности социально-экономического развития города общими перспективными направлениями являются:

в экономической сфере – сохранение и расширение имеющегося производственного потенциала, повышение уровня конкурентоспособности продукции, применение преимущественно ресурсосберегающих технологий, ускоренное развитие малого бизнеса и предпринимательства;

в социальной сфере – нормализация демографических процессов, повышение качества жизни населения (за счет увеличения уровня занятости и денежных доходов, обеспечения государственных социальных стандартов), увеличение объемов ввода жилья.

16. Развитие города определяется в рамках агропромышленного типа городского поселения.

Основные задачи развития:

достижение стабильного роста экономики, повышение уровня конкурентоспособности экономики на основе приоритета развития технико-технологического перевооружения и обеспечения значительного роста инвестиций;

повышение эффективности работы предприятий агропромышленного комплекса;

создание благоприятных условий и возможностей для интеллектуального и физического развития человека, формирование комфортных условий проживания за счет совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения (выполнение социальных стандартов);

обеспечение рациональной структуры занятости населения;

обеспечение роста реальной заработной платы и снижение уровня малообеспеченности;

развитие сферы услуг, прежде всего образования, здравоохранения, культуры как основы эффективного накопления и использования человеческого потенциала, телекоммуникационных, информационных, финансовых, страховых и других видов услуг;

развитие социальной инфраструктуры, сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия;

максимальное и эффективное использование природных ресурсов.

17. В реализации задач предусматривается создание новых рабочих мест, строительство жилья, реконструкция и строительство объектов коммунального хозяйства. Намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие малого предпринимательства.

18. Основные показатели социально-экономического развития на 2006–2010 годы приведены в таблице 1 приложения 3 к Программе.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

19. Главной целью развития промышленного комплекса района является увеличение производства продукции производственного назначения и потребительских товаров на основе повышения эффективности промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках, обеспечение устойчивых темпов наращивания производства.

Важнейшим средством достижения этой цели является продолжение создания высокотехнологического и конкурентоспособного по мировым критериям промышленного производства.

Основные направления:

разработка и внедрение новой высокопроизводительной техники и прогрессивных ресурсосберегающих технологий;

совершенствование внешнеэкономической деятельности на основе повышения конкурентоспособности отечественной продукции, улучшения маркетинговой деятельности;

активизация инвестиционной деятельности, в том числе за счет привлечения внешних инвестиций с целью модернизации и технического перевооружения производств, организации выпуска новой конкурентоспособной продукции.

20. Значимое место в повышении конкурентоспособности продукции будет уделено внедрению международных систем качества и технологий. На 1 июля 2006 г. системы качества сертифицированы на двух предприятиях из трех. В связи с поставленной Правительством республики задачей по обеспечению практически повсеместного внедрения системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами данная работа будет продолжена на предприятиях без ведомственной подчиненности.

В этих целях при реализации бизнес-плана освоения месторождения «Хотиславское» закрытым акционерным обществом «КварцМелПром» (далее – ЗАО «КварцМелПром») производство будет сертифицировано в соответствии с международными стандартами ИСО.

21. Для реализации задач предусматривается два основных направления инвестирования средств:

дальнейшие реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Малоритский КОСК» (планируемый объем инвестиций – 10 940 миллионов рублей);

комплексное освоение и разработка месторождения мела и силикатных песков «Хотиславское» и развитие мощностей по производству строительных материалов (минимальный объем инвестиций – 19,2 миллиарда рублей).

Кроме того, в течение 2006–2010 годов намечено создание еще двух предприятий (структурных подразделений): по производству биогумуса – на базе бывших военных городков, по производству бетонных изделий – на основе продукции месторождения «Хотиславское» с общим объемом инвестиций не менее 200 миллионов рублей.

22. Основные параметры развития промышленного комплекса района приведены в таблице 2 приложения 3 к Программе.

23. Строительная отрасль получит дальнейшее развитие за счет осуществления намеченных мероприятий двумя основными предприятиями: государственным унитарным строительным предприятием «Малоритская ПМК-20» (далее – ПМК-20) и ПМК-8, а также за счет создания малых предприятий частной формы собственности, специализирующихся на выполнении отдельных видов работ и выполнении заказов населения.

24. Развитие строительных предприятий будет направлено на наиболее полное обеспечение потребностей населения и хозяйства района в высокоэффективной строительной продукции, создание новых и модернизацию действующих основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности, сокращение сроков и стоимости строительства, материало- и энергоемкости продукции, повышение ее качества.

25. В жилищном строительстве планируется ввести в эксплуатацию более 46 тысяч кв. м общей площади жилья. Основными источниками финансирования будут кредиты банков и средства населения.

26. Основные параметры по развитию строительного комплекса района приведены в таблицах 3 и 7 приложения 3.

27. За 2006–2010 годы экспорт товаров увеличится на 57,4 %, импорт сократится от уровня 2005 года на 81,6 %.

Основными поставщиками продукции на экспорт останутся ОАО «Малоритский КОСК» и Малоритское потребительское общество (далее – Малоритское райпо). Планируется, что часть объемов поставок будут осуществлять малые предприятия.

С целью увеличения объемов экспорта, повышения эффективности экспортных операций, рентабельности экспортных поставок перед субъектами хозяйствования района стоят задачи по:

созданию товаропроводящей сети, в том числе участию в создании торговых центров за рубежом в кооперации с другими предприятиями отрасли;

организации прямых поставок потребителю, максимальному сокращению необоснованного посредничества;

вхождению в крупные зарубежные оптово-сбытовые сети (ОАО «Малоритский КОСК», Малоритское райпо);

Несмотря на то что Российская Федерация (далее – РФ) в 2006–2010 годах останется главным рынком для продукции предприятий района, с целью расширения географии сбыта предпринимаются меры по диверсификации экспорта за счет поставок в Украину (ОАО «Малоритский КОСК»).

На рынке РФ политика сбыта предприятий района будет строиться на освоении ниш в новых регионах, выходе на потребителей без участия посреднических структур в крупных российских центрах.

Помимо ОАО «Малоритский КОСК» и Малоритского райпо к концу пятилетки основной удельный вес экспортных поставок будет осуществлять ЗАО «КварцМелПром». Прогнозируется, что 55 % песка и 52 % мела будет поставляться на внешние рынки, из которых 60 % – в Россию и 40 % – в Украину.

28. Основные параметры внешнеэкономической деятельности приведены в таблице 2а приложения 3 к Программе.

29. Развитие транспорта в 2006–2010 годах будет происходить за счет наращивания грузовых перевозок собственным автотранспортом организаций города, пассажироперевозок за счет открытия дополнительных маршрутов маршрутных такси с сельскими населенными пунктами и междугородных маршрутов индивидуальными предпринимателями.

30. Приоритетными направлениями в области развития связи станут развитие сетей стационарной и подвижной электрической связи (далее – электросвязи), повышение надежности их функционирования, техническое перевооружение и совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых перспективных технологий электросвязи и информационных технологий, расширение номенклатуры услуг, оказываемых населению.

Количество основных телефонных аппаратов у населения в 2010 году составит 3,7 тысячи аппаратов и увеличится по сравнению с 2005 годом на 0,4 тысячи аппаратов, или на 12 %.

К концу 2010 года обеспеченность телефонными аппаратами на 100 жителей составит в городе 41,1 телефона.

31. Основные параметры развития транспорта и связи в районе приведены в таблице 6 приложения 3 к Программе.

32. Одним из основных направлений развития города является повышение уровня его благоустройства, создание удобной среды обитания для жителей.

Для этих целей предусматривается:

обеспечение нормативов социальных стандартов в жилищно-коммунальной сфере, удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах, повышение качества обслуживания;

развитие инфраструктуры, в том числе расширение оснащенности недостающими видами инженерного обустройства, обеспечение их надежности и устойчивости функционирования;

снижение затрат на производство и реализацию коммунальных услуг за счет модернизации и реконструкции производственных мощностей, внедрения эффективных технологий, расширения видов услуг и работ, производимых собственными силами коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Малоритское ЖКХ» (далее – КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»);

строительство новых и реконструкция действующих систем водоснабжения, устройство канализационных сетей и других систем жизнеобеспечения населения, в том числе в кварталах индивидуальной застройки.

33. Основные показатели развития КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ» приведены в таблице 7 приложения 3 к Программе.

34. Программа развития торговли и сферы услуг разработана с учетом необходимости стабильного обеспечения платежеспособного спроса населения на товары широкого ассортимента при высоком уровне обслуживания, выполнения социальных стандартов по обслуживанию населения. Программа предусматривает улучшение условий реализации товаров за счет роста количества торговых объектов, обновления торгового оборудования как в основном торговом предприятии – Малоритском райпо, так и за счет создания условий для работы индивидуальных предпринимателей, способных обеспечить полный комплекс услуг покупателям путем предоставления им обустроенных помещений, а также развитие фирменной торговли.

По состоянию на 1 октября 2006 г. в городе осуществляет деятельность 89 торговых объектов, торговая площадь которых составляет 4,5 тысячи кв. м. Обеспеченность торговой площадью составляет на 1 тысячу населения 401 кв. м при нормативе 260 кв. м. Общественное питание представлено 13 объектами на 603 посадочных места, что составляет 53,4 посадочных места на 1 тысячу человек при нормативе 15 мест.

Прогнозируется, что в 2010 году розничный товарооборот через все каналы реализации вырастет по сравнению с уровнем 2005 года на 57,4 %. Число объектов общественного питания планируется увеличить за пятилетку на 4 единицы, и в 2010 году их будет насчитываться 17 на 658 посадочных мест. Из общего числа магазинов и объектов общепита в системе потребительской кооперации будет открыто 3 магазина.

Будет развиваться фирменная торговля. Число фирменных магазинов и секций составит 9 единиц.

Для улучшения торгового обслуживания населения и наращивания объемов продаж будет закуплено и установлено в системе потребкооперации не менее 15 единиц холодильного оборудования. Планируется внедрять современные торговые технологии с использованием компьютерных систем и самообслуживания, продолжить работу с банками по установке платежных терминалов в торговых объектах, активизировать работу по продаже товаров в кредит. Будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы торговли. Планируется ремонт и реконструкция 10 торговых объектов с целью приведения их в надлежащее состояние.

Основной целью развития сферы платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам приоритетных видов обслуживания.

Развитие платных услуг намечается за счет расширения развития предпринимательства в новых сферах деятельности оздоровительных комплексов, ремонта и строительства жилья, услуг, связанных с ростом обеспеченности населения потребительской электроникой, функционированием домашних хозяйств.

Основными субъектами хозяйствования, оказывающими платные услуги в городе, являются коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Малоритский районный комбинат бытового обслуживания» (далее – КУП «Малоритский РКБО»), КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ», открытое акционерное общество «Брестоблгарант» (далее – ОАО «Брестоблгарант»), индивидуальные предприниматели. По состоянию на 1 октября 2006 г. платных услуг населению в городе оказано на 3189,4 миллиона рублей. Ожидаемое выполнение объема платных услуг населению за 2006 год составит 4660 миллионов рублей, темп роста к уровню 2005 года составит 110,9 %.

В 2006 году будут завершены работы по переносу производственной базы КУП «Малоритский РКБО» на новое место, что создаст возможность восстановления услуг по распиловке древесины. Кроме того, в 2007 году планируется организация внедрения и восстановления таких видов услуг, как изготовление железобетонных изделий, ремонт мебели, фотоуслуг.

Актуальным направлением в развитии сферы услуг станет активизация внебюджетной деятельности учреждениями социальной сферы, внедрение новых видов платных услуг, поиск и привлечение инвестиций для реализации наиболее перспективных объектов в сфере транспорта, образования, связи.

В соответствии с прогнозными расчетами объем платных услуг населению за 2006–2010 годы возрастет на 58,0 %, в том числе бытовых – на 56,5 %.

Предусматривается значительное увеличение услуг за счет обновления ассортимента выпускаемых изделий, оказания новых видов услуг, повышения эффективности использования действующих мощностей.

Реализация намеченных мероприятий создаст дополнительные возможности для эффективного наращивания социально-экономического потенциала района, улучшения обслуживания населения, снижения безработицы и создания новых рабочих мест.

35. Основные параметры развития торговли и сферы услуг приведены в таблице 8 приложения 3 к Программе.

36. Развитие здравоохранения предусматривает укрепление потенциала учреждения здравоохранения «Малоритская центральная районная больница» (далее – УЗ «Малоритская ЦРБ»), повышение доступности и качества медицинской помощи городским жителям и жителям прилегающей сельской местности, пользующимся его медицинскими услугами, усиление санитарно-просветительской работы среди населения по формированию здорового образа жизни, развитию физической культуры.

В основу положены установленные гарантии и социальные стандарты в области охраны здоровья, объемы финансовых средств из государственного бюджета в расчете на одного жителя.

При этом предусмотрено приоритетное развитие более эффективных и менее затратных видов медицинской помощи (врач общей практики), стационары на дому и дневные стационары, совершенствование порядка оказания платных медицинских услуг.

Планируется продолжить работу по оптимизации коечного фонда, развитию амбулаторно-поликлинического звена, введению стандартов лечения.

На 2006–2008 годы планируется переоснащение и реконструкция операционного зала и реанимационных мест в центральной районной больнице.

37. В области физкультуры и спорта основное внимание будет уделяться содержанию и развитию существующих объектов, развитию физических способностей у детей и подростков.

Для этих целей предусматривается завершение строительства городского стадиона и капитальный ремонт плавательного бассейна районного отдела образования Малоритского районного исполнительного комитета (далее – РОО).

38. Основные параметры развития здравоохранения, физической культуры и спорта приведены в таблице 9 приложения 3 к Программе.

39. Развитие образования намечается без изменения количества учреждений образования, при этом основные задачи сосредоточены на приведении профиля образовательных учреждений в соответствие с потребностями населения города и прилегающей сельской местности (д. Замшаны) и создании условий для качественного дошкольного образования путем организации функционирования новых типов дошкольных учреждений, центров коррекционно-развивающего обучения, интегрированных классов и групп.

Важнейшие приоритетные направления совершенствования ситуации в образовательных учреждениях:

развитие, сохранение и укрепление материальной базы учебных заведений, внедрение новых информационных образовательных технологий и компьютеризация;

повышение эффективности и качества образования, целенаправленная работа по обновлению структуры и содержания образования, учебных программ, систем научно-методического обеспечения во всех его звеньях;

обеспечение учащихся учебно-методической литературой и оборудованием;

развитие новых форм дошкольного образования, создание эффективных механизмов взаимодействия системы профессионального образования с организациями – заказчиками кадров.

40. Основные параметры развития образования приведены в таблице 5 и 10 приложения 3 к Программе.

41. Главная цель развития культуры – необходимость поддержки, сохранения и восстановления культурно-исторического наследия, эстетического воспитания, развития культурной самодеятельности населения, создания условий для культурного досуга.

В Программе намечены меры по укреплению материальной базы и ремонту учреждений культуры.

42. Основные параметры развития культуры приведены в таблице 11 приложения 3 к Программе.

43. Совершенствование и развитие отраслей реального сектора экономики, создание новых производств, укрепление учреждений здравоохранения, образования, развитие жилищно-коммунального хозяйства позволят сохранить тенденцию прироста населения города и увеличить его численность к концу 2010 года до 11,5 тысячи человек (таблица 12 приложения 3 к Программе).

44. В районе реализуется Программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2006–2010 годы, в рамках которой разработаны основные мероприятия, направленные на поддержку малого бизнеса. Сформирован перечень пустующих помещений, предназначенных для передачи в аренду или для продажи. При обращении индивидуальных предпринимателей им предоставляется право его изучения. Субъектам малого предпринимательства предоставляются информационные и консультативные услуги по вопросам регистрации и лицензирования. Физические лица, подавшие заявления на регистрацию предпринимательской деятельности, направляются на обучение в центр поддержки малого предпринимательства.

45. Количество малых предприятий, расположенных в городе, в 2010 году увеличится до 20 единиц, в том числе в сфере промышленности – 7, в сфере торговли услуг – 10, в сфере строительства – 2, прочих – 1. Доля промышленного производства малых предприятий в общем объеме производства района вырастет в 3,3 раза. Среднесписочная численность работающих в сфере малого предпринимательства от числа занятых в народном хозяйстве района составит 11,6 %.

Общая численность работающих в негосударственном секторе в 2010 году прогнозируется на уровне 605 человек, прирост за 5 лет составит 50,5 %.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) малых предприятий увеличится в 2010 году до 8,4 миллиарда рублей, или на 64,8 %.

Для этих целей намечается предложение для размещения объектов малого бизнеса неиспользуемых зданий и сооружений всех форм собственности (таблица 17 приложения 3 к Программе), координация работы с предпринимательскими структурами и центрами поддержки предпринимателей.

46. Прогнозные параметры развития предпринимательства отражены в таблице 13 приложения 3 к Программе.

47. Создание благоприятной окружающей среды является важнейшей задачей сохранения и укрепления здоровья населения. В целях ее реализации намечается ряд мероприятий в сфере ЖКХ по улучшению работы с отходами жизнедеятельности населения и предприятий (продолжение строительства полигона бытовых отходов), реконструкция и строительство новых сетей хозфекальной и ливневой канализации, реконструкция и расширение мощности очистных сооружений в 2009 году (до 4,0 тысячи кубических метров в сутки).

На эти цели намечается использовать средства как местных бюджетов, так и средства республиканского фонда охраны природы (таблица 14 приложения 3 Программы).

48. На 2006 год и в перспективе до 2010 года стоит задача не допустить роста и принять меры по дальнейшему снижению уровня регистрируемой безработицы в районе.

На развитие рынка труда в 2006–2010 годах окажут воздействие следующие факторы: прирост трудоспособного населения до 2007 года и его абсолютное сокращение в последующий период, сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом, недостаточный уровень развития сферы малого бизнеса, сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и др.).

Вместе с тем реализация намеченных мер активизации производственной деятельности, развития малого предпринимательства, активных мер содействия занятости позволит сохранить уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2007 г. – 2,4 % к численности экономически активного населения, в последующие годы – в пределах 1,9 %.

49. Прогноз занятости населения отражен в таблице 15 приложения 3 к Программе.

ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

50. Главным результатом реализации Программы социально-экономического развития г. Малориты на 2006–2010 годы станет устойчивое эффективное его развитие и реализация социально-экономических приоритетов страны.

Это позволит повысить уровень и качество жизни населения.

51. Реальная заработная плата увеличится на 46,0–48,0 %, номинальная заработная плата к концу 2010 года составит более 868,0 тысячи рублей.

52. Производство потребительских товаров увеличится на 50,4 %, объем оказываемых населению платных услуг – на 58,0 % и розничный товарооборот – на 57,4 %.

53. Будет введено в эксплуатацию более 40 тысяч кв. м жилья, в результате обеспеченность населения общей площадью жилых домов увеличится до 27,4 кв. м на человека.

54. Средний уровень безработицы населения снизится с 2,4 до 1,8 % к экономически активному населению.

55. Будут созданы благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе приоритетного развития систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышения уровня финансового обеспечения этих отраслей.

56. В промышленности будет завершена работа по расширению и реконструкции, реструктуризации важнейших экспортоориентированных и импортозамещающих производств, начато освоение месторождения «Хотиславское», а также традиционных, жизненно важных объектов экономики на основе внедрения современных технологий и техники, созданы новые прогрессивные производства по выпуску новой продукции. В районе появится предприятие по выпуску строительных материалов.

57. Совершенствование системы государственного регулирования экономики и более широкое использование рыночных механизмов хозяйствования позволит обеспечить устойчивые темпы экономического роста и повысить эффективность функционирования экономики района.

58. Среднегодовой объем инвестиций в основной капитал за 2006–2010 годы возрастет к уровню 2005 года на 10,9 %.

59. Реализация намеченных Программой мер будет способствовать выравниванию уровней и повышению комплексности социально-экономического развития района.

Этому будет способствовать активная деятельность по обеспечению политики занятости населения, в основном за счет создания развития предпринимательства.

60. Количество индивидуальных предпринимателей вырастет на 14,9 %, малых предприятий – в 2,5 раза. За 2006–2010 годы будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест.

61. Объем финансовых средств для реализации Программы определен в размере 61,6 миллиарда рублей (далее – млрд. руб.) (таблица 19 приложения 3 к Программе), в том числе по источникам:

собственные средства предприятий, организаций – 6,6 млрд. руб.;

бюджетные средства – 24,7 млрд. руб.,

из них инновационные фонды – 7,7 млрд. руб., средства целевых бюджетных фондов – 4,9 млрд. руб.;

кредиты банков (без жилищного строительства) – 30,2 млрд. руб.

62. Финансовые показатели развития города приводятся в таблице 16 приложения 3 к Программе.

63. Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-экономического развития города приведены в таблице 18, объемы инвестиций и перечень важнейших инвестиционных проектов – в таблицах 4, 5 приложения 3 к Программе.

Приложение 1 к Программе
социально- экономического
развития города Малориты
на 2006–2010 годы

ПАСПОРТ
г. Малориты

Характеристика города

Единица измерения

На 1 января 2006 г.

Ответственный орган государственного управления по информационному наполнению

Территория

кв. км

5 910

Госкомимущество

Число населенных пунктов, находящихся в административном подчинении

1

Госкомимущество

Расстояние:

от райцентра

км

Госкомимущество

от областного центра

км

56

Госкомимущество

от железнодорожной станции

км

Госкомимущество

Население – всего

чел.

11 293

Минстат

Из них:

моложе трудоспособного возраста

чел.

2 383

Минстат

в трудоспособном возрасте

чел.

7 173

Минстат

старше трудоспособного возраста

чел.

1 737

Минстат

Численность населения, занятого в экономике

чел.

4 714

Минстат

Естественный прирост

чел.

19

Минстат

Механический прирост

чел.

–73

Минстат

Количество организаций

ед.

7

Минюст

Промышленные организации

ед.

4

Минстат

Из них:

юридические лица

ед.

3

Минстат

структурные подразделения

ед.

1

Минстат

Строительные организации

ед.

2

Минстат

Транспортные организации

ед.

1

Минстат

Организации розничной торговли

ед.

79

Облисполком

В том числе:

магазины

ед.

61

Облисполком

палатки, киоски

ед.

18

Облисполком

Организации общественного питания

ед.

12

Облисполком

В том числе:

кафе

ед.

1

Облисполком

столовые

ед.

1

Облисполком

рестораны

ед.

1

Облисполком

Организации бытового обслуживания всех форм собственности

ед.

51

Минстат

Общеобразовательные школы

ед.

5

Минобразование

Из них:

средние

ед.

3

Минобразование

базовые

ед.

Минобразование

начальные

ед.

Минобразование

другие: лицей, школа-сад

ед.

2

Минобразование

Детские сады

ед.

6

Минстат, Минобразование

Профтехучилища

ед.

1

Минобразование

Медицинские организации

ед.

3

Минздрав

Из них:

территориальные медицинские учреждения

ед.

1

Минздрав

участковые больницы

ед.

Минздрав

специальные медучреждения:
поликлиника

ед.

1

Минздрав

фельдшерско-акушерские пункты

ед.

Минздрав

прочие: районный центр гигиены и эпидемиологии

ед.

1

Минздрав

Культурно-просветительские организации

ед.

4

Минкультуры

Из них:

клубные учреждения

ед.

2

Минкультуры

библиотеки

ед.

2

Минкультуры

музеи

ед.

Минкультуры

театры

ед.

Минкультуры

Территориальные центры социального обслуживания (или их филиалы)

ед.

1

Минтруда и соцзащиты

Спортивные сооружения

ед.

21

Минспорта

Гостиницы

ед. / мест

Минстат

Социально-экономический потенциал

Промышленность

Производство промышленной продукции

млн. руб.

6 305

Минстат

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

245

Минстат

Производство потребительских товаров

млн. руб.

3 410

Минстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении:

в соответствующих единицах

Минстат

консервы

туб

6 003

детское питание

туб

3 190

деловая древесина

кв. м

1 562

дрова

кв. м

1 572

пиломатериалы

кв. м

233

Торговля

Торговая площадь магазинов

тыс. кв. м

4,0

Минстат

Общий объем розничного товарооборота

млн. руб.

13 712

Минстат

Услуги

Объем платных услуг населению

млн. руб.

4 201

Минстат

В том числе по видам услуг:

млн. руб.

Минстат

бытовые

405,7

транспортные

17,8

связи

609,6

жилищного хозяйства

479,4

культуры

94,9

туристические

8,0

физической культуры и спорта

3,4

гостиниц

21,3

ветеринарные

53,0

медицинские

80,1

санаторно-оздоровительные

158,9

образования

161,3

правового характера

22,5

банков

206,2

коммунальные

1 799,4

прочие

79,6

Объем бытовых услуг населению

млн. руб.

405,7

Минстат

Жилье

Жилищный фонд – всего

тыс. кв. м общей площади

279,1

Минстат

В том числе по видам благоустройства:

водопроводом

тыс. кв. м общей площади

226,4

Минстат

центральным отоплением

тыс. кв. м общей площади

234,7

Минстат

горячим водоснабжением

тыс. кв. м общей площади

203,7

Минстат

канализацией

тыс. кв. м общей площади

209

Минстат

Количество жилищных строений – всего

ед.

1 655

Минстат

Из них:

многоквартирные дома

ед.

192

Минстат

одноквартирные дома

ед.

1 454

Минстат

общежития

ед.

9

Минстат

Обеспеченность населения жильем

кв. м общей площади на 1 жителя

24,7

Минстат

Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий

762

Райисполком

Здравоохранение

Численность врачей всех специальностей

чел.

48

Минздрав

Численность врачей на 10 000 человек населения

чел.

17,4

Минздрав

Число коек в больничных организациях

коек

160

Минздрав

Число коек на 10 000 человек

коек

141,6

Минздрав

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

посещений в смену

375

Минздрав

Численность среднего медицинского персонала

чел.

166

Минздрав

Численность среднего медицинского персонала 10 000 человек

чел.

69

Минздрав

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

12 001

Минстат

В том числе:

производственного назначения

млн. руб.

6 860

Минстат

непроизводственного назначения

млн. руб.

5 141

Минстат

Строительство

Объем подрядных работ

млн. руб.

8 405

Минстат

Транспорт и связь

Протяженность улиц, проездов

км

34,06

Минтранс, облисполком

В том числе с усовершенствованным покрытием

км

21,17

Минтранс, облисполком

Грузооборот автомобильного транспорта

тыс. т км

Минтранс

Пассажирооборот пассажирского транспорта

тыс. пассажиро-километров

Минтранс

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

на 100 жителей, шт.

37,1

Минсвязи

Малое предпринимательство

Число малых предприятий

ед.

8

Минстат

В том числе по отраслям:

ед.

Минстат

промышленность

2

торговля и услуги

3

строительство

2

прочие

1

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

93

Минстат

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.

1 137

Минстат

Объем выполненных работ, оказания услуг

млн. руб.

908

Минстат

Общий объем розничного товарооборота

млн. руб.

2 435

Минстат

Занятость населения

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

тыс. чел.

5,4

Минстат

Количество индивидуальных предпринимателей

чел.

309

МНС

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

чел.

117

Минтруда и соцзащиты

Трудоустроено безработных

чел.

230

Минтруда и соцзащиты

Принято организациями на работу на дополнительно созданные рабочие места

ед.

65

Минстат

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

490

Минстат

Бюджет

Доходы

млн. руб.

20 859,4

Минфин

В том числе:

собственные доходы

млн. руб.

5 019,1

Минфин

отчисления от общереспубликанских доходов

млн. руб.

2 081,7

Минфин

дотация из вышестоящего бюджета

млн. руб.

13 758,6

Минфин

Расходы

млн. руб.

20 163,8

Минфин

Из них:

жилищно-коммунальное хозяйство

млн. руб.

1 861,7

Минфин

транспорт

млн. руб.

100,1

Минфин

здравоохранение

млн. руб.

3 307,4

Минфин

образование

млн. руб.

4 934,1

Минфин

культура

млн. руб.

530,9

Минфин

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя

тыс. руб.

1 785,5

Минфин

Основные градообразующие предприятия (списочная численность работников):

чел.

Минстат, облисполком

Малоритское районное потребительское общество

чел.

620

КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»

чел.

308

УП «Малоритская ПМК–20»

чел.

366

ГЛХУ «Малоритский лесхоз»

чел.

304

ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»

чел.

174

ОАО «Малоритская райагропромтехника»

чел.

179

Приложение 2 к Программе
социально- экономического
развития города Малориты
на 2006–2010 годы

Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения г. Малориты


п/п

Наименование социального стандарта

Норматив обслуживания по постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724

Фактическое выполнение

Отклонение от норматива

В области жилищно-коммунального хозяйства

1

Доля собственных расходов граждан на оплату затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем, жилых домов, содержанием придомовых территорий, коммунальных платежей и отчислений на капитальный ремонт, исчисленных по действующим нормам и нормативам в совокупном доходе семьи

25 % к совокупному доходу семьи

25 % к совокупному доходу семьи

2

Норма потребления воды для граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных центральным водоснабжением и канализацией

Не менее 180 л на 1 человека, в том числе не менее 90 л на горячее водоснабжение

240–280 л в сутки на 1 человека, в том числе на горячее водоснабжение 140 л

3

Норма потребления воды для граждан, пользующихся водой из водоразборных колонок

35 л в сутки на человека

Выполняется (без ограничений)

4

Норматив отопления жилых помещений

Не менее 18°С

18°С

5

Норматив температуры горячей воды

Не менее 50°С

50°С

6

Наличие помывочных мест в банях для городов и городских поселков в жилищном фонде:

Мест на 1000 жителей

4,1 места на 1000 жителей

благоустроенном

3

неблагоустроенном

5

7

Удельный вес освещенных улиц

Не менее 80 %

93,4 %

8

Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием

Не менее 60 %

62,2 %

9

Подача горячей воды

Ежедневно или по графикам, но не менее 2 раз в неделю

Вторник 17.00–23.00

Четверг 17.00–23.00

Суббота 8.00–23.00

10

Наличие общественных уборных в городах и городских поселках

Не менее 1 прибора на 1000 человек

1,13 прибора на 1000 человек

11

Площадь полигонов и мини-полигонов для захоронения коммунальных отходов

Не менее 0,02 га на 1000 жителей

0,23 га на 1000 жителей

12

Норматив потребления электроэнергии в домах:

кВт·ч в месяц на 1 чел.

Обеспечен (без ограничений)

с газовыми плитами

60

с электроплитами

90

13

Норма расхода газа для целей пищеприготовления:

Обеспечен (без ограничений)

на природном газе

8,0

на сжиженном емкостном газе

3,0

на сжиженном баллонном газе (баллонов в год на семью)

10

В области образования

14

Норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования

85 %

111,3 %

15

Норматив охвата детей дошкольного возраста подготовкой к школе

100 %

96,8 % на базе дошкольных учреждений
3,2 % в летний период на базе школ

16

Норматив денежных средств на содержание одного ребенка в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования

1710 тыс. руб. в год

1710 тыс. руб. в год, – плановые ассигнования (за 9 месяцев 2006 года – 2241,3 тыс. руб.)

17

Норматив бюджетной обеспеченности на обучение одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования

1140 тыс. руб. в год

1140 тыс. руб., – плановые ассигнования (за 9 месяцев 2006 года – 2117,5 тыс. руб)

18

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение внешкольного воспитания и обучения

190 тыс. руб. в год

190,0 тыс. руб., – плановые ассигнования (за 9 месяцев 2006 года – 242,9 тыс. руб.)

19

Норматив обеспечения школ учебными площадями

8 кв. м на 1 учащегося

10,4 кв. м на одного учащегося

20

Норматив обеспечения учащихся школ:

кв. м на 1 учащегося

кв. м на 1 учащегося

спортивными плоскостными сооружениями

1,62

7,91

зданиями спортивного назначения

0,5

0,89

21

Норматив обеспечения учащихся персональными компьютерами

1 компьютер на 30 учащихся или не менее 1 компьютерного класса на школу

1 компьютерный класс на школу, 1 компьютер на 33 учащихся

Необходимо приобретение 6 компьютеров

В области культуры

22

Норматив бюджетных расходов на культуру на 1 жителя

1,5 базовой величины на 1 человека, в том числе 1,3 базовой величины бюджетного финансирования, 0,2 за счет оказания платных услуг

Плановые ассигнования на год – 1,8 базовой величины на 1 человека, в том числе 1,6 базовой величины бюджетного финансирования, 0,2 за счет оказания платных услуг

В области связи

23

Плотность телефонов в районе

27 на 100 человек

29,6 на 100 человек

24

Плотность таксофонов

1 на 1000 жителей

1,1 на 1000 жителей

25

Частота доставки почты в районе

1 раз в день, не менее 5 дней в неделю

1 раз в день, 6 дней в неделю

В области транспорта

26

Норматив наличия автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

1–2 автостанции (автокассы) на район

1 автокасса

27

Норматив обслуживания населения по городским перевозкам для городов и городских поселков с численностью от 10 до 50 тыс человек

1 автобус на 4 тыс. человек

1 маршрут на 2,9 тыс. человек

28

Норматив обслуживания населения на внутриобластных (междугородных) маршрутах с учетом железнодорожного транспорта

Ежедневно 1 оборот (2 рейса) между районом и областным центром

Ежедневно 6 оборотов с учетом железнодорожного транспорта (без учета маршрутных такси)

В области социального обеспечения

29

Норматив обеспеченности центрами социального обслуживания населения

1 центр на административный район

1 центр на административный район

В области здравоохранения

30

Норматив бюджетного финансирования расходов в расчете на 1 жителя

180 339 руб.

Плановые ассигнования на год – 180 339 руб (за 9 месяцев 2006 года – 137 016 руб.)

31

Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами суммарно)

1 врач на 1,3 тыс. жителей на район

1 врач на 1,8 тыс. жителей

32

Норматив обеспеченности:

койками

9 коек на 1000 жителей

14 коек на 1000 жителей

аптеками

1 аптека на 8000 жителей

1 аптека на 5638 жителей

В области торговли и бытового обслуживания

34

Норматив обеспечения населения торговой площадью

260 кв. м на 1000 жителей

401 кв. м на 1000 жителей

35

Норматив обеспеченности населения местами в общедоступной сети предприятий общественного питания

Не менее 15 мест на 1000 человек

53,4 места на 1000 человек

36

Норматив производственных мощностей (рабочих мест) на 1000 человек по видам бытовых услуг:

Не менее:

ремонт швейных изделий

0,15

0,18

ремонт обуви

0,1

0,26

ремонт мебели

0,03

0,09

ремонт бытовых машин и приборов

0,05

0,18

ремонт теле- и радио аппаратуры

0,05

0,35

ремонт часов

0,04

0,09

услуги парикмахерских

0,3

0,62

фотоуслуги

0,05

0,18

прием заказов в прачечную

0,02

0,09

прием заказов в химчистку

0,02

0,09

изготовление ритуальных принадлежностей

0,07

0,44

В области физкультуры и спорта

37

Норматив бюджетного финансирования расходов на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя

0,18 базовой величины

0,24 базовой величины за 9 месяцев 2006 года

Приложение 3 к Программе
социально-экономического
развития города Малориты
на 2006–2010 годы

Таблица 1

Основные показатели Программы социально-экономического развития г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

11,3

11,3

11,3

11,3

11,4

11,5

101,8

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)

»

6,3

7,4

7,3

7,2

7,0

6,8

107,9

Занято в экономике

»

4,7

4,88

5,1

5,15

5,2

5,2

110,6

Номинальная начисленная заработная плата на конец года

тыс. руб.

391

490

564

650

755

868

222,0

Производство промышленной продукции

%

112,7

107,5

108,5

108,5

108,5

108,5

148,9

Производство потребительских товаров

»

103,6

107,5

108,5

108,5

108,5

109,5

150,4

Розничный товарооборот

»

128,0

109,0

109,0

109,0

109,5

110,0

157,4

Платные услуги населению

»

115,0

108,5

109,0

109,5

110,0

110,0

158,0

В том числе бытовые услуги населению

»

130,0

108,0

109,0

109,0

109,0

110,0

156,5

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

6,6

7,6

11

8

7

7

106,1

Инвестиции в основной капитал

%

12 001

10 366,5

21 765

23 740

13 462,8

13 308,9

110,9

Уровень безработицы

»

2,4

2,4

2,0

1,9

1,88

1,8

Создание новых рабочих мест

мест

186

182

175

262

267

203

109,0

Таблица 2

Показатели развития промышленности г. Малориты на 2006–2010 гг.

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество промышленных организаций

ед.

4

4

3

4

4

4

100,0

Из них:

юридических лиц

»

4

3

3

3

3

3

100,0

структурных подразделений

»

1

1

1

1

1

Производство промышленной продукции

млн. руб.

5521

5935–6018

6439–6590

6986–7215

7581–7901

8221–8650

148,9–156,7

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

245

242

238

325

438

439

179,1

Производство потребительских товаров:

млн. руб.

3351

3602–3635

3908–3981

4240–4359

4601–4773

5038–5274

150,4–157,4

Из них:

продовольственных товаров

»

3296

3543–3575

3908–3981

4240–4359

4601–4773

5038–5274

150,4–157,4

непродовольственных товаров

»

55

59–60

Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении

соответствующая единица измерения

Консервы

туб

6003

6400

6800

7000

7400

7500

124,9

Детское питание

»

3190

4200

4250

4350

4600

4750

148,9

Деловая древесина

куб. м

1562

1682

Дрова

»

1572

1682

Пиломатериалы

»

233

240

Песок строительный

тыс. тонн

200

400

400

Песок кварцевый

»

16

50

50

Мел сепарированный

»

200

200

Уровень использования производственных мощностей:

%

ОАО «Малоритский КОСК»

75,0

80,0

85,0

87,5

92,5

93,8

ГЛХУ «Малоритский лесхоз»

100,0

100,0

РММ г. Малориты УП «Брестводстрой»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблица 2а

Объем внешней торговли товарами и услугами предприятий г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Индексы изменения, процентов, 2010 год к 2005 году

отчет

прогноз

Объем внешней торговли товарами – всего

млн. долл. США

3,1

2,0

2,0

2,0

1,95

2,0

64,5

Экспорт товаров – всего

то же

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

140,0

Импорт товаров – всего

»

2,6

1,5

1,5

1,4

1,35

1,3

50,0

Сальдо

»

–2,1

–1,0

–1,0

–0,8

–0,75

–0,6

В том числе:

страны СНГ:

объем внешней торговли товарами

»

0,9

0,6

0,6

0,8

0,8

0,9

100,0

экспорт товаров

»

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

140,0

импорт товаров

»

0,4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

50,0

сальдо

»

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

в том числе Россия:

объем внешней торговли товарами

»

0,9

0,6

0,6

0,8

0,8

0,9

100,0

экспорт товаров

»

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

140,0

импорт товаров

»

0,4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

50,0

сальдо

»

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

страны вне СНГ:

объем внешней торговли товарами

»

2,2

1,4

1,4

1,2

1,15

1,1

50,0

экспорт товаров

»

импорт товаров

»

2,2

1,4

1,4

1,2

1,15

1,1

50,0

сальдо

»

–2,2

–1,4

–1,4

–1,2

–1,15

–1,1

Таблица 3

Строительство г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество строительных организаций

ед.

2

2

2

2

2

2

100

Объем подрядных работ

млн. руб.

8 405

9 530

10 658

11 409

11 710

12 200

145,2

Среднегодовая численность занятых

тыс. чел.

0,471

0,471

0,472

0,472

0,472

0,473

100,4

Удельный вес работ, выполняемых за пределами городского поселения

%

69

71

73

73

72

71

Таблица 4

Инвестиции г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

12 001

10 366,5

21 845

23 680

13 462,8

25 208,9

210,1

По объектам:

производственного назначения

»

6 860

2 798

11 171,4

15 537,7

4 863,4

16 165,5

235,6

непроизводственного назначения

»

5 141

10 673,6

8 142,3

8 202,3

8 599,4

9 043,4

175,9

По источникам финансирования:

республиканский бюджет

»

4 565

1 822

3 966,5

2 746,5

870,8

2 980,5

65,3

местные бюджеты

»

2 884

1 917,5

4 696,5

1 770,5

1 899

2 119,4

73,5

собственные средства организаций, включая кредиты

»

854

1 027

7 177

12 773

2 973

13 169

в 15,4 раза

население, включая кредиты

»

3 690

5 600

6 005

6 390

6 720

6 940

188,1

иностранные источники

»

8

По предприятиям и организациям:

Управление капитального строительства

»

3 200

5 200

7 200

5 430

5 770

5 800

181,3

КУП «Малоритская ПМК-20»

»

46

217

568

100

110

120

260,9

районный отдел образования

»

150

308,5

1 016,5

339,5

261

377

251,3

УПП «Диона»

»

9

7

10

14

16

20

222,2

ОАО «Малоритский КОСК»

»

5 590

1 190

3 550

2 300

1 400

2 500

44,7

КУМПП ЖКХ «Малоритская ЖКХ»

»

630

659

980

1 001

1 088

1 327,4

210,7

РММ «Брестводстрой»

»

5

7

20

7

7

7

140

ПМК-8 «Брестводстрой»

»

96

172

130

150

170

200

208,3

Центральная районная больница

136

150

235

100

160

165

121,3

КУП «Малоритский РКБО»

»

107

49

160,5

186,5

220,8

262,5

245,3

Малоритский лесхоз

»

163

305

300

250

250

250

153,4

Малоритское райпо

»

559

479

743

425

205

303

54,2

УП «Малоритское ПМС»

»

320

423

406

410

420

430

134,4

индивидуальное строительство жилья

»

990

1 200

1 210

1 240

1 280

1 300

131,3

ЗАО «Кварцмелпром»

»

5 316

11 727

2 105

11 947

предприятие по производству биогумуса

»

100

предприятие по производству бетонных изделий

»

100


Таблица 5

Важнейшие инвестиционные проекты по г. Малорите на 2007–2010 годы


п/п

Наименование инвестиционного проекта

Сроки реализации

Объем финансирования, млн. рублей

Коли-
чество созда-
ваемых рабочих мест

всего

в том числе

соб-
ственные средства, в том числе ино-
стран-
ные инвес-
тиции

кре-
диты банков, в том числе ино-
стран-
ные

государственное участие

1

ЗАО «КварцМелПром»
Комплексное освоение и разработка силикатных песков и мела «Хотиславское»

2007–2008

19 195


19 195

120

Вторая очередь

2010

11 900

3 040

8 860

50

2

ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» Строительство склада с регулируемой температурой для хранения пюре полуфабрикатов и свежего сельхозсырья

2007

1 355

1 355
инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»

3

Строительство модульной котельной

2007

1 500

1 500
инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»

4

Реконструкция консервного цеха с закупкой оборудования

2008

2 000

2 000
инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»

5

Малоритскоерайпо
Реконструкция хлебозавода

2007

1 500

1 500


Таблица 6

Транспорт и связь г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество транспортных организаций

ед.

Грузооборот автомобильного транспорта

тыс. т·км

Пассажирооборот пассажирского транспорта

тыс. пассажиро-километров

Протяженность улиц, проездов

км

34,06

34,06

35,9

37,7

39,5

41,44

122

В том числе с усовершенствованным покрытием

»

21,17

21,17

21,54

22,62

23,7

24,86

117

Наличие автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

ед.

1

1

1

1

1

1

100,0

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

шт. на 100 семей

37,1

37,4

39,2

41,1

41,1

41,1

110,8

Плотность таксофонов на 1000 человек

ед.

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

100,0

Таблица 7

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество жилых строений – всего

ед.

1655

2686

1719

1751

1782

1813

109,5

Из них:

многоквартирные дома

»

192

193

196

199

200

201

104,7

дома усадебного типа

»

1454

1484

1519

1594

1624

1694

116,5

общежития

»

9

9

9

8

8

8

88,9

Жилищный фонд – всего

тыс. кв. м общей площади

279,1

286,7

297,7

305,7

312,7

319,7

114,5

Удельный вес общей площади, оборудованной:

водопроводом

%

81,1

83,3

84,5

86,7

87,9

90

центральным отоплением

»

84,1

84,7

85,6

85,6

85

85

горячим водоснабжением

»

73

75

79

82

83

84

канализацией

»

74,9

75,1

76,7

77,5

77,5

77,5

Доля ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде

»

2,5

2,5

2,1

1,9

1,5

1,1

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м

6,6

7,6

11

8

7

7

106,1

Обеспеченность населения жильем

кв. м общей площади на 1 жителя

24,7

25,4

26,4

27,0

27,4

27,8

112,6

Таблица 8

Торговля и сфера услуг г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Общий объем розничного товарооборота через все каналы реализации

млн. руб.

13 711,6

15 150

16 514

18 000

19 620

21 582

157,4

Розничный товарооборот на 1 жителя

тыс. руб.

1 214,2

1 343,6

1 462,0

1 587,3

1 721,0

1 876,7

154,6

Количество организаций розничной торговли

ед.

79

89

94

97

100

103

130,4

В том числе:

магазинов

»

61

65

66

67

68

69

113,1

палаток, киосков

»

18

24

28

30

32

34

188,9

Торговая площадь магазинов

тыс. кв. м

4,0

4,5

4,7

4,8

4,9

5,0

125,0

Обеспеченность населения торговой площадью

кв. м / тыс. чел.

354

399

416

423

430

435

122,9

Количество организаций общественного питания / посадочные места

ед.

13/545

15/603

16/620

16/620

16/620

17/645

130,8

Обеспеченность местами общественного питания на 1000 населения

мест

48,3

53,4

54,9

54,7

54,4

56,1

116,1

Объем платных услуг населению

млн. руб.

4201

4660

5079

5536

6034

6637

158,0

В том числе по видам:

бытовые

»

405,7

450,0

490,0

535,0

583,0

635,0

156,5

транспортные

»

17,8

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

169,0

связи

»

609,6

725,0

790,0

860,0

938,0

1030,0

145,0

жилищного хозяйства

»

479,4

486,0

530,0

577,0

630,0

695,0

139,0

культуры

»

94,9

93,0

101,0

110,0

120,0

132,0

162,5

туристические

»

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

235,3

физической культуры

»

3,4

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

225,3

гостиниц

»

21,3

36,0

39,0

42,0

45,0

48,0

103,8

ветеринарные

»

53,0

44,0

47,0

50,0

53,0

55,0

114,9

медицинские

»

80,1

67,0

73,0

80,0

85,0

92,0

204,5

санаторно-оздоровительные

»

158,9

230,0

250,0

272,0

295,0

325,0

148,8

образования

»

161,3

172,0

185,0

202,0

220,0

240,0

164,4

правового характера

»

22,5

28,0

30,0

32,0

34,0

37,0

179,4

банков

»

206,2

236,0

257,0

280,0

305,0

370,0

155,0

коммунальные

»

1 799,4

1 950,0

2 125,0

2 320,0

2 536,0

2 790,0

174,6

прочие

»

79,6

110,0

125,0

135,0

145,0

139,0

Объем бытовых услуг населению

млн. руб.

405,7

450,0

490,0

535,0

583,0

635,0

156,5

Количество организаций бытового обслуживания

ед.

51

53

55

57

58

58

113,7

Обеспеченность населения сетью комплексных приемных пунктов

тыс. чел. / пункт

0

0

0

0

0

0

0

Число рынков

ед.

1

1

1

1

1

1

100,0

В них условных торговых мест

»

172

172

172

172

172

172

100,0

Таблица 9

Здравоохранение, физическая культура и спорт г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество медицинских организаций

ед.

1

1

1

1

1

1

100,0

Численность врачей всех специальностей

чел.

48

46

46

50

50

50

104,1

Численность врачей на 1000 человек населения

»

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

111,8

Численность среднего медицинского персонала

»

188

185

185

189

189

189

100,5

Численность среднего медицинского персонала на 1000 населения

»

6,9

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

100,0

Число коек в больничных организациях

коек

160

160

160

160

160

160

100,0

Число коек на 1000 человек

»

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

100,0

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

посещений в смену

375

375

375

375

375

375

100,0

Количество спортивных сооружений

ед.

21

21

21

21

22

23

109,5

Таблица 10

Образование г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество общеобразовательных школ

ед.

5

5

5

5

5

5

100,0

Количество детских дошкольных учреждений

»

5

5

5

5

5

5

100,0

Обеспеченность населения общеобразовательными школами на 1000 учащихся

мест

1689

1724

1775

1775

1775

1775

105,1

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями на 1000 детей

»

1018

1113

1113

1113

1113

1113

109,3

Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе

%

100

100

100

100

100

100

100

Таблица 11

Культура, туризм и отдых г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество культурно-просветительских организаций

ед.

6

6

5

5

6

6

100,0

Количество гостиниц

ед. / мест

Количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха

ед. / коек

Количество объектов историко-культурного назначения

ед.

4

4

4

4

4

4

100,0

Таблица 12

Население г. Малориты на 2006–2010 годы (человек)

Показатель

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Численность населения – всего

11 293

11 276

11 296

11 340

11 400

11 500

101,8

Из них:

моложе трудоспособного возраста

2 383

2 355

2 363

2 380

2 390

2 420

101,6

в трудоспособном возрасте

7 173

7 160

7 160

7 170

7 200

7 245

101,0

старше трудоспособного возраста

1 737

1 761

1 773

1 790

1 810

1 835

105,6

Численность населения, занятого в экономике

4 714

4 880

5 100

5 150

5 200

5 200

110,6

Естественный прирост

19

33

55

86

90

130

Механический прирост

–73

–50

–35

–42

–30

–30

Таблица 13

Малое предпринимательство г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Численность малых предприятий

ед.

8

14

16

18

19

20

250,0

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

93

160

182

205

225

250

268,0

Количество работающих индивидуальных предпринимателей

чел.

309

326

330

340

348

355

114,9

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.

1137

2620

2870

3143

3442

3769

331,5

В том числе объем производства потребительских товаров

»

Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства промышленной продукции

%

8,9

11,5

12,5

13,6

14,8

16,2

182,0

Объем розничного товарооборота

млн. руб.

2435

2909

3468

3884

4253

4700

193,9

Удельный вес малых предприятий в общем объеме товарооборота

%

17,8

19,2

21,0

21,6

21,7

21,8

122,5

Объем платных услуг населению

млн. руб.

908

994

1078,5

1176

1294

1423

156,7

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

»

5065

7050

7480

7700

7900

8350

164,8

Удельный вес малых предприятий в выручке от реализации работ, услуг

%

7,6

8,2

10

11

12

13

Доля занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общем количестве занятых в городском поселении

»

8,5

10,0

10,0

10,6

11,0

11,6

Доля поступлений налогов и платежей в бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства

»

11,8

12,0

13,0

14,0

15,0

16,5

Таблица 14

Охрана окружающей среды г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Объем средств, направляемых на природоохранные мероприятия, – всего

млн. руб.

В том числе:

из областного бюджета

»

из районного бюджета

»

79

из средств фонда охраны природы

»

114

704

1200

1500

1500

2007 – капитальный ремонт очистных сооружений (704 млн. руб.)

2008 – капитальный ремонт очистных сооружений (600 млн. руб.), строительство канализационных сетей по ул. Энергетиков, ул. Заслонова, ул. Лесной (600 млн. руб.)

2009 – строительство станции обезжелезивания и станции второго подъема воды (1000 млн. руб.), строительство канализационных сетей по ул. Олесика (500 млн. руб.)

2010 – строительство станции обезжелезивания и станции второго подъема воды (1000 млн. руб.), капитальный ремонт полигона ТБО (500 млн. руб.)

Таблица 15

Занятость населения г. Малориты на 2006–2010 годы (человек)

Показатель

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

4,0

4,1

4,3

4,4

4,45

45

101,8

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

117

120

105

100

100

98

85,5

Принято организациями на работу на дополнительно создаваемые рабочие места

65

45

45

137

147

80

123,0

Численность занятых в экономике

4,7

4,88

5,1

5,15

5,2

5,2

110,6

Создание новых рабочих мест

186

182

175

262

267

203

109,0

Профподготовка безработных

35

25

27

32

32

35

100,0

Трудоустройство безработных

230

235

240

245

250

250

108,6

Количество индивидуальных предпринимателей

309

326

330

340

348

400

114,9

Уровень безработицы

2,4

2,4

2,0

1,9

1,88

1,8

Таблица 16

Финансовые показатели развития г. Малориты на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Налоговые поступления налогоплательщиков городского поселения

млн. руб.

6 250,8

6 629,3

7 027,0

7 448,6

7 895,8

8 369,3

133,8

Удельный вес налоговых поступлений плательщиков городского поселения в объеме собственных доходов бюджета района

%

87,1

86,6

86,1

85,8

85,4

85,1

Расходы на ЖКХ

млн. руб.

1 861,7

1 555,3

1 877,9

2 235,0

2 610,0

3 070,0

164,9

Расходы на образование

»

4 934,1

5 920,9

7 223,4

8 812,5

10 751,2

13 116,5

265,8

Расходы на здравоохранение

»

3 307,4

3 912,0

4 620,0

5 500,0

6 550,0

7 800,0

235,8


Таблица 17

Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий, нежилых помещений и сооружений, расположенных в г. Малорите


п/п

Наименование юридического лица

Адрес юридического лица

Форма собственности

Наименование имущества, адрес

Площадь, кв. м

Остаточная стоимость на 1 января 2006 г., млн. руб.

Предложения по использованию

Срок вовлечения в оборот

Мероприятия

Номер лота (инвестора)

Число рабочих мест

Предположительная стоимость продажи, млн. руб.

Мероприятия

1

УП «Малоритская ПМК-20»

ул. Советская, 126

Государственная (областная коммунальная)

Автогараж, ул. Советская, 131

586

7,5

Аренда, продажа

1 декабря 2007 г.

Изготовление правоустанавливающих документов, получение разрешения вышестоящих органов

1

5

10

Использование для производства продукции либо станции техобслуживания автомобилей.

2

КУП «Малоритский РКБО»

ул. Парковая, 4

Государственная (районная коммунальная)

Здание бани для рабочих, ул. Кобринская, 9

37

Нет

Списание

2006 год

3

То же

То же

Государственная (районная коммунальная)

Здание цеха ремонта мебели, ул. Кобринская, 9

572

Нет

Списание

2006 год

4

»

»

Государственная (районная коммунальная)

Корпус сушилок, ул. Кобринская, 9

70

Нет

Списание

2006 год

5

»

»

Государственная (районная коммунальная)

Будка проходная, ул. Кобринская, 9

Нет

Списание

2006 год

6

ОАО «Малоритская райагропромтехника»

ул. Советская

Частная (с долей районной коммунальной)

Склад сельхозмашин, ул. 8 Марта

1 008

109

Передача в республиканскую собственность

До 1 июня 2007 г.

Издание распоряжения Президента Республики Беларусь

2

Создание станции технического осмотра транспорта

7

Малоритское райпо

ул. Ленина, 15

Частная (райпо)

Кондитерский цех, пер. Островского

178

9,9

Капитальный ремонт

До 1 января 2009 г.

8

То же

То же

Частная (райпо)

Заготларек, ул. Энгельса

20

1,4

Аренда, продажа

До 1января 2008 г.

Изготовление правоустанавливающих документов, получение разрешения Белкоопсоюза

2

1–2

1,5

Использование для розничной торговли или оказания услуг

9

ГЛХУ «Малоритский лесхоз»

ул. Советская, 138

Государственная (республиканская)

Котельная

312

240,6

Консервация

До 1 января 2007 г.

Получение разрешения ПЛХО

10

СПК «Малоритский»

ул. Маяковского, 24

Частная (СПК)

Здание пивцеха, ул. Каштановая

200

25,0

Продажа на аукционе

До 1 ноября 2007 г.

Изготовление правоустанавливающих документов, рыночная оценка

3

5

25,0

Использование для производства бетонных изделий

11

КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»

ул. Советская, 116

Государственная (районная коммунальная)

Здания и сооружения бывших военных городков, 56 объектов, лесной массив в 8 км от города

17 096

Нет

Безвозмездное пользование под создание рабочих мест, продажа через аукцион с понижением цены, списание

До 1 января 2011 г.

Рекламная работа

4

10

Организация производства биогумуса в заглубленных ангарах и других производств, не требующих использования электроэнергии

12

ПРУП «Брестоблгаз»

г. Брест, ул. Генерала Попова, 16

Государственная (республиканская)

Здание конторы Малоритского цеха газа, ул. Школьная, 52

60

18,8

Аренда, продажа на аукционе с понижением цены

До 1 января 2008 г.

Получение разрешения в установленном порядке

5

2–3

4,0

Использование для размещения органов управления

13

РУП «Брестэнерго»

г. Брест, ул. Воровского, 13/1

Государственная (республиканская)

Изолированные помещения, ул. Маяковского, 24

178

30,7

Реконструкция

До 1 января 2011 г.

Изготовление ПСД

Размещение «Энергонадзора»


Таблица 18

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и инвестиционных проектов, подлежащих реализации (освоению), по г. Малорите на 2007–2010 годы


п/п

Наименование мероприятия, инвестиционного проекта

Сроки реализации

Объем финансирования, млн. руб.

Коли-
чество создава-
емых рабочих мест

Включение инвестиционного проекта или мероприятия в иные программы

всего

в том числе

собственные средства, в том числе иностранные инвестиции

кредиты банков, в том числе иностранные

государственное участие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Строительство новых промышленных предприятий, создание новых производств

1

ЗАО «КварцМелПром»

Комплексное освоение и разработка силикатных песков и мела «Хотиславское»

2007–2010

19 195

3 040

16 155

120

Вторая очередь

2010

11 900

11 900

50

2

Предприятие по производству биогумуса

2010

100

100

10

3

Предприятие по производству бетонных изделий

2010

100

100

10

Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих промышленных предприятий (производств)

4

ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»

Строительство модульной котельной

2007

1 500

1 500 республиканский бюджет (инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»)

5

Строительство склада с регулируемой температурой для хранения пюре полуфабрикатов и свежего сельхозсырья

2007

1 355

1 355 республиканский бюджет (инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»)

6

Разработка ПСД на реконструкцию консервного цеха

2007

50

50 республиканский бюджет (инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»)

7

Реконструкция консервного цеха с закупкой оборудования

2008

2 000

2 000 республиканский бюджет (инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»)

8

Приобретение пресса для отжима соков

2008

300

300 республиканский бюджет (инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»)

9

Реконструкция канализационного коллектора и насосной станции, локальных очистных сооружений

2009

400

400 республиканский бюджет (инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»)

10

Реконструкция водопроводной сети с реконструкцией водонапорной башни и водоемов, строительство артезианской скважины

2009

1 000

1 000 республиканский бюджет (инновационный фонд концерна «Белгоспищепром»)

11

ГЛХУ «Малоритский лесхоз»

Приобретение тракторов МТЗ-82 с полуприцепами ПЛВ-9М

2007–2009

140

140

12

Приобретение бензопил «Штиль»

2007–2009

60

60

13

РММ г. Малориты УП «Брестводстрой»

Приобретение основных средств и оборудования по сварке и резке металла

2007

30

30

14

УПП БелОИ «Диона»

Модернизация и техническое перевооружение швейного цеха

2007–2009

22

22

15

Приобретение техники и оборудования

2007–2010

32

32

16

Ремонт зданий

2007–2010

15

15

Строительство (реконструкция) объектов сферы услуг (строительство, транспорт и связь, ЖКХ, бытовое обслуживание), торговли и социальной сферы

17

ГУП «Малоритская ПМК-20»

Строительство РБУ сменной мощностью 120–130 м 3

2007

487

487 кредиты банков

18

Приобретение специальной строительной техники и оборудования

2007–2010

885

251

271

363 областной бюджет (инновационный фонд)

19

Учреждение здравоохранения «Малоритская ЦРБ»

Реконструкция и переоснащение операционных блоков и отделения реанимации

2007–2008

270

135 областной бюджет
135 районный бюджет

20

Реконструкция здания лаборатории под детское отделение

2008

100

100 областной бюджет

21

Малоритскийрайисполком

Строительство зрительских трибун на городском стадионе

2007

1 035

1 035 областной бюджет

22

КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»

Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в проектируемом квартале индивидуальной жилой застройки, примыкающем к ул. Школьная

2007–2009

718

40 Брестэнерго

678 областной бюджет

23

Строительство гравийных улиц и проездов в существующих кварталах индивидуальной жилой застройки
ул. Олесика, Вишневая, Бугаева, Коммунаров, Цветочная, Тихая, П.Бровки, Молодежная, Заречная, Дружная, Кольцевая, Строительная, Недвигина, Восточная, Светлая, Брестская, Солнечная; пер. Юбилейный, Недвигина

2007–2010

350

350 областной бюджет (инновационный фонд)

24

Строительство гравийных улиц и проездов в существующих кварталах индивидуальной жилой застройки ул. Энергетиков, Лесная, Заслонова

2007

100

100 районный бюджет

25

Реконструкция ул. Лермонтова с устройством асфальтобетонного покрытия в пределах улиц Заводская и Школьная

2007

492

492 областной бюджет

26

Строительство и реконструкция ливневой канализации в существующих кварталах индивидуальной жилой застройки ул. Мирная, Бугаевой, Чкалова, Ленина

2007–2009

135

135 областной бюджет

27

Строительство канализационных сетей по ул. Олесика

2009

500

500 республиканский бюджет (фонд охраны природы)

28

Строительство сетей и сооружений хозфекальной канализации по ул. Заслонова, Комсомольская, Маруды

2007–2008

800

800 республиканский бюджет

Государственная инвестиционная программа (по Государственному комитету пограничных войск Республики Беларусь)

29

Строительство водопроводных сетей в кварталах индивидуальной жилой застройки ул. Озерная, 3,5 км, Кобринская, Солнечная

2007

470

470 областной бюджет

30

Закольцовкаводопроводных сетей ул. Чкалова и Ленина

2007

30

30 районный бюджет

31

Перекладка водопроводных сетей по ул. Островского

2007

50

50 районный бюджет

32

Реконструкции водопроводных сетей по ул. Пионерская

2007

50

50 районный бюджет

33

Строительство станции обезжелезивания на городском водозаборе и станции второго подъема

2009–2010

2 000

2 000 республиканский бюджет (фонд охраны природы)

34

Капремонт очистных сооружений

2007–2008

1 304

1 304 республиканский бюджет (фонд охраны природы)

35

Перекладка тепловых сетей ПИ-трубами, модернизация ЦТП

2007–2010

940

940 областной бюджет

36

Реконструкция котельной № 10

2007

376

376 областной бюджет

37

Строительство артезианской скважины на водозаборе «Заозерный»

2007

248

248 областной бюджет

38

Вторая очередь строительства городского кладбища

2007

250

250 областной бюджет

39

Строительство канализационных сетей по ул. Энергетиков, Заслонова, Лесная

2008

600

600 республиканский бюджет (фонд охраны природы)

40

Капитальный ремонт полигона ТБО

2010

500

500 республиканский бюджет (фонд охраны природы)

41

Малоритскоерайпо
Открытие новых торговых объектов

2007–2010

560

42

Ремонт и реконструкция 10 торговых объектов

2007–2010

853

43

Реконструкция хлебозавода

2007

1 500

1 500

44

Открытие 2 объектов общественного питания

2008–2010

120

45

Реконструкция городского рынка

2008–2010

210

46

Районный отдел образования
Капитальный ремонт средней школы № 1

2008–2010

200

100 областной бюджет
100 районный бюджет

47

Капитальный ремонт средней школы № 2

2008–2010

123

45 областной бюджет
78 районный бюджет

48

Капитальный ремонт средней школы № 3

2007–2010

275

135 областной бюджет
140 районный бюджет

49

Капитальный ремонт начальной школы-сада № 1

2009–2010

90

40 областной бюджет
50 районный бюджет

50

Капитальный ремонт яслей-сада № 1

2008–2010

90

90 районный бюджет

51

Капитальный ремонт яслей-сада № 2

2008–2010

79

40 областной бюджет
39 районный бюджет

52

Ремонт яслей-сада № 3

2008

20

20 районный бюджет

53

Капитальный ремонт яслей-сада № 4

2008–2010

68

25 областной бюджет
43 районный бюджет

54

Капитальный ремонт яслей-сада № 5

2008–2010

92

40 областной бюджет
52 районный бюджет

55

Ремонт детско-юношеской спортивной школы

2008–2009

50

50 районный бюджет

56

Капитальный ремонт кровли ФОК

2007

429

250 республиканский бюджет
179 районный бюджет

57

Ремонт кровли центра внешкольной работы

2008

20

20 районный бюджет

58

Отдел культуры райисполкома
Капитальный ремонт здания городского Дома культуры, модернизация системы отопления

2007–2008

1 450

700 республиканский бюджет
300 областной бюджет
450 районный бюджет

59

Капитальный ремонт здания районной библиотеки

2008

550

400 республиканский бюджет
120 областной бюджет
30 районный бюджет

60

Капитальный ремонт районного центра народного творчества

2009

300

200 республиканский бюджет
50 областной бюджет
50 районный бюджет

61

Капитальный ремонт здания детской школы искусств

2010

420

300 республиканский бюджет
120 районный бюджет

Реализация прочих инвестиционных проектов и мероприятий

62

Малоритскоерайпо

Внедрение современных торговых технологий с использованием компьютерных систем и самообслуживания

2007–2010

320

320

63

Приобретение технологического оборудования

2007–2010

308

308

64

КУП «Малоритский РКБО»

Приобретение нового технологического оборудования для изготовления железобетонных изделий, фотооборудования

2007–2009

43

43 республиканский бюджет (инновационный фонд Минторга)

65

Приобретение грузового автотранспорта для оказания услуг по перевозке грузов

2009

150

150

66

Обновление прокатного фонда

2006–2010

20

20

67

УП «Малоритское ПМС»

Приобретение машин и механизмов

2006–2010

2 128

460

1 668 республиканский бюджет

Программа сохранения и использования мелиорированных земель на 2006–2010 годы

68

ПМК-8 УП «Брестводстрой»

Приобретение строительных машин и оборудования

2007–2010

230

230 республиканский бюджет

Таблица 19

Финансирование мероприятий и инвестиций в основной капитал по г. Малорите на 2007–2010 годы

(млн. руб.)

Наименование источника, отрасли, направления

Годы

2007

2008

2009

2010

2007–2010

1

2

3

4

5

6

Объем финансирования – всего

17 760

19 982

7 728

16 117

61 587

В том числе:

по источникам финансирования:

республиканский бюджет

5 139

5 380

3 594

2 287

16 400

из них:

0

средства целевых бюджетных фондов

704

1 200

1 500

1 500

4 904

средства инновационных фондов

3 218

2 313

1 417

6 948

областной бюджет

3 786

1 440

670

571

6 467

из них средства инновационных фондов

192

240

130

151

713

бюджет района

964

356

240

316

1 876

собственные средства

870

1 921

2 964

926

6 681

из них иностранные инвестиции

0

кредиты банков

7 001

10 885

260

12 017

30 163

из них иностранных

0

по отраслям экономики:

17 760

19 982

7 728

16 117

61 587

промышленность

8 341

14 116

3 584

12 158

38 199

АПК

567

577

597

617

2 358

строительство

645

368

148

211

1 372

торговля и бытовое обслуживание

2 065

675

829

515

4 084

ЖКХ

4 088

1 985

2 025

1 815

9 913

социально-культурные объекты

2 054

2 261

545

801

5 661

прочие

0

по направлениям:

17 760

19 982

7 728

16 117

61 587

строительство новых промышленных предприятий, создание новых производств

5 316

11 727

2 105

12 147

31 295

модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих промышленных предприятий (производств)

3 025

2 389

1 479

11

6 904

строительство (реконструкция) объектов сферы услуг (строительство, транспорт и связь, ЖКХ, бытовое обслуживание), торговли и социальной сферы

8 677

5 114

3 218

3 180

20 189

прочие инвестиционные проекты и мероприятия

742

752

926

779

3 199

Из общего объема финансирования – дополнительное финансирование в рамках настоящей программы – всего

16 843

19 265

7 311

15 700

59 119

В том числе:

по источникам финансирования:

республиканский бюджет

4 222

4 663

3 177

1 870

13 932

из них:

0

средства целевых бюджетных фондов

704

1 200

1 500

1 500

4 904

средства инновационных фондов

3 218

2 313

1 417

6 948

областной бюджет

3 786

1 440

670

571

6 467

из них средства инновационных фондов

192

240

130

151

713

бюджет района

964

356

240

316

1 876

собственные средства

870

1 921

2 964

926

6 681

из них иностранные инвестиции

0

кредиты банков

7 001

10 885

260

12 017

30 163

из них иностранных

0

по отраслям экономики:

промышленность

8 341

14 116

3 584

12 158

38 199

из них за счет средств республиканского бюджета

2 905

2 300

1 400

6 605

АПК

150

160

180

200

690

из них за счет средств республиканского бюджета

50

50

60

70

230

строительство

645

368

148

211

1 372

из них за счет средств республиканского бюджета

0

транспорт и связь

0

из них за счет средств республиканского бюджета

0

торговля и бытовое обслуживание

2 065

675

829

515

4 084

из них за счет средств республиканского бюджета

313

13

17

343

ЖКХ

3 588

1 685

2 025

1 815

9 113

из них за счет средств республиканского бюджета

704

1 200

1 500

1 500

4 904

социально-культурные объекты

2 054

2 261

545

801

5 661

из них за счет средств республиканского бюджета

250

1 100

200

300

1 850

прочие

0

из них за счет средств республиканского бюджета

0

по направлениям:

строительство новых промышленных предприятий, создание новых производств

5 316

11 727

2 105

12 147

31 295

из них за счет средств республиканского бюджета

модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих промышленных предприятий (производств)

3 025

2 389

1 479

11

6 904

из них за счет средств республиканского бюджета

2 905

2 300

1 400

6 605

строительство (реконструкция) объектов сферы услуг (строительство, транспорт и связь, ЖКХ, бытовое обслуживание), торговли и социальной сферы

8 177

4 814

3 218

3 180

19 389

из них за счет средств республиканского бюджета

1 254

2 300

1 700

1 800

7 054

прочие инвестиционные проекты и мероприятия

325

335

509

362

1 531

из них за счет средств республиканского бюджета

63

63

77

70

273